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文档简介
泓域咨询MACRO/ 三角形连接旁路电容器项目立项申请报告三角形连接旁路电容器项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入19377.13万元,同比增长17.58%(2897.46万元)。其中,主营业业务三角形连接旁路电容器生产及销售收入为17662.68万元,占营业总收入的91.15%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5608.59万元,较去年同期相比增长1376.06万元,增长率32.51%;实现净利润4206.44万元,较去年同期相比增长740.08万元,增长率21.35%。二、项目概况(一)项目名称三角形连接旁路电容器项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积31435.71平方米(折合约47.13亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.88%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度178.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31435.71平方米,建筑物基底占地面积21338.56平方米,总建筑面积33321.85平方米,其中:规划建设主体工程22656.26平方米,项目规划绿化面积2563.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费3377.24万元。(七)节能分析“三角形连接旁路电容器项目建设项目”,年用电量653287.61千瓦时,年总用水量20990.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.08吨标准煤/年。达产年综合节能量28.84吨标准煤/年,项目总节能率24.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12433.92万元,其中:固定资产投资8402.34万元,占项目总投资的67.58%;流动资金4031.58万元,占项目总投资的32.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27377.00万元,总成本费用20700.45万元,税金及附加236.25万元,利润总额6676.55万元,利税总额7833.70万元,税后净利润5007.41万元,达产年纳税总额2826.29万元;达产年投资利润率53.70%,投资利税率63.00%,投资回报率40.27%,全部投资回收期3.98年,提供就业职位533个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区三角形连接旁路电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区三角形连接旁路电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“三角形连接旁路电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位533个,达产年纳税总额2826.29万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.70%,投资利税率63.00%,全部投资回报率40.27%,全部投资回收期3.98年,固定资产投资回收期3.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式,深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场,引导企业参与境外经贸产业合作区建设,带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台,推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道,开展产品和技术应用示范及推广,支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式,带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31435.7147.13亩1.1容积率1.061.2建筑系数67.88%1.3投资强度万元/亩178.281.4基底面积平方米21338.561.5总建筑面积平方米33321.851.6绿化面积平方米2563.58绿化率7.69%2总投资万元12433.922.1固定资产投资万元8402.342.1.1土建工程投资万元2678.432.1.1.1土建工程投资占比万元21.54%2.1.2设备投资万元3377.242.1.2.1设备投资占比27.16%2.1.3其它投资万元2346.672.1.3.1其它投资占比18.87%2.1.4固定资产投资占比67.58%2.2流动资金万元4031.582.2.1流动资金占比32.42%3收入万元27377.004总成本万元20700.455利润总额万元6676.556净利润万元5007.417所得税万元1.068增值税万元920.909税金及附加万元236.2510纳税总额万元2826.2911利税总额万元7833.7012投资利润率53.70%13投资利税率63.00%14投资回报率40.27%15回收期年3.9816设备数量台(套)13717年用电量千瓦时653287.6118年用水量立方米20990.3819总能耗吨标准煤82.0820节能率24.23%21节能量吨标准煤28.8422员工数量人533第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、突出自主创新,强化转型升级。首先是实施传统产业信息化改造工程,强力推进“两化融合”,强化信息技术支撑,实施传统工业信息化改造示范工程,实现管理信息化和智能化,扶持工业生产数字化改造示范企业,打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设,支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设,使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度,进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。选择一批优势传统产业项目,加大财政资金支持,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织投资对接,向金融机构推荐优势传统产业项目,鼓励符合条件的企业在国内外上市,引导全社会传统产业投资导向。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.88%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度178.