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泓域咨询MACRO/ 年产xx不锈钢管项目建议书年产xx不锈钢管项目建议书摘要说明该不锈钢管项目计划总投资3649.21万元,其中:固定资产投资2647.78万元,占项目总投资的72.56%;流动资金1001.43万元,占项目总投资的27.44%。达产年营业收入6901.00万元,总成本费用5353.80万元,税金及附加68.27万元,利润总额1547.20万元,利税总额1828.88万元,税后净利润1160.40万元,达产年纳税总额668.48万元;达产年投资利润率42.40%,投资利税率50.12%,投资回报率31.80%,全部投资回收期4.64年,提供就业职位110个。项目可行性研究报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等,均出自于为潜在投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的,报告客观公正地展现建设项目的现状市场及发展趋势,不含任何明示性或暗示性的条件,也不构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定代表人审查并提供给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和财务资料,不存在任何虚假记载、误导性陈述,公司法定代表人已经郑重承诺:对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责,并愿意承担由此引致的全部法律责任。.总论、项目背景、必要性、市场分析、建设规划分析、项目选址科学性分析、项目工程方案分析、工艺说明、环境保护概况、安全保护、项目风险评价分析、节能方案、项目实施进度计划、投资规划、项目经济收益分析、综合结论等。第一章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、以先进制造业为支柱构建现代化经济体系,应加强制造领域前沿技术、关键共性技术等的攻关。经济体系的现代性,前提必须是产业体系尤其是制造体系的现代性。现在,中国在某些领域,如北斗系统、超级计算机、量子存储器、微电子、基因技术、云计算等,制造技术和产品已处于领先位置。但农业装备、芯片技术、半导体设备、飞机发动机、仪器仪表、生物医药等技术和产品还与世界先进水平存在差距,为此,需要加强这些领域的技术攻关,努力在较短时间内取得实质性突破。应推进信息技术,特别是互联网技术与制造业的深度融合,进行生产制造方式的革命性创新。应通过工业互联网+先进制造业,建立起共享技术平台,实现新产品、新项目的快速设计、快速开发、快速实施、快速收益,达到不同制造企业的技术资源和生产资源的优化整合,形成定制化集成和应用部署。应依靠工业互联网,为先进制造企业创造资源协同与制造协同平台,提升现场数据的打通集成能力,提供基于软件的智能精细化管理和生产制造领域全要素、全产业链、全价值链连接的关键支撑,实现从设备健康管理、生产调度到质量优化在内的一系列生产优化服务,建立起适应新工业革命要求的现代企业生产制度和管理制度。2、“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示,有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩大有色金属应用等技术需求,持之以恒开展技术联合攻关。一是依靠创新驱动,推进数字矿山、智能工厂建设,实现生产过程智能化;二是大力开发智能产品、智能材料,为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供支撑;三是凭借互联网技术,实现跨行业的融合,特别是与新生产方式、新商业模式的融合,同产业资本与金融资本的耦合,重塑产业价值链体系。3、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、国内环境呈现新特征。今后五年,我国工业发展的基本条件和长期向好趋势没有改变,但传统发展模式面临诸多挑战,工业转型升级势在必行。城镇化进程和居民消费结构升级为工业转型升级提供了广阔空间。城镇化是扩大内需的最大潜力所在,巨大的消费潜力将转化为经济持续发展的强大动力。“十三五”期间,我国城镇化率将超过50%,内需主导、消费驱动、惠及民生的一系列政策措施将进一步引导居民消费预期,推动居民消费结构持续优化升级,为我国工业持续发展提供有力支撑。同时劳动力、土地、燃料动力等价格持续上升,生产要素成本压力加大,转型升级的约束相应增多。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第二章 总论一、项目概况(一)项目名称年产xx不锈钢管项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积10665.33平方米(折合约15.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.36%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.17%,固定资产投资强度165.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10665.33平方米,建筑物基底占地面积6224.29平方米,总建筑面积12265.13平方米,其中:规划建设主体工程8430.05平方米,项目规划绿化面积879.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费1387.58万元。(七)节能分析1、项目年用电量1327486.29千瓦时,折合163.15吨标准煤。2、项目年总用水量5317.50立方米,折合0.45吨标准煤。3、“年产xx不锈钢管项目投资建设项目”,年用电量1327486.29千瓦时,年总用水量5317.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.60吨标准煤/年。达产年综合节能量54.53吨标准煤/年,项目总节能率23.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3649.21万元,其中:固定资产投资2647.78万元,占项目总投资的72.56%;流动资金1001.43万元,占项目总投资的27.44%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6901.00万元,总成本费用5353.80万元,税金及附加68.27万元,利润总额1547.20万元,利税总额1828.88万元,税后净利润1160.40万元,达产年纳税总额668.48万元;达产年投资利润率42.40%,投资利税率50.12%,投资回报率31.80%,全部投资回收期4.64年,提供就业职位110个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区不锈钢管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区不锈钢管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx不锈钢管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位110个,达产年纳税总额668.48万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.40%,投资利税率50.12%,全部投资回报率31.80%,全部投资回收期4.64年,固定资产投资回收期4.