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泓域咨询MACRO/ 大理石瓷砖项目立项申请报告大理石瓷砖项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4648.50万元,同比增长18.13%(713.27万元)。其中,主营业业务大理石瓷砖生产及销售收入为4310.78万元,占营业总收入的92.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1154.36万元,较去年同期相比增长90.51万元,增长率8.51%;实现净利润865.77万元,较去年同期相比增长117.08万元,增长率15.64%。二、项目概况(一)项目名称大理石瓷砖项目(二)项目选址某临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积9351.34平方米(折合约14.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.51%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度196.42万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9351.34平方米,建筑物基底占地面积6593.63平方米,总建筑面积12811.34平方米,其中:规划建设主体工程8411.47平方米,项目规划绿化面积977.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计47台(套),设备购置费914.01万元。(七)节能分析“大理石瓷砖项目建设项目”,年用电量493810.25千瓦时,年总用水量2992.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.95吨标准煤/年。达产年综合节能量18.21吨标准煤/年,项目总节能率25.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某临港经济技术开发区发展规划,符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3560.61万元,其中:固定资产投资2753.81万元,占项目总投资的77.34%;流动资金806.80万元,占项目总投资的22.66%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5410.00万元,总成本费用4118.90万元,税金及附加58.77万元,利润总额1291.10万元,利税总额1527.95万元,税后净利润968.32万元,达产年纳税总额559.62万元;达产年投资利润率36.26%,投资利税率42.91%,投资回报率27.20%,全部投资回收期5.18年,提供就业职位86个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某临港经济技术开发区及某临港经济技术开发区大理石瓷砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某临港经济技术开发区大理石瓷砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“大理石瓷砖项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位86个,达产年纳税总额559.62万元,可以促进某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.26%,投资利税率42.91%,全部投资回报率27.20%,全部投资回收期5.18年,固定资产投资回收期5.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展绿色制造试点示范,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9351.3414.02亩1.1容积率1.371.2建筑系数70.51%1.3投资强度万元/亩196.421.4基底面积平方米6593.631.5总建筑面积平方米12811.341.6绿化面积平方米977.11绿化率7.63%2总投资万元3560.612.1固定资产投资万元2753.812.1.1土建工程投资万元1013.312.1.1.1土建工程投资占比万元28.46%2.1.2设备投资万元914.012.1.2.1设备投资占比25.67%2.1.3其它投资万元826.492.1.3.1其它投资占比23.21%2.1.4固定资产投资占比77.34%2.2流动资金万元806.802.2.1流动资金占比22.66%3收入万元5410.004总成本万元4118.905利润总额万元1291.106净利润万元968.327所得税万元1.378增值税万元178.089税金及附加万元58.7710纳税总额万元559.6211利税总额万元1527.9512投资利润率36.26%13投资利税率42.91%14投资回报率27.20%15回收期年5.1816设备数量台(套)4717年用电量千瓦时493810.2518年用水量立方米2992.3919总能耗吨标准煤60.9520节能率25.73%21节能量吨标准煤18.2122员工数量人86第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、传统支柱产业面临的严峻困境,既有经济环境的外因,又有产业自身缺陷的内因。综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面:结构性问题突出。从产业结构看,传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型升级沉淀成本高,是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约因素。从产品结构看,总体上产品层次低,高端和终端产品少,高附加值产品不多。从企业结构看,大型龙头企业数量少,辐射带动力弱,导致产业链接度低,分工合作网络尚未形成。发展路径偏于保守。我省传统支柱产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固,大多数产品处于产业链前端和价值链中低端,产品附加值低。整体上产业链位置偏上游,价值链偏低端,发展方式偏传统,产业发展版图仍被固定在狭窄的空间内。自主创新能力不足。我省传统支柱产业长期以来走的是高投入、高消耗、低产出的发展模式,专注于发展能源原材料行业以及为能源原材料提供装备的重型制造业,这些传统产业企业专注于生产加工环节,在资本、技术、信息及人才等高端生产要素积累方面比较薄弱,重引进模仿、轻研发创新,创新能力不强,新产业、新产品更新换代缓慢,传统竞争优势正在逐渐丧失,新的竞争优势难以形成。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.51%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度196.