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文档简介
泓域咨询MACRO/ 热固型酚醛树脂项目立项申请报告热固型酚醛树脂项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技公司实现营业收入8735.48万元,同比增长13.17%(1016.31万元)。其中,主营业业务热固型酚醛树脂生产及销售收入为7791.72万元,占营业总收入的89.20%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1778.81万元,较去年同期相比增长301.88万元,增长率20.44%;实现净利润1334.11万元,较去年同期相比增长188.09万元,增长率16.41%。二、项目概况(一)项目名称热固型酚醛树脂项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积14013.67平方米(折合约21.01亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.50%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度185.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14013.67平方米,建筑物基底占地面积9599.36平方米,总建筑面积20319.82平方米,其中:规划建设主体工程12751.78平方米,项目规划绿化面积1490.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费1509.19万元。(七)节能分析“热固型酚醛树脂项目建设项目”,年用电量936685.39千瓦时,年总用水量6085.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.64吨标准煤/年。达产年综合节能量47.23吨标准煤/年,项目总节能率26.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5586.28万元,其中:固定资产投资3887.06万元,占项目总投资的69.58%;流动资金1699.22万元,占项目总投资的30.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13452.00万元,总成本费用10732.59万元,税金及附加101.07万元,利润总额2719.41万元,利税总额3195.57万元,税后净利润2039.56万元,达产年纳税总额1156.01万元;达产年投资利润率48.68%,投资利税率57.20%,投资回报率36.51%,全部投资回收期4.24年,提供就业职位233个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心热固型酚醛树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心热固型酚醛树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“热固型酚醛树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位233个,达产年纳税总额1156.01万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.68%,投资利税率57.20%,全部投资回报率36.51%,全部投资回收期4.24年,固定资产投资回收期4.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案等方面做出了要求,工业和信息化部、质检总局、工商总局、人民银行等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14013.6721.01亩1.1容积率1.451.2建筑系数68.50%1.3投资强度万元/亩185.011.4基底面积平方米9599.361.5总建筑面积平方米20319.821.6绿化面积平方米1490.68绿化率7.34%2总投资万元5586.282.1固定资产投资万元3887.062.1.1土建工程投资万元1736.822.1.1.1土建工程投资占比万元31.09%2.1.2设备投资万元1509.192.1.2.1设备投资占比27.02%2.1.3其它投资万元641.052.1.3.1其它投资占比11.48%2.1.4固定资产投资占比69.58%2.2流动资金万元1699.222.2.1流动资金占比30.42%3收入万元13452.004总成本万元10732.595利润总额万元2719.416净利润万元2039.567所得税万元1.458增值税万元375.099税金及附加万元101.0710纳税总额万元1156.0111利税总额万元3195.5712投资利润率48.68%13投资利税率57.20%14投资回报率36.51%15回收期年4.2416设备数量台(套)7017年用电量千瓦时936685.3918年用水量立方米6085.8519总能耗吨标准煤115.6420节能率26.01%21节能量吨标准煤47.2322员工数量人233第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、规划提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.50%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度185.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6786.756786.7512751.7812751.781198.941.1主要生产车间4072.054072.057651.077651.07743.341.2辅助生产车间2171.762171.764080.574080.57383.661.3其他生产车间542.94542.94739.60739.6071.942仓储工程1439.901439.904919.234919.23336.372.1成品贮存359.98359.981229.811229.8184.092.2原料仓储748.75748.752558.002558.00174.912.3辅助材料仓库331.18331.181131.421131.4277.373供配电工程76.7976.7976.7976.795.913.1供配电室76.7976.7976.7976.795.914给排水工程88.3188.3188.3188.315.284.1给排水88.3188.3188.3188.315.285服务性工程911.94911.94911.94911.9462.365.1办公用房408.31408.31408.31408.3135.645.2生活服务503.63503.63503.63503.6330.616消防及环保工程257.26257.26257.26257.2619.796.1消防环保工程257.26257.26257.26257.2619.797项目总图工程38.4038.4038.4038.4078.427.1场地及道路硬化2432.78438.35438.357.2场区围墙438.352432.782432.787.3安全保卫室38.4038.4038.4038.408绿化工程849.9329.75合计9599.3620319.8220319.821736.82六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3321.88万元,占计划投资的59.47%。其中:完成固定资产投资2578.23万元,占总投资的77.61%;完成流动资金投资743.65,占总投资的22.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3321.881.1完成比例59.47%2完成固定资产投资万元2578.232.1完成比例77.61%3完成流动资金投资万元743.653.1完成比例22.39%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员233人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1581.2人均年工资万元5.221.3年工资额万元875.082工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.592.3年工资额万元219.463企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.973.3年工资额万元54.274品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元98.055其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.055.3年工资额万元80.836职工工资总额万元6758.71五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3887.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1736.821509.19185.013887.061.1工程费用万元1736.821509.198457.931.1.1建筑工程费用万元1736.821736.8231.09%1.1.2设备购置及安装费万元1509.191509.1927.02%1.2工程建设其他费用万元641.05641.0511.48%1.2.1无形资产万元359.19359.191.3预备费万元281.86281.861.3.1基本预备费万元145.51145.511.3.2涨价预备费万元136.35136.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元3887.063887.06(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1699.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8457.935116.747423.788457.938457.938457.931.1应收账款万元2537.381522.432029.902537.382537.382537.381.2存货万元3806.072283.643044.853806.073806.073806.071.2.1原辅材料万元1141.82685.09913.461141.821141.821141.821.2.2燃料动力万元57.0934.2545.6757.0957.0957.091.2.3在产品万元1750.791050.481400.631750.791750.791750.791.2.4产成品万元856.37513.82685.09856.37856.37856.371.3现金万元2114.481268.691691.592114.482114.482114.482流动负债万元6758.714055.235406.976758.716758.716758.712.1应付账款万元6758.714055.235406.976758.716758.716758.713流动资金万元1699.221019.531359.381699.221699.221699.224铺底流动资金万元566.40339.84453.12566.40566.40566.40(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5586.28万元,其中:固定资产投资3887.06万元,占项目总投资的69.58%;流动资金1699.22万元,占项目总投资的30.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1736.82万元,占项目总投资的31.09%;设备购置费1509.19万元,占项目总投资的27.02%;其它投资641.05万元,占项目总投资的11.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3887.06+1699.22=5586.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3887.0669.58%1.1项目建设投资万元3887.0669.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1699.2230.42%3总投资万元万元5586.28二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8071.20万元,总成本27006.72万元,利润总额-18935.52万元,净利润83.06万元,增值税225.05万元,税金及附加-14201.64万元,所得税-4733.88万元;第二年收入10761.60万元,总成本34164.05万元,利润总额-23402.45万元,净利润-17551.84万元,增值税300.07万元,税金及附加92.06万元,所得税-5850.61万元;第三年生产负荷100%,收入13452.00万元,总成本10732.59万元,利润总额2719.41万元,净利润2039.56万元,增值税375.09万元,税金及附加101.07万元,所得税679.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13452.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=375.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8071.2010761.6013452.0013452.0013452.001.1热固型酚醛树脂万元8071.2010761.6013452.0013452.0013452.002现价增加值万元2582.783443.714304.6
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