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作,积极推进各项任务。第三章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入6240.17万元,同比增长9.94%(564.33万元)。其中,主营业业务不锈钢管生产及销售收入为5123.73万元,占营业总收入的82.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1456.20万元,较去年同期相比增长130.87万元,增长率9.87%;实现净利润1092.15万元,较去年同期相比增长176.52万元,增长率19.28%。第四章 市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2317.34亿元,比上年增长10.90%。其中,第一产业增加值185.39亿元,增长6.34%;第二产业增加值1436.75亿元,增长8.68%第三产业增加值695.20亿元,增长11.34%。一般公共预算收入273.69亿元,同比增长6.82%,一般公共预算支出414.29亿元,同比增长8.78%。国税收入383.79亿元,同比增长8.51%;地税收入亿元34.27,同比增长11.29%。居民消费价格上涨1.15%。其中,食品烟酒上涨1.03%,衣着上涨0.68%,居住上涨1.01%,生活用品及服务上涨1.19%,教育文化和娱乐上涨0.98%,医疗保健上涨1.16%,其他用品和服务上涨0.87%,交通和通信上涨0.79%。全部工业完成增加值1659.65亿元。规模以上工业企业实现增加值1559.14亿元,比上年增长9.74%。规模以上AA、BB、CC、DD(含不锈钢管)等主导行业共完成工业增加值1153.49亿元,增长9.07%。AA完成增加值422.82亿元,增长10.66%;BB完成工业增加值315.65亿元,增长10.52%;CC完成工业增加值287.63亿元,增长9.21%;DD完成工业增加值92.05亿元,增长10.56%。规模以上工业企业实现主营业务收入5968.53亿元,比上年增长8.59%。实现利润总额847.93亿元,比上年增长11.57%。固定资产投资完成4119.09亿元,比上年增长5.29%。其中,建设项目投资完成3624.80亿元,增长7.06%;房地产开发投资完成494.29亿元,增长9.27%。在固定资产投资中,第一产业投资完成205.95亿元,同比增长9.81%;第二产业投资完成3130.51亿元,同比增长6.78%;第三产业投资完成782.63亿元,增长11.27%。高新技术产业投资659.66亿元,增长11.89%。民间投资3203.66亿元,增长6.87%。城市基础设施投资576.12亿元,增长9.41%。重点项目1372个,完成投资2372.65亿元,增长5.65%。全市实现社会消费品零售总额1141.55亿元,比上年增长6.72%。城镇实现零售额1034.87亿元,增长9.68%;乡村实现零售额366.67亿元,增长11.74%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元513.05,增长8.31%。实际利用外资53792.75万美元,同比增长53.95%。外贸进出口总值343.46亿元,同比增长54.17%。其中,出口总值223.25亿元,同比增长58.32%;进口总值120.21亿元,同比增长56.10%。二、不锈钢管行业市场分析目前,区域内拥有各类不锈钢管企业808家,规模以上企业31家,从业人员40400人。截至2017年底,区域内不锈钢管产值103683.70万元,较2016年90230.35万元增长14.91%。产值前十位企业合计收入47682.06万元,较去年42335.13万元同比增长12.63%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.04亿元,年均增长7.43%。预计区域内不锈钢管行业市场需求规模将达到156246.85万元,利润总额43740.14万元,净利润21676.91万元,纳税10686.63万元,工业增加值62157.53万元,产业贡献率13.06%。第五章 项目选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.36%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.17%,固定资产投资强度165.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10665.3315.99亩2基底面积平方米6224.293建筑面积平方米12265.13869.38万元4容积率1.155建筑系数58.36%6主体工程平方米8430.057绿化面积平方米879.878绿化率7.17%9投资强度万元/亩165.59六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求;进厂总管径选用DN300?L,各车间分管选用DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各单体用水从场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要;室外给水主管道采用PP-R给水管,消防管道采用热镀锌钢管。3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费,低压回路装有电度表,便于各车间成本核算;在10KV电源进线处设置电能总计量;每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。4、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、车间采用传统的热水循环取暖形式,其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调,空调温度范围要求为26.00-28.00,空调设备采用分体式空调控制器。八、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第六章 工艺说明一、原辅材料采购及管理按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。