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泓域咨询MACRO/ 中开泵项目立项申请报告中开泵项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入16007.23万元,同比增长20.55%(2728.50万元)。其中,主营业业务中开泵生产及销售收入为14098.45万元,占营业总收入的88.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3188.91万元,较去年同期相比增长531.98万元,增长率20.02%;实现净利润2391.68万元,较去年同期相比增长515.27万元,增长率27.46%。二、项目概况(一)项目名称中开泵项目(二)项目选址xx经济合作区(三)项目用地规模项目总用地面积40173.41平方米(折合约60.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.17%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度178.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40173.41平方米,建筑物基底占地面积24975.81平方米,总建筑面积56644.51平方米,其中:规划建设主体工程37518.62平方米,项目规划绿化面积3920.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费4730.51万元。(七)节能分析“中开泵项目建设项目”,年用电量1160685.99千瓦时,年总用水量9471.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.46吨标准煤/年。达产年综合节能量53.06吨标准煤/年,项目总节能率26.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12952.33万元,其中:固定资产投资10767.92万元,占项目总投资的83.14%;流动资金2184.41万元,占项目总投资的16.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15213.00万元,总成本费用12169.71万元,税金及附加211.06万元,利润总额3043.29万元,利税总额3674.11万元,税后净利润2282.47万元,达产年纳税总额1391.64万元;达产年投资利润率23.50%,投资利税率28.37%,投资回报率17.62%,全部投资回收期7.17年,提供就业职位210个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济合作区及xx经济合作区中开泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济合作区中开泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“中开泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济合作区经济发展,为社会提供就业职位210个,达产年纳税总额1391.64万元,可以促进xx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.50%,投资利税率28.37%,全部投资回报率17.62%,全部投资回收期7.17年,固定资产投资回收期7.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于缓解小微企业融资难融资贵问题。政府及其部门应当采取有力措施帮助担保机构降低风险,减少损失。通过政府财政资金引导,构建财政、再担保机构、担保机构风险共担的担保代偿补偿机制,是市场化条件下促进担保机构健康发展,推进担保体系建设的有益探索和实践。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40173.4160.23亩1.1容积率1.411.2建筑系数62.17%1.3投资强度万元/亩178.781.4基底面积平方米24975.811.5总建筑面积平方米56644.511.6绿化面积平方米3920.23绿化率6.92%2总投资万元12952.332.1固定资产投资万元10767.922.1.1土建工程投资万元4681.352.1.1.1土建工程投资占比万元36.14%2.1.2设备投资万元4730.512.1.2.1设备投资占比36.52%2.1.3其它投资万元1356.062.1.3.1其它投资占比10.47%2.1.4固定资产投资占比83.14%2.2流动资金万元2184.412.2.1流动资金占比16.86%3收入万元15213.004总成本万元12169.715利润总额万元3043.296净利润万元2282.477所得税万元1.418增值税万元419.769税金及附加万元211.0610纳税总额万元1391.6411利税总额万元3674.1112投资利润率23.50%13投资利税率28.37%14投资回报率17.62%15回收期年7.1716设备数量台(套)8117年用电量千瓦时1160685.9918年用水量立方米9471.5619总能耗吨标准煤143.4620节能率26.19%21节能量吨标准煤53.0622员工数量人210第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、推动传统支柱产业转型升级是一项长期、系统的工作,一方面要以创新驱动转型升级为主线,不断加大政策支持力度,加快推进结构优化升级,另一方面要实施好重点行业脱困等重大专项,及时协调解决突出问题,推动煤炭、电解铝、钢铁、建材、化工等传统产业尽快走出困境。在动力层面,构建自主创新体系,坚持创新驱动转型升级。推进转型升级的核心在于创新,要立足省情持续推进自主创新体系建设。运用高新技术和先进适用技术改造传统产业,使传统产业的生产工艺、产业形态、产品性能发生重大革新。推动产业链条向关键环节和高附加值环节延伸,充分利用“互联网+”、物联网、电子信息等新技术,催生新产品、新领域和新业态。坚持以企业为主体,以创新型产业集聚区、高新区、科技创业孵化基地等为载体,以企业研发中心、重点实验室等为平台,以创新体制机制为动力,以实施重大科技专项为抓手,走出一条具有我省特色的创新驱动转型升级之路。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xx经济合作区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.17%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度178.