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文档简介
泓域咨询MACRO/ 卫生陶瓷项目立项申请报告卫生陶瓷项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入11007.86万元,同比增长26.35%(2295.62万元)。其中,主营业业务卫生陶瓷生产及销售收入为10169.11万元,占营业总收入的92.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3057.22万元,较去年同期相比增长739.01万元,增长率31.88%;实现净利润2292.91万元,较去年同期相比增长240.93万元,增长率11.74%。二、项目概况(一)项目名称卫生陶瓷项目(二)项目选址xx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积30175.08平方米(折合约45.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.88%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度193.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30175.08平方米,建筑物基底占地面积22595.10平方米,总建筑面积37417.10平方米,其中:规划建设主体工程23213.31平方米,项目规划绿化面积2142.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费2796.68万元。(七)节能分析“卫生陶瓷项目建设项目”,年用电量896897.42千瓦时,年总用水量13944.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.42吨标准煤/年。达产年综合节能量27.86吨标准煤/年,项目总节能率24.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11166.59万元,其中:固定资产投资8768.87万元,占项目总投资的78.53%;流动资金2397.72万元,占项目总投资的21.47%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17725.00万元,总成本费用13639.30万元,税金及附加188.33万元,利润总额4085.70万元,利税总额4837.57万元,税后净利润3064.27万元,达产年纳税总额1773.29万元;达产年投资利润率36.59%,投资利税率43.32%,投资回报率27.44%,全部投资回收期5.14年,提供就业职位323个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业园区及xx工业园区卫生陶瓷行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业园区卫生陶瓷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“卫生陶瓷项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展,为社会提供就业职位323个,达产年纳税总额1773.29万元,可以促进xx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.59%,投资利税率43.32%,全部投资回报率27.44%,全部投资回收期5.14年,固定资产投资回收期5.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,落实生产者责任延伸制度,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30175.0845.24亩1.1容积率1.241.2建筑系数74.88%1.3投资强度万元/亩193.831.4基底面积平方米22595.101.5总建筑面积平方米37417.101.6绿化面积平方米2142.68绿化率5.73%2总投资万元11166.592.1固定资产投资万元8768.872.1.1土建工程投资万元2656.672.1.1.1土建工程投资占比万元23.79%2.1.2设备投资万元2796.682.1.2.1设备投资占比25.05%2.1.3其它投资万元3315.522.1.3.1其它投资占比29.69%2.1.4固定资产投资占比78.53%2.2流动资金万元2397.722.2.1流动资金占比21.47%3收入万元17725.004总成本万元13639.305利润总额万元4085.706净利润万元3064.277所得税万元1.248增值税万元563.549税金及附加万元188.3310纳税总额万元1773.2911利税总额万元4837.5712投资利润率36.59%13投资利税率43.32%14投资回报率27.44%15回收期年5.1416设备数量台(套)9917年用电量千瓦时896897.4218年用水量立方米13944.6519总能耗吨标准煤111.4220节能率24.17%21节能量吨标准煤27.8622员工数量人323第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。通过2016年以来近两年的供给侧结构性改革,过剩产能逐步被淘汰出清、僵尸企业逐步被清理、非金融企业高杠杆逐步企稳回落、房地产长效机制正在建立、资金“脱实向虚”向“脱虚向实”转变、新旧动能加快转换,2018年中国经济有望迎来一个难得的战略机遇期。2018年更是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,十九大报告为中国经济未来发展描绘了清晰宏伟的蓝图。一大批省、市、县党政一把手在十九大前后完成换届,在十九大精神指引下,这些经过各级组织部门深入考察的有能力、有实干精神的干部,没有太多思想包袱和负担,可以轻装上阵、撸袖大干,他们的上岗有望推动新一轮招商引资、新一轮地方经济发展的热潮。在此背景下,当前复苏乏力的民间投资及与之密切相关的制造业投资增速有望企稳回升,这将在很大程度上对冲房地产和基建投资增速的下滑。受益于居民可支配收入持续 “跑赢”GDP增速、消费升级等因素,2018年消费有望保持平稳较快增长,继续发挥经济增长“稳定器”和“压舱石”的重要作用。2018年主要经济体经济和贸易回暖趋势有望延续,但考虑到部分国家贸易保护政策及2017年较高对比基数的变化,2018年的出口增速面临小幅下行压力。综合判断,尽管2018年的经济增速与2017年基本持平或略有下滑,但2018年经济增长的质量会更高,这主要体现在消费占比持续提升、三产结构更加优化、内生动力发力更多、动能转换更加凸显等方面。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xx工业园区。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.88%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度193.