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4661.704661.708411.478411.47731.831.1主要生产车间2797.022797.025046.885046.88453.731.2辅助生产车间1491.741491.742691.672691.67234.191.3其他生产车间372.94372.94487.87487.8743.912仓储工程989.04989.042859.922859.92180.962.1成品贮存247.26247.26714.98714.9845.242.2原料仓储514.30514.301487.161487.1694.102.3辅助材料仓库227.48227.48657.78657.7841.623供配电工程52.7552.7552.7552.753.763.1供配电室52.7552.7552.7552.753.764给排水工程60.6660.6660.6660.663.364.1给排水60.6660.6660.6660.663.365服务性工程626.39626.39626.39626.3939.645.1办公用房332.94332.94332.94332.9422.255.2生活服务293.45293.45293.45293.4517.356消防及环保工程176.71176.71176.71176.7112.586.1消防环保工程176.71176.71176.71176.7112.587项目总图工程26.3726.3726.3726.3714.757.1场地及道路硬化1660.81382.86382.867.2场区围墙382.861660.811660.817.3安全保卫室26.3726.3726.3726.378绿化工程755.2026.43合计6593.6312811.3412811.341013.31六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2894.10万元,占计划投资的81.28%。其中:完成固定资产投资2268.15万元,占总投资的78.37%;完成流动资金投资625.95,占总投资的21.63%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2894.101.1完成比例81.28%2完成固定资产投资万元2268.152.1完成比例78.37%3完成流动资金投资万元625.953.1完成比例21.63%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员86人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人581.2人均年工资万元5.171.3年工资额万元246.072工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元5.212.3年工资额万元88.603企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.473.3年工资额万元21.634品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元36.915其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.295.3年工资额万元23.546职工工资总额万元2579.04五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2753.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1013.31914.01196.422753.811.1工程费用万元1013.31914.013385.841.1.1建筑工程费用万元1013.311013.3128.46%1.1.2设备购置及安装费万元914.01914.0125.67%1.2工程建设其他费用万元826.49826.4923.21%1.2.1无形资产万元421.66421.661.3预备费万元404.83404.831.3.1基本预备费万元173.10173.101.3.2涨价预备费万元231.73231.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元2753.812753.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金806.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3385.841618.733136.073385.843385.843385.841.1应收账款万元1015.75457.09761.811015.751015.751015.751.2存货万元1523.63685.631142.721523.631523.631523.631.2.1原辅材料万元457.09205.69342.82457.09457.09457.091.2.2燃料动力万元22.8510.2817.1422.8522.8522.851.2.3在产品万元700.87315.39525.65700.87700.87700.871.2.4产成品万元342.82154.27257.11342.82342.82342.821.3现金万元846.46380.91634.85846.46846.46846.462流动负债万元2579.041160.571934.282579.042579.042579.042.1应付账款万元2579.041160.571934.282579.042579.042579.043流动资金万元806.80363.06605.10806.80806.80806.804铺底流动资金万元268.93121.02201.70268.93268.93268.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3560.61万元,其中:固定资产投资2753.81万元,占项目总投资的77.34%;流动资金806.80万元,占项目总投资的22.66%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1013.31万元,占项目总投资的28.46%;设备购置费914.01万元,占项目总投资的25.67%;其它投资826.49万元,占项目总投资的23.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2753.81+806.80=3560.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2753.8177.34%1.1项目建设投资万元2753.8177.34%1.2建设期利息万元-2流动资金万元806.8022.66%3总投资万元万元3560.61二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2434.50万元,总成本5674.96万元,利润总额-3240.46万元,净利润47.02万元,增值税80.14万元,税金及附加-2430.35万元,所得税-810.12万元;第二年收入4057.50万元,总成本8305.55万元,利润总额-4248.05万元,净利润-3186.04万元,增值税133.56万元,税金及附加53.43万元,所得税-1062.01万元;第三年生产负荷100%,收入5410.00万元,总成本4118.90万元,利润总额1291.10万元,净利润968.32万元,增值税178.08万元,税金及附加58.77万元,所得税322.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5410.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=178.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2434.504057.505410.005410.005410.001.1大理石瓷砖万元2434.504057.505410.005410.005410.002现价增加值万元

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