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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽油机电机项目立项申请报告汽油机电机项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx集团实现营业收入31047.41万元,同比增长11.63%(3234.51万元)。其中,主营业业务汽油机电机生产及销售收入为27814.64万元,占营业总收入的89.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6269.65万元,较去年同期相比增长1316.28万元,增长率26.57%;实现净利润4702.24万元,较去年同期相比增长914.53万元,增长率24.14%。二、项目概况(一)项目名称汽油机电机项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积50425.20平方米(折合约75.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.36%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度192.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50425.20平方米,建筑物基底占地面积27411.14平方米,总建筑面积77654.81平方米,其中:规划建设主体工程53073.86平方米,项目规划绿化面积4945.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费6545.68万元。(七)节能分析“汽油机电机项目建设项目”,年用电量1157105.89千瓦时,年总用水量27768.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.58吨标准煤/年。达产年综合节能量43.19吨标准煤/年,项目总节能率21.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17758.81万元,其中:固定资产投资14548.46万元,占项目总投资的81.92%;流动资金3210.35万元,占项目总投资的18.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32060.00万元,总成本费用25633.09万元,税金及附加308.08万元,利润总额6426.91万元,利税总额7621.46万元,税后净利润4820.18万元,达产年纳税总额2801.28万元;达产年投资利润率36.19%,投资利税率42.92%,投资回报率27.14%,全部投资回收期5.18年,提供就业职位623个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区汽油机电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区汽油机电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“汽油机电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位623个,达产年纳税总额2801.28万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.19%,投资利税率42.92%,全部投资回报率27.14%,全部投资回收期5.18年,固定资产投资回收期5.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“双创”平台建设。工业和信息化部印发了制造业“双创”平台培育三年行动计划。围绕要素汇聚、能力开放、模式创新和区域合作等领域,开展制造业“双创”平台试点示范,探索新型研发、生产、管理和服务模式。召开了全国制造业“双创”成果展和全国制造业“双创”工作电视电话会议;编撰发布大企业“双创”典型案例集,发布制造业“双创”平台发展白皮书,大力推广先进经验。推动成立中国制造企业“双创”发展联盟、工业互联网产业联盟等一批创新战略联盟,在技术研发、标准制定和交流合作等方面发挥桥梁纽带作用。截至2017年6月底,我国制造业骨干企业“双创”平台普及率达60%,中央企业建成各类互联网“双创”平台110个,平台聚集科技服务机构超过1200家,实现线上化的仪器设备、技术成果等创新资源近20万个。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50425.2075.60亩1.1容积率1.541.2建筑系数54.36%1.3投资强度万元/亩192.441.4基底面积平方米27411.141.5总建筑面积平方米77654.811.6绿化面积平方米4945.70绿化率6.37%2总投资万元17758.812.1固定资产投资万元14548.462.1.1土建工程投资万元5699.892.1.1.1土建工程投资占比万元32.10%2.1.2设备投资万元6545.682.1.2.1设备投资占比36.86%2.1.3其它投资万元2302.892.1.3.1其它投资占比12.97%2.1.4固定资产投资占比81.92%2.2流动资金万元3210.352.2.1流动资金占比18.08%3收入万元32060.004总成本万元25633.095利润总额万元6426.916净利润万元4820.187所得税万元1.548增值税万元886.479税金及附加万元308.0810纳税总额万元2801.2811利税总额万元7621.4612投资利润率36.19%13投资利税率42.92%14投资回报率27.14%15回收期年5.1816设备数量台(套)10517年用电量千瓦时1157105.8918年用水量立方米27768.6919总能耗吨标准煤144.5820节能率21.37%21节能量吨标准煤43.1922员工数量人623第二章 建设背景一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中,明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承,在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求,整合创新为五大领域。其中,数字创意近年来有突破性发展,被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.36%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度192.