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15974.7415974.7423213.3123213.311813.001.1主要生产车间9584.849584.8413927.9913927.991124.061.2辅助生产车间5111.925111.927428.267428.26580.161.3其他生产车间1277.981277.981346.371346.37108.782仓储工程3389.263389.269232.469232.46524.412.1成品贮存847.32847.322308.112308.11131.102.2原料仓储1762.421762.424800.884800.88272.692.3辅助材料仓库779.53779.532123.472123.47120.613供配电工程180.76180.76180.76180.7611.553.1供配电室180.76180.76180.76180.7611.554给排水工程207.87207.87207.87207.8710.334.1给排水207.87207.87207.87207.8710.335服务性工程2146.532146.532146.532146.53121.935.1办公用房1020.061020.061020.061020.0670.235.2生活服务1126.471126.471126.471126.4772.456消防及环保工程605.55605.55605.55605.5538.706.1消防环保工程605.55605.55605.55605.5538.707项目总图工程90.3890.3890.3890.3862.937.1场地及道路硬化6200.831177.211177.217.2场区围墙1177.216200.836200.837.3安全保卫室90.3890.3890.3890.388绿化工程2109.1073.82合计22595.1037417.1037417.102656.67六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7596.06万元,占计划投资的68.02%。其中:完成固定资产投资5001.82万元,占总投资的65.85%;完成流动资金投资2594.24,占总投资的34.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7596.061.1完成比例68.02%2完成固定资产投资万元5001.822.1完成比例65.85%3完成流动资金投资万元2594.243.1完成比例34.15%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员323人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2201.2人均年工资万元4.381.3年工资额万元963.782工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.362.3年工资额万元312.023企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.263.3年工资额万元81.154品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元148.875其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.325.3年工资额万元86.226职工工资总额万元9089.65五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8768.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2656.672796.68193.838768.871.1工程费用万元2656.672796.6811487.371.1.1建筑工程费用万元2656.672656.6723.79%1.1.2设备购置及安装费万元2796.682796.6825.05%1.2工程建设其他费用万元3315.523315.5229.69%1.2.1无形资产万元1426.591426.591.3预备费万元1888.931888.931.3.1基本预备费万元1050.361050.361.3.2涨价预备费万元838.57838.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元8768.878768.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2397.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11487.378418.778181.1711487.3711487.3711487.371.1应收账款万元3446.212240.042584.663446.213446.213446.211.2存货万元5169.323360.063876.995169.325169.325169.321.2.1原辅材料万元1550.801008.021163.101550.801550.801550.801.2.2燃料动力万元77.5450.4058.1577.5477.5477.541.2.3在产品万元2377.891545.631783.422377.892377.892377.891.2.4产成品万元1163.10756.01872.321163.101163.101163.101.3现金万元2871.841866.702153.882871.842871.842871.842流动负债万元9089.655908.276817.249089.659089.659089.652.1应付账款万元9089.655908.276817.249089.659089.659089.653流动资金万元2397.721558.521798.292397.722397.722397.724铺底流动资金万元799.23519.51599.43799.23799.23799.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11166.59万元,其中:固定资产投资8768.87万元,占项目总投资的78.53%;流动资金2397.72万元,占项目总投资的21.47%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2656.67万元,占项目总投资的23.79%;设备购置费2796.68万元,占项目总投资的25.05%;其它投资3315.52万元,占项目总投资的29.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8768.87+2397.72=11166.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8768.8778.53%1.1项目建设投资万元8768.8778.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2397.7221.47%3总投资万元万元11166.59二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11521.25万元,总成本8840.36万元,利润总额2680.89万元,净利润164.66万元,增值税366.30万元,税金及附加2010.67万元,所得税670.22万元;第二年收入13293.75万元,总成本9888.58万元,利润总额3405.17万元,净利润2553.88万元,增值税422.65万元,税金及附加171.42万元,所得税851.29万元;第三年生产负荷100%,收入17725.00万元,总成本13639.30万元,利润总额4085.70万元,净利润3064.27万元,增值税563.54万元,税金及附加188.33万元,所得税1021.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17725.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=563.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11521.2513293.7517725.0017725.0017725.001.1卫生陶瓷万元11521.2513293.7517725.0017725.0017725.002现价增加值万元3686.804254.005672.005672.0056
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