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15086.3615086.3622656.2622656.262003.241.1主要生产车间9051.829051.8213593.7613593.761242.011.2辅助生产车间4827.644827.647250.007250.00641.041.3其他生产车间1206.911206.911314.061314.06120.192仓储工程3200.783200.786932.636932.63445.802.1成品贮存800.20800.201733.161733.16111.452.2原料仓储1664.411664.413604.973604.97231.822.3辅助材料仓库736.18736.181594.501594.50102.533供配电工程170.71170.71170.71170.7112.353.1供配电室170.71170.71170.71170.7112.354给排水工程196.31196.31196.31196.3111.054.1给排水196.31196.31196.31196.3111.055服务性工程2027.162027.162027.162027.16130.365.1办公用房912.01912.01912.01912.0158.315.2生活服务1115.151115.151115.151115.1566.836消防及环保工程571.87571.87571.87571.8741.376.1消防环保工程571.87571.87571.87571.8741.377项目总图工程85.3585.3585.3585.35-31.467.1场地及道路硬化5543.981208.001208.007.2场区围墙1208.005543.985543.987.3安全保卫室85.3585.3585.3585.358绿化工程1877.7065.72合计21338.5633321.8533321.852678.43六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9495.48万元,占计划投资的76.37%。其中:完成固定资产投资5991.07万元,占总投资的63.09%;完成流动资金投资3504.41,占总投资的36.91%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9495.481.1完成比例76.37%2完成固定资产投资万元5991.072.1完成比例63.09%3完成流动资金投资万元3504.413.1完成比例36.91%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员533人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3621.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元2008.712工程技术人员工资2.1平均人数人802.2人均年工资万元6.962.3年工资额万元430.203企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.463.3年工资额万元156.534品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元240.915其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.595.3年工资额万元179.836职工工资总额万元12546.98五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8402.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2678.433377.24178.288402.341.1工程费用万元2678.433377.2416578.561.1.1建筑工程费用万元2678.432678.4321.54%1.1.2设备购置及安装费万元3377.243377.2427.16%1.2工程建设其他费用万元2346.672346.6718.87%1.2.1无形资产万元1215.201215.201.3预备费万元1131.471131.471.3.1基本预备费万元510.96510.961.3.2涨价预备费万元620.51620.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元8402.348402.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4031.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16578.5610168.7113956.3216578.5616578.5616578.561.1应收账款万元4973.572984.143481.504973.574973.574973.571.2存货万元7460.354476.215222.257460.357460.357460.351.2.1原辅材料万元2238.111342.861566.672238.112238.112238.111.2.2燃料动力万元111.9167.1478.33111.91111.91111.911.2.3在产品万元3431.762059.062402.233431.763431.763431.761.2.4产成品万元1678.581007.151175.011678.581678.581678.581.3现金万元4144.642486.782901.254144.644144.644144.642流动负债万元12546.987528.198782.8912546.9812546.9812546.982.1应付账款万元12546.987528.198782.8912546.9812546.9812546.983流动资金万元4031.582418.952822.114031.584031.584031.584铺底流动资金万元1343.85806.32940.701343.851343.851343.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12433.92万元,其中:固定资产投资8402.34万元,占项目总投资的67.58%;流动资金4031.58万元,占项目总投资的32.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2678.43万元,占项目总投资的21.54%;设备购置费3377.24万元,占项目总投资的27.16%;其它投资2346.67万元,占项目总投资的18.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8402.34+4031.58=12433.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8402.3467.58%1.1项目建设投资万元8402.3467.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4031.5832.42%3总投资万元万元12433.92二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16426.20万元,总成本9157.07万元,利润总额7269.13万元,净利润192.05万元,增值税552.54万元,税金及附加5451.85万元,所得税1817.28万元;第二年收入19163.90万元,总成本10413.63万元,利润总额8750.27万元,净利润6562.70万元,增值税644.63万元,税金及附加203.10万元,所得税2187.57万元;第三年生产负荷100%,收入27377.00万元,总成本20700.45万元,利润总额6676.55万元,净利润5007.41万元,增值税920.90万元,税金及附加236.25万元,所得税1669.14万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27377.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=920.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16426.2019163.9027377.0027377.0027377.001.1三角形连接旁路电容器万元16426.2019163.9027377.0027377.0027377.002现价增加值万元5256.386132.458760.648
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