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泓域咨询MACRO/ 低温焊接机项目立项申请报告低温焊接机项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7080.82万元,同比增长21.62%(1258.76万元)。其中,主营业业务低温焊接机生产及销售收入为5702.29万元,占营业总收入的80.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1756.73万元,较去年同期相比增长268.70万元,增长率18.06%;实现净利润1317.55万元,较去年同期相比增长246.43万元,增长率23.01%。二、项目概况(一)项目名称低温焊接机项目(二)项目选址某某新区(三)项目用地规模项目总用地面积14320.49平方米(折合约21.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.89%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度169.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14320.49平方米,建筑物基底占地面积7860.52平方米,总建筑面积16611.77平方米,其中:规划建设主体工程10127.73平方米,项目规划绿化面积1056.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费1569.04万元。(七)节能分析“低温焊接机项目建设项目”,年用电量883553.39千瓦时,年总用水量5826.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.09吨标准煤/年。达产年综合节能量44.56吨标准煤/年,项目总节能率21.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4814.28万元,其中:固定资产投资3643.24万元,占项目总投资的75.68%;流动资金1171.04万元,占项目总投资的24.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10414.00万元,总成本费用8216.93万元,税金及附加93.65万元,利润总额2197.07万元,利税总额2593.76万元,税后净利润1647.80万元,达产年纳税总额945.96万元;达产年投资利润率45.64%,投资利税率53.88%,投资回报率34.23%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位149个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某新区及某某新区低温焊接机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某新区低温焊接机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“低温焊接机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某新区经济发展,为社会提供就业职位149个,达产年纳税总额945.96万元,可以促进某某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.64%,投资利税率53.88%,全部投资回报率34.23%,全部投资回收期4.42年,固定资产投资回收期4.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。将引导民间投资健康发展和促进民营企业转型升级纳入“中国制造2025”国家级示范区创建工作当中,及时总结推广地方先进经验。支持民营企业参与国家新型工业化产业示范基地的建设提升,参与国家新型工业化卓越提升计划和智慧集群建设,推动新型网络化协作组织的培育形成。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14320.4921.47亩1.1容积率1.161.2建筑系数54.89%1.3投资强度万元/亩169.691.4基底面积平方米7860.521.5总建筑面积平方米16611.771.6绿化面积平方米1056.52绿化率6.36%2总投资万元4814.282.1固定资产投资万元3643.242.1.1土建工程投资万元1385.802.1.1.1土建工程投资占比万元28.79%2.1.2设备投资万元1569.042.1.2.1设备投资占比32.59%2.1.3其它投资万元688.402.1.3.1其它投资占比14.30%2.1.4固定资产投资占比75.68%2.2流动资金万元1171.042.2.1流动资金占比24.32%3收入万元10414.004总成本万元8216.935利润总额万元2197.076净利润万元1647.807所得税万元1.168增值税万元303.049税金及附加万元93.6510纳税总额万元945.9611利税总额万元2593.7612投资利润率45.64%13投资利税率53.88%14投资回报率34.23%15回收期年4.4216设备数量台(套)11217年用电量千瓦时883553.3918年用水量立方米5826.7919总能耗吨标准煤109.0920节能率21.77%21节能量吨标准煤44.5622员工数量人149第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某某新区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.89%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度169.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5557.395557.3910127.7310127.73929.371.1主要生产车间3334.433334.436076.646076.64576.211.2辅助生产车间1778.361778.363240.873240.87297.401.3其他生产车间444.59444.59587.41587.4155.762仓储工程1179.081179.084214.634214.63281.282.1成品贮存294.77294.771053.661053.6670.322.2原料仓储613.12613.122191.612191.61146.272.3辅助材料仓库271.19271.19969.36969.3664.693供配电工程62.8862.8862.8862.884.723.1供配电室62.8862.8862.8862.884.724给排水工程72.3272.3272.3272.324.224.1给排水72.3272.3272.3272.324.225服务性工程746.75746.75746.75746.7549.845.1办公用房409.22409.22409.22409.2220.985.2生活服务337.53337.53337.53337.5322.796消防及环保工程210.66210.66210.66210.6615.826.1消防环保工程210.66210.66210.66210.6615.827项目总图工程31.4431.4431.4431.4474.117.1场地及道路硬化2092.69315.79315.797.2场区围墙315.792092.692092.697.3安全保卫室31.4431.4431.4431.448绿化工程755.4526.44合计7860.5216611.7716611.771385.80六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3499.45万元,占计划投资的72.69%。其中:完成固定资产投资2128.34万元,占总投资的60.82%;完成流动资金投资1371.11,占总投资的39.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3499.451.1完成比例72.69%2完成固定资产投资万元2128.342.1完成比例60.82%3完成流动资金投资万元1371.113.1完成比例39.18%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员149人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1011.2人均年工资万元4.321.3年工资额万元557.142工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元128.143企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.453.3年工资额万元41.734品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元61.245其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.465.3年工资额万元57.636职工工资总额万元5637.56五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3643.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1385.801569.04169.693643.241.1工程费用万元1385.801569.046808.601.1.1建筑工程费用万元1385.801385.8028.79%1.1.2设备购置及安装费万元1569.041569.0432.59%1.2工程建设其他费用万元688.40688.4014.30%1.2.1无形资产万元316.37316.371.3预备费万元372.03372.031.3.1基本预备费万元218.62218.621.3.2涨价预备费万元153.41153.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元3643.243643.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1171.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6808.603065.686208.616808.606808.606808.601.1应收账款万元2042.58919.161634.062042.582042.582042.581.2存货万元3063.871378.742451.103063.873063.873063.871.2.1原辅材料万元919.16413.62735.33919.16919.16919.161.2.2燃料动力万元45.9620.6836.7745.9645.9645.961.2.3在产品万元1409.38634.221127.501409.381409.381409.381.2.4产成品万元689.37310.22551.50689.37689.37689.371.3现金万元1702.15765.971361.721702.151702.151702.152流动负债万元5637.562536.904510.055637.565637.565637.562.1应付账款万元5637.562536.904510.055637.565637.565637.563流动资金万元1171.04526.97936.831171.041171.041171.044铺底流动资金万元390.34175.66312.28390.34390.34390.34(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4814.28万元,其中:固定资产投资3643.24万元,占项目总投资的75.68%;流动资金1171.04万元,占项目总投资的24.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1385.80万元,占项目总投资的28.79%;设备购置费1569.04万元,占项目总投资的32.59%;其它投资688.40万元,占项目总投资的14.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3643.24+1171.04=4814.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3643.2475.68%1.1项目建设投资万元3643.2475.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1171.0424.32%3总投资万元万元4814.28二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4686.30万元,总成本8387.23万元,利润总额-3700.93万元,净利润73.65万元,增值税136.37万元,税金及附加-2775.70万元,所得税-925.23万元;第二年收入8331.20万元,总成本12970.28万元,利润总额-4639.08万元,净利润-3479.31万元,增值税242.43万元,税金及附加86.37万元,所得税-1159.77万元;第三年生产负荷100%,收入10414.00万元,总成本8216.93万元,利润总额2197.07万元,净利润1647.80万元,增值税303.04万元,税金及附加93.65万元,所得税549.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10414.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=303.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4686.308331.2010414.0010414.0010414.001.1低温焊接机万元4686.308331.2010414.0010414.0010414.002现价增加值万元1499.622665.983332.483332

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