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泓域咨询MACRO/ 压力变送器项目立项申请报告压力变送器项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入9429.25万元,同比增长14.52%(1195.44万元)。其中,主营业业务压力变送器生产及销售收入为7930.83万元,占营业总收入的84.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2264.75万元,较去年同期相比增长235.35万元,增长率11.60%;实现净利润1698.56万元,较去年同期相比增长244.47万元,增长率16.81%。二、项目概况(一)项目名称压力变送器项目(二)项目选址某工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积20703.68平方米(折合约31.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.94%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度190.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20703.68平方米,建筑物基底占地面积14687.19平方米,总建筑面积33332.92平方米,其中:规划建设主体工程21614.88平方米,项目规划绿化面积2640.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费2423.11万元。(七)节能分析“压力变送器项目建设项目”,年用电量496251.23千瓦时,年总用水量6063.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.51吨标准煤/年。达产年综合节能量17.35吨标准煤/年,项目总节能率29.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7107.77万元,其中:固定资产投资5921.50万元,占项目总投资的83.31%;流动资金1186.27万元,占项目总投资的16.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10803.00万元,总成本费用8475.78万元,税金及附加121.33万元,利润总额2327.22万元,利税总额2769.55万元,税后净利润1745.41万元,达产年纳税总额1024.13万元;达产年投资利润率32.74%,投资利税率38.97%,投资回报率24.56%,全部投资回收期5.57年,提供就业职位215个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业新城及某工业新城压力变送器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业新城压力变送器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“压力变送器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业新城经济发展,为社会提供就业职位215个,达产年纳税总额1024.13万元,可以促进某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.74%,投资利税率38.97%,全部投资回报率24.56%,全部投资回收期5.57年,固定资产投资回收期5.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要深入推进制造业结构调整,推动传统产业向中高端迈进,逐步化解过剩产能,促进大企业与中小企业协调发展,进一步优化制造业布局。优化产业结构,意味着包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,在结构布局上实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。在具体任务上,包括持续推进企业技术改造、稳步化解产能过剩矛盾、促进大中小企业协调发展、优化制造业发展布局等内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20703.6831.04亩1.1容积率1.611.2建筑系数70.94%1.3投资强度万元/亩190.771.4基底面积平方米14687.191.5总建筑面积平方米33332.921.6绿化面积平方米2640.00绿化率7.92%2总投资万元7107.772.1固定资产投资万元5921.502.1.1土建工程投资万元2933.352.1.1.1土建工程投资占比万元41.27%2.1.2设备投资万元2423.112.1.2.1设备投资占比34.09%2.1.3其它投资万元565.042.1.3.1其它投资占比7.95%2.1.4固定资产投资占比83.31%2.2流动资金万元1186.272.2.1流动资金占比16.69%3收入万元10803.004总成本万元8475.785利润总额万元2327.226净利润万元1745.417所得税万元1.618增值税万元321.009税金及附加万元121.3310纳税总额万元1024.1311利税总额万元2769.5512投资利润率32.74%13投资利税率38.97%14投资回报率24.56%15回收期年5.5716设备数量台(套)5617年用电量千瓦时496251.2318年用水量立方米6063.7419总能耗吨标准煤61.5120节能率29.65%21节能量吨标准煤17.3522员工数量人215第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于某工业新城。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.94%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度190.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10383.8410383.8421614.8821614.882092.361.1主要生产车间6230.306230.3012968.9312968.931297.261.2辅助生产车间3322.833322.836916.766916.76669.561.3其他生产车间830.71830.711253.661253.66125.542仓储工程2203.082203.087616.737616.73536.232.1成品贮存550.77550.771904.181904.18134.062.2原料仓储1145.601145.603960.703960.70278.842.3辅助材料仓库506.71506.711751.851751.85123.333供配电工程117.50117.50117.50117.509.313.1供配电室117.50117.50117.50117.509.314给排水工程135.12135.12135.12135.128.324.1给排水135.12135.12135.12135.128.325服务性工程1395.281395.281395.281395.2898.235.1办公用房783.52783.52783.52783.5256.285.2生活服务611.76611.76611.76611.7647.366消防及环保工程393.62393.62393.62393.6231.186.1消防环保工程393.62393.62393.62393.6231.187项目总图工程58.7558.7558.7558.75105.877.1场地及道路硬化3744.59747.58747.587.2场区围墙747.583744.593744.597.3安全保卫室58.7558.7558.7558.758绿化工程1481.4551.85合计14687.1933332.9233332.922933.35六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6288.17万元,占计划投资的88.47%。其中:完成固定资产投资4185.08万元,占总投资的66.55%;完成流动资金投资2103.09,占总投资的33.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6288.171.1完成比例88.47%2完成固定资产投资万元4185.082.1完成比例66.55%3完成流动资金投资万元2103.093.1完成比例33.45%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员215人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1461.2人均年工资万元5.651.3年工资额万元674.562工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元195.523企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.713.3年工资额万元57.524品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元98.045其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.445.3年工资额万元85.556职工工资总额万元6493.27五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5921.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2933.352423.11190.775921.501.1工程费用万元2933.352423.117679.541.1.1建筑工程费用万元2933.352933.3541.27%1.1.2设备购置及安装费万元2423.112423.1134.09%1.2工程建设其他费用万元565.04565.047.95%1.2.1无形资产万元296.72296.721.3预备费万元268.32268.321.3.1基本预备费万元140.30140.301.3.2涨价预备费万元128.02128.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元5921.505921.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1186.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7679.543863.366333.707679.547679.547679.541.1应收账款万元2303.861036.741727.902303.862303.862303.861.2存货万元3455.791555.112591.843455.793455.793455.791.2.1原辅材料万元1036.74466.53777.551036.741036.741036.741.2.2燃料动力万元51.8423.3338.8851.8451.8451.841.2.3在产品万元1589.66715.351192.251589.661589.661589.661.2.4产成品万元777.55349.90583.16777.55777.55777.551.3现金万元1919.88863.951439.911919.881919.881919.882流动负债万元6493.272921.974869.956493.276493.276493.272.1应付账款万元6493.272921.974869.956493.276493.276493.273流动资金万元1186.27533.82889.701186.271186.271186.274铺底流动资金万元395.42177.94296.57395.42395.42395.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7107.77万元,其中:固定资产投资5921.50万元,占项目总投资的83.31%;流动资金1186.27万元,占项目总投资的16.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2933.35万元,占项目总投资的41.27%;设备购置费2423.11万元,占项目总投资的34.09%;其它投资565.04万元,占项目总投资的7.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5921.50+1186.27=7107.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5921.5083.31%1.1项目建设投资万元5921.5083.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1186.2716.69%3总投资万元万元7107.77二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4861.35万元,总成本978.61万元,利润总额3882.74万元,净利润100.15万元,增值税144.45万元,税金及附加2912.05万元,所得税970.68万元;第二年收入8102.25万元,总成本1422.14万元,利润总额6680.11万元,净利润5010.08万元,增值税240.75万元,税金及附加111.70万元,所得税1670.03万元;第三年生产负荷100%,收入10803.00万元,总成本8475.78万元,利润总额2327.22万元,净利润1745.41万元,增值税321.00万元,税金及附加121.33万元,所得税581.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10803.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=321.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4861.358102.2510803.0010803.0010803.001.1压力变送器万元4861.358102.2510803.0010803.0010803.002现价增加值万元1555.632592.7234

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