二、技术管理特点投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产,从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时,项目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求以生产项目产品为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。(二)项目技术优势分析技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。四、设备选型方案主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求;投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计94台(套),设备购置费1387.58万元。第七章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2647.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元2647.7872.56%1.1土建工程万元869.3823.82%1.2设备购置万元1387.5838.02%1.3其它投资万元390.8210.71%2建设期利息万元-3固定资产投资万元2647.7872.56%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1001.43万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3649.21万元,其中:固定资产投资2647.78万元,占项目总投资的72.56%;流动资金1001.43万元,占项目总投资的27.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资869.38万元,占项目总投资的23.82%;设备购置费1387.58万元,占项目总投资的38.02%;其它投资390.82万元,占项目总投资的10.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2647.78+1001.43=3649.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2647.7872.56%1.1项目建设投资万元2647.7872.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1001.4327.44%3总投资万元万元3649.21二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4485.65万元,总成本20773.14万元,利润总额-16287.49万元,净利润59.31万元,增值税138.72万元,税金及附加-12215.62万元,所得税-4071.87万元;第二年收入4830.70万元,总成本22049.13万元,利润总额-17218.43万元,净利润-12913.82万元,增值税149.39万元,税金及附加60.59万元,所得税-4304.61万元;第三年生产负荷100%,收入6901.00万元,总成本5353.80万元,利润总额1547.20万元,净利润1160.40万元,增值税213.41万元,税金及附加68.27万元,所得税386.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6901.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=213.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元6901.001.1主营业务收入万元6901.001.2其它收入万元-2增值税万元213.413税金及附加万元68.27(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用5353.80万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加68.27万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1547.20(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1547.2025.00%=386.80(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1547.20(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1547.2025.00%=386.80(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1547.20万元,缴纳企业所得税386.80万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1547.20-386.80=1160.40(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=42.40%。(2)达产年投资利税率=50.12%。(3)达产年投资回报率=31.80%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入6901.00万元,总成本费用5353.80万元,税金及附加68.27万元,利润总额1547.20万元,企业所得税386.80万元,税后净利润1160.40万元,年纳税总额668.48万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元6901.002增值税万元213.413税金及附加万元68.274总成本费用万元5353.805利润总额万元1547.206企业所得税万元386.807净利润万元1160.408纳税总额万元668.489利税总额万元1828.8810投资利润率42.40%11投资利税率50.12%12投资回报率31.80%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.64年。本期工程项目全部投资回收期4.64年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1160.402投资利润率42.40%3投资利税率50.12%4投资回报率31.80%5回收期年4.64第九章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也

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