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泓域咨询MACRO/ POS终端项目立项申请报告POS终端项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx公司实现营业收入13626.99万元,同比增长11.28%(1381.31万元)。其中,主营业业务POS终端生产及销售收入为12233.47万元,占营业总收入的89.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4006.49万元,较去年同期相比增长652.42万元,增长率19.45%;实现净利润3004.87万元,较去年同期相比增长594.18万元,增长率24.65%。二、项目概况(一)项目名称POS终端项目(二)项目选址xxx出口加工区(三)项目用地规模项目总用地面积35391.02平方米(折合约53.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.87%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度178.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35391.02平方米,建筑物基底占地面积19419.05平方米,总建筑面积55563.90平方米,其中:规划建设主体工程33957.28平方米,项目规划绿化面积4339.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费3599.52万元。(七)节能分析“POS终端项目建设项目”,年用电量716183.53千瓦时,年总用水量20846.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.80吨标准煤/年。达产年综合节能量36.68吨标准煤/年,项目总节能率29.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12101.75万元,其中:固定资产投资9454.76万元,占项目总投资的78.13%;流动资金2646.99万元,占项目总投资的21.87%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23858.00万元,总成本费用18089.41万元,税金及附加237.04万元,利润总额5768.59万元,利税总额6801.30万元,税后净利润4326.44万元,达产年纳税总额2474.86万元;达产年投资利润率47.67%,投资利税率56.20%,投资回报率35.75%,全部投资回收期4.30年,提供就业职位447个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx出口加工区及xxx出口加工区POS终端行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx出口加工区POS终端产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“POS终端项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展,为社会提供就业职位447个,达产年纳税总额2474.86万元,可以促进xxx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.67%,投资利税率56.20%,全部投资回报率35.75%,全部投资回收期4.30年,固定资产投资回收期4.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、全面贯彻党中央、国务院有关决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,着力推进供给侧结构性改革,破解制约民间投资的体制机制障碍,加快企业转型升级提质增效,培育壮大新动能,改造提升传统产业,优化现代产业体系,为建设制造强国提供有力支撑和持续动力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35391.0253.06亩1.1容积率1.571.2建筑系数54.87%1.3投资强度万元/亩178.191.4基底面积平方米19419.051.5总建筑面积平方米55563.901.6绿化面积平方米4339.78绿化率7.81%2总投资万元12101.752.1固定资产投资万元9454.762.1.1土建工程投资万元3920.532.1.1.1土建工程投资占比万元32.40%2.1.2设备投资万元3599.522.1.2.1设备投资占比29.74%2.1.3其它投资万元1934.712.1.3.1其它投资占比15.99%2.1.4固定资产投资占比78.13%2.2流动资金万元2646.992.2.1流动资金占比21.87%3收入万元23858.004总成本万元18089.415利润总额万元5768.596净利润万元4326.447所得税万元1.578增值税万元795.679税金及附加万元237.0410纳税总额万元2474.8611利税总额万元6801.3012投资利润率47.67%13投资利税率56.20%14投资回报率35.75%15回收期年4.3016设备数量台(套)13217年用电量千瓦时716183.5318年用水量立方米20846.5119总能耗吨标准煤89.8020节能率29.84%21节能量吨标准煤36.6822员工数量人447第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx出口加工区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.87%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度178.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13729.2713729.2733957.2833957.282635.591.1主要生产车间8237.568237.5620374.3720374.371634.071.2辅助生产车间4393.374393.3710866.3310866.33843.391.3其他生产车间1098.341098.341969.521969.52158.142仓储工程2912.862912.8614044.3014044.30792.762.1成品贮存728.22728.223511.073511.07198.192.2原料仓储1514.691514.697303.047303.04412.242.3辅助材料仓库669.96669.963230.193230.19182.333供配电工程155.35155.35155.35155.359.873.1供配电室155.35155.35155.35155.359.874给排水工程178.66178.66178.66178.668.824.1给排水178.66178.66178.66178.668.825服务性工程1844.811844.811844.811844.81104.135.1办公用房1086.451086.451086.451086.4545.595.2生活服务758.36758.36758.36758.3647.466消防及环保工程520.43520.43520.43520.4333.056.1消防环保工程520.43520.43520.43520.4333.057项目总图工程77.6877.6877.6877.68271.997.1场地及道路硬化5384.241075.651075.657.2场区围墙1075.655384.245384.247.3安全保卫室77.6877.6877.6877.688绿化工程1837.6764.32合计19419.0555563.9055563.903920.53六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7641.00万元,占计划投资的63.14%。其中:完成固定资产投资5210.03万元,占总投资的68.19%;完成流动资金投资2430.97,占总投资的31.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7641.001.1完成比例63.14%2完成固定资产投资万元5210.032.1完成比例68.19%3完成流动资金投资万元2430.973.1完成比例31.81%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员447人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3041.2人均年工资万元5.871.3年工资额万元1335.402工程技术人员工资2.1平均人数人672.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元405.253企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.993.3年工资额万元126.044品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元195.605其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元7.355.3年工资额万元110.776职工工资总额万元15981.42五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9454.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3920.533599.52178.199454.761.1工程费用万元3920.533599.5218628.411.1.1建筑工程费用万元3920.533920.5332.40%1.1.2设备购置及安装费万元3599.523599.5229.74%1.2工程建设其他费用万元1934.711934.7115.99%1.2.1无形资产万元942.47942.471.3预备费万元992.24992.241.3.1基本预备费万元474.09474.091.3.2涨价预备费万元518.15518.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元9454.769454.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2646.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18628.416059.6510844.1718628.4118628.4118628.411.1应收账款万元5588.522235.414191.395588.525588.525588.521.2存货万元8382.783353.116287.098382.788382.788382.781.2.1原辅材料万元2514.831005.931886.132514.832514.832514.831.2.2燃料动力万元125.7450.3094.31125.74125.74125.741.2.3在产品万元3856.081542.432892.063856.083856.083856.081.2.4产成品万元1886.13754.451414.591886.131886.131886.131.3现金万元4657.101862.843492.834657.104657.104657.102流动负债万元15981.426392.5711986.0615981.4215981.4215981.422.1应付账款万元15981.426392.5711986.0615981.4215981.4215981.423流动资金万元2646.991058.801985.242646.992646.992646.994铺底流动资金万元882.32352.93661.75882.32882.32882.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12101.75万元,其中:固定资产投资9454.76万元,占项目总投资的78.13%;流动资金2646.99万元,占项目总投资的21.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3920.53万元,占项目总投资的32.40%;设备购置费3599.52万元,占项目总投资的29.74%;其它投资1934.71万元,占项目总投资的15.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9454.76+2646.99=12101.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9454.7678.13%1.1项目建设投资万元9454.7678.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2646.9921.87%3总投资万元万元12101.75二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9543.20万元,总成本4615.80万元,利润总额4927.40万元,净利润179.76万元,增值税318.27万元,税金及附加3695.55万元,所得税1231.85万元;第二年收入17893.50万元,总成本7204.17万元,利润总额10689.33万元,净利润8017.00万元,增值税596.75万元,税金及附加213.17万元,所得税2672.33万元;第三年生产负荷100%,收入23858.00万元,总成本18089.41万元,利润总额5768.59万元,净利润4326.44万元,增值税795.67万元,税金及附加237.04万元,所得税1442.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23858.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=795.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9543.2017893.5023858.0023858.0023858.001.1POS终端万元9543.2017893.5023858.0023858.0023858.002现价增加值万元3053.825725.927634.567634.567634.563增值税万元318.27596.7579

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