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17657.9017657.9037518.6237518.623410.771.1主要生产车间10594.7410594.7422511.1722511.172114.681.2辅助生产车间5650.535650.5312005.9612005.961091.451.3其他生产车间1412.631412.632176.082176.08204.652仓储工程3746.373746.3712431.8312431.83821.942.1成品贮存936.59936.593107.963107.96205.492.2原料仓储1948.111948.116464.556464.55427.412.3辅助材料仓库861.67861.672859.322859.32189.053供配电工程199.81199.81199.81199.8114.863.1供配电室199.81199.81199.81199.8114.864给排水工程229.78229.78229.78229.7813.294.1给排水229.78229.78229.78229.7813.295服务性工程2372.702372.702372.702372.70156.875.1办公用房1323.881323.881323.881323.8877.675.2生活服务1048.821048.821048.821048.8278.376消防及环保工程669.35669.35669.35669.3549.796.1消防环保工程669.35669.35669.35669.3549.797项目总图工程99.9099.9099.9099.90123.887.1场地及道路硬化6438.931309.751309.757.2场区围墙1309.756438.936438.937.3安全保卫室99.9099.9099.9099.908绿化工程2569.9889.95合计24975.8156644.5156644.514681.35六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12338.27万元,占计划投资的95.26%。其中:完成固定资产投资8030.32万元,占总投资的65.08%;完成流动资金投资4307.95,占总投资的34.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12338.271.1完成比例95.26%2完成固定资产投资万元8030.322.1完成比例65.08%3完成流动资金投资万元4307.953.1完成比例34.92%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员210人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1431.2人均年工资万元4.751.3年工资额万元800.202工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.162.3年工资额万元217.713企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.943.3年工资额万元51.224品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元93.475其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.685.3年工资额万元79.226职工工资总额万元9577.85五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10767.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4681.354730.51178.7810767.921.1工程费用万元4681.354730.5111762.261.1.1建筑工程费用万元4681.354681.3536.14%1.1.2设备购置及安装费万元4730.514730.5136.52%1.2工程建设其他费用万元1356.061356.0610.47%1.2.1无形资产万元671.50671.501.3预备费万元684.56684.561.3.1基本预备费万元388.41388.411.3.2涨价预备费万元296.15296.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元10767.9210767.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2184.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11762.266495.377726.9011762.2611762.2611762.261.1应收账款万元3528.681940.772646.513528.683528.683528.681.2存货万元5293.022911.163969.765293.025293.025293.021.2.1原辅材料万元1587.91873.351190.931587.911587.911587.911.2.2燃料动力万元79.4043.6759.5579.4079.4079.401.2.3在产品万元2434.791339.131826.092434.792434.792434.791.2.4产成品万元1190.93655.01893.201190.931190.931190.931.3现金万元2940.571617.312205.422940.572940.572940.572流动负债万元9577.855267.827183.399577.859577.859577.852.1应付账款万元9577.855267.827183.399577.859577.859577.853流动资金万元2184.411201.431638.312184.412184.412184.414铺底流动资金万元728.13400.47546.10728.13728.13728.13(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12952.33万元,其中:固定资产投资10767.92万元,占项目总投资的83.14%;流动资金2184.41万元,占项目总投资的16.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4681.35万元,占项目总投资的36.14%;设备购置费4730.51万元,占项目总投资的36.52%;其它投资1356.06万元,占项目总投资的10.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10767.92+2184.41=12952.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10767.9283.14%1.1项目建设投资万元10767.9283.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2184.4116.86%3总投资万元万元12952.33二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8367.15万元,总成本16139.03万元,利润总额-7771.88万元,净利润188.40万元,增值税230.87万元,税金及附加-5828.91万元,所得税-1942.97万元;第二年收入11409.75万元,总成本20426.19万元,利润总额-9016.44万元,净利润-6762.33万元,增值税314.82万元,税金及附加198.47万元,所得税-2254.11万元;第三年生产负荷100%,收入15213.00万元,总成本12169.71万元,利润总额3043.29万元,净利润2282.47万元,增值税419.76万元,税金及附加211.06万元,所得税760.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15213.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=419.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8367.1511409.7515213.0015213.0015213.001.1中开泵万元8367.1511409.7515213.0015213.0015213.002现价增加值万元2677.493651.124868.164868.164868.163

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