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文档简介
泓域咨询MACRO/ 环氧树脂工业地板项目立项申请报告环氧树脂工业地板项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11569.73万元,同比增长10.87%(1134.26万元)。其中,主营业业务环氧树脂工业地板生产及销售收入为10506.15万元,占营业总收入的90.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3011.44万元,较去年同期相比增长656.28万元,增长率27.87%;实现净利润2258.58万元,较去年同期相比增长294.80万元,增长率15.01%。二、项目概况(一)项目名称环氧树脂工业地板项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积37205.26平方米(折合约55.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.94%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度162.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37205.26平方米,建筑物基底占地面积27881.62平方米,总建筑面积58412.26平方米,其中:规划建设主体工程43346.68平方米,项目规划绿化面积4400.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费4127.74万元。(七)节能分析“环氧树脂工业地板项目建设项目”,年用电量854668.46千瓦时,年总用水量10614.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.95吨标准煤/年。达产年综合节能量33.46吨标准煤/年,项目总节能率22.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10934.04万元,其中:固定资产投资9074.29万元,占项目总投资的82.99%;流动资金1859.75万元,占项目总投资的17.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14644.00万元,总成本费用11086.20万元,税金及附加207.71万元,利润总额3557.80万元,利税总额4256.24万元,税后净利润2668.35万元,达产年纳税总额1587.89万元;达产年投资利润率32.54%,投资利税率38.93%,投资回报率24.40%,全部投资回收期5.60年,提供就业职位246个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区环氧树脂工业地板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区环氧树脂工业地板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“环氧树脂工业地板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位246个,达产年纳税总额1587.89万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.54%,投资利税率38.93%,全部投资回报率24.40%,全部投资回收期5.60年,固定资产投资回收期5.60年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37205.2655.78亩1.1容积率1.571.2建筑系数74.94%1.3投资强度万元/亩162.681.4基底面积平方米27881.621.5总建筑面积平方米58412.261.6绿化面积平方米4400.56绿化率7.53%2总投资万元10934.042.1固定资产投资万元9074.292.1.1土建工程投资万元4321.632.1.1.1土建工程投资占比万元39.52%2.1.2设备投资万元4127.742.1.2.1设备投资占比37.75%2.1.3其它投资万元624.922.1.3.1其它投资占比5.72%2.1.4固定资产投资占比82.99%2.2流动资金万元1859.752.2.1流动资金占比17.01%3收入万元14644.004总成本万元11086.205利润总额万元3557.806净利润万元2668.357所得税万元1.578增值税万元490.739税金及附加万元207.7110纳税总额万元1587.8911利税总额万元4256.2412投资利润率32.54%13投资利税率38.93%14投资回报率24.40%15回收期年5.6016设备数量台(套)14317年用电量千瓦时854668.4618年用水量立方米10614.0219总能耗吨标准煤105.9520节能率22.88%21节能量吨标准煤33.4622员工数量人246第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.94%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度162.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19712.3119712.3143346.6843346.683527.701.1主要生产车间11827.3911827.3926008.0126008.012187.171.2辅助生产车间6307.946307.9413870.9413870.941128.861.3其他生产车间1576.981576.982514.112514.11211.662仓储工程4182.244182.249792.639792.63579.612.1成品贮存1045.561045.562448.162448.16144.902.2原料仓储2174.762174.765092.175092.17301.402.3辅助材料仓库961.92961.922252.302252.30133.313供配电工程223.05223.05223.05223.0514.853.1供配电室223.05223.05223.05223.0514.854给排水工程256.51256.51256.51256.5113.284.1给排水256.51256.51256.51256.5113.285服务性工程2648.752648.752648.752648.75156.775.1办公用房1351.361351.361351.361351.3684.185.2生活服务1297.391297.391297.391297.3977.986消防及环保工程747.23747.23747.23747.2349.766.1消防环保工程747.23747.23747.23747.2349.767项目总图工程111.53111.53111.53111.53-130.547.1场地及道路硬化7248.521281.831281.837.2场区围墙1281.837248.527248.527.3安全保卫室111.53111.53111.53111.538绿化工程3148.57110.20合计27881.6258412.2658412.264321.63六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8413.58万元,占计划投资的76.95%。其中:完成固定资产投资5746.90万元,占总投资的68.31%;完成流动资金投资2666.68,占总投资的31.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8413.581.1完成比例76.95%2完成固定资产投资万元5746.902.1完成比例68.31%3完成流动资金投资万元2666.683.1完成比例31.69%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员246人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1671.2人均年工资万元4.811.3年工资额万元706.452工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元6.472.3年工资额万元210.513企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.373.3年工资额万元78.334品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元103.695其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.225.3年工资额万元56.546职工工资总额万元9103.52五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9074.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4321.634127.74162.689074.291.1工程费用万元4321.634127.7410963.271.1.1建筑工程费用万元4321.634321.6339.52%1.1.2设备购置及安装费万元4127.744127.7437.75%1.2工程建设其他费用万元624.92624.925.72%1.2.1无形资产万元306.19306.191.3预备费万元318.73318.731.3.1基本预备费万元188.84188.841.3.2涨价预备费万元129.89129.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元9074.299074.29(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1859.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10963.276800.516466.7610963.2710963.2710963.271.1应收账款万元3288.982137.842302.293288.983288.983288.981.2存货万元4933.473206.763453.434933.474933.474933.471.2.1原辅材料万元1480.04962.031036.031480.041480.041480.041.2.2燃料动力万元74.0048.1051.8074.0074.0074.001.2.3在产品万元2269.401475.111588.582269.402269.402269.401.2.4产成品万元1110.03721.52777.021110.031110.031110.031.3现金万元2740.821781.531918.572740.822740.822740.822流动负债万元9103.525917.296372.469103.529103.529103.522.1应付账款万元9103.525917.296372.469103.529103.529103.523流动资金万元1859.751208.841301.821859.751859.751859.754铺底流动资金万元619.91402.95433.94619.91619.91619.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10934.04万元,其中:固定资产投资9074.29万元,占项目总投资的82.99%;流动资金1859.75万元,占项目总投资的17.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4321.63万元,占项目总投资的39.52%;设备购置费4127.74万元,占项目总投资的37.75%;其它投资624.92万元,占项目总投资的5.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9074.29+1859.75=10934.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9074.2982.99%1.1项目建设投资万元9074.2982.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1859.7517.01%3总投资万元万元10934.04二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9518.60万元,总成本10929.84万元,利润总额-1411.24万元,净利润187.10万元,增值税318.97万元,税金及附加-1058.43万元,所得税-352.81万元;第二年收入10250.80万元,总成本11557.91万元,利润总额-1307.11万元,净利润-980.33万元,增值税343.51万元,税金及附加190.04万元,所得税-326.78万元;第三年生产负荷100%,收入14644.00万元,总成本11086.20万元,利润总额3557.80万元,净利润2668.35万元,增值税490.73万元,税金及附加207.71万元,所得税889.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14644.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=490.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9518.6010250.8014644.0014644.0014644.001.1环氧树脂工业地板万元9518.6010250.8014644.0014644.0014644.002现价增加值万元3045.953280.264686.084686.
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