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19379.6819379.6853073.8653073.864285.201.1主要生产车间11627.8111627.8131844.3231844.322656.821.2辅助生产车间6201.506201.5016983.6416983.641371.261.3其他生产车间1550.371550.373078.283078.28257.112仓储工程4111.674111.6715977.6215977.62938.212.1成品贮存1027.921027.923994.413994.41234.552.2原料仓储2138.072138.078308.368308.36487.872.3辅助材料仓库945.68945.683674.853674.85215.793供配电工程219.29219.29219.29219.2914.493.1供配电室219.29219.29219.29219.2914.494给排水工程252.18252.18252.18252.1812.964.1给排水252.18252.18252.18252.1812.965服务性工程2604.062604.062604.062604.06152.915.1办公用房1292.991292.991292.991292.9985.795.2生活服务1311.071311.071311.071311.0789.446消防及环保工程734.62734.62734.62734.6248.536.1消防环保工程734.62734.62734.62734.6248.537项目总图工程109.64109.64109.64109.64156.727.1场地及道路硬化7453.161375.721375.727.2场区围墙1375.727453.167453.167.3安全保卫室109.64109.64109.64109.648绿化工程2596.3890.87合计27411.1477654.8177654.815699.89六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15749.34万元,占计划投资的88.68%。其中:完成固定资产投资12302.99万元,占总投资的78.12%;完成流动资金投资3446.35,占总投资的21.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15749.341.1完成比例88.68%2完成固定资产投资万元12302.992.1完成比例78.12%3完成流动资金投资万元3446.353.1完成比例21.88%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员623人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4241.2人均年工资万元5.101.3年工资额万元1795.982工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元6.662.3年工资额万元594.253企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.053.3年工资额万元197.794品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元259.235其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元7.625.3年工资额万元144.446职工工资总额万元18537.64五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14548.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5699.896545.68192.4414548.461.1工程费用万元5699.896545.6821747.991.1.1建筑工程费用万元5699.895699.8932.10%1.1.2设备购置及安装费万元6545.686545.6836.86%1.2工程建设其他费用万元2302.892302.8912.97%1.2.1无形资产万元1029.141029.141.3预备费万元1273.751273.751.3.1基本预备费万元521.02521.021.3.2涨价预备费万元752.73752.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元14548.4614548.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3210.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21747.999203.8914138.6921747.9921747.9921747.991.1应收账款万元6524.402935.984567.086524.406524.406524.401.2存货万元9786.604403.976850.629786.609786.609786.601.2.1原辅材料万元2935.981321.192055.192935.982935.982935.981.2.2燃料动力万元146.8066.06102.76146.80146.80146.801.2.3在产品万元4501.842025.833151.294501.844501.844501.841.2.4产成品万元2201.99990.891541.392201.992201.992201.991.3现金万元5437.002446.653805.905437.005437.005437.002流动负债万元18537.648341.9412976.3518537.6418537.6418537.642.1应付账款万元18537.648341.9412976.3518537.6418537.6418537.643流动资金万元3210.351444.662247.243210.353210.353210.354铺底流动资金万元1070.11481.55749.081070.111070.111070.11(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17758.81万元,其中:固定资产投资14548.46万元,占项目总投资的81.92%;流动资金3210.35万元,占项目总投资的18.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5699.89万元,占项目总投资的32.10%;设备购置费6545.68万元,占项目总投资的36.86%;其它投资2302.89万元,占项目总投资的12.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14548.46+3210.35=17758.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14548.4681.92%1.1项目建设投资万元14548.4681.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3210.3518.08%3总投资万元万元17758.81二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14427.00万元,总成本5592.23万元,利润总额8834.77万元,净利润249.57万元,增值税398.91万元,税金及附加6626.08万元,所得税2208.69万元;第二年收入22442.00万元,总成本7953.19万元,利润总额14488.81万元,净利润10866.61万元,增值税620.53万元,税金及附加276.16万元,所得税3622.20万元;第三年生产负荷100%,收入32060.00万元,总成本25633.09万元,利润总额6426.91万元,净利润4820.18万元,增值税886.47万元,税金及附加308.08万元,所得税1606.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32060.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=886.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14427.0022442.0032060.0032060.0032060.001.1汽油机电机万元14427.0022442.0032060.0032060.0032060.002现价增加值万元4616.647181.4410259
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