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文档简介
泓域咨询MACRO/ 导电膜玻璃项目立项申请报告导电膜玻璃项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入23336.91万元,同比增长8.09%(1747.64万元)。其中,主营业业务导电膜玻璃生产及销售收入为21854.90万元,占营业总收入的93.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4436.31万元,较去年同期相比增长395.28万元,增长率9.78%;实现净利润3327.23万元,较去年同期相比增长473.85万元,增长率16.61%。二、项目概况(一)项目名称导电膜玻璃项目(二)项目选址xxx经济合作区(三)项目用地规模项目总用地面积29588.12平方米(折合约44.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.88%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度193.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29588.12平方米,建筑物基底占地面积19788.53平方米,总建筑面积38168.67平方米,其中:规划建设主体工程27439.33平方米,项目规划绿化面积2861.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费3812.71万元。(七)节能分析“导电膜玻璃项目建设项目”,年用电量576071.28千瓦时,年总用水量25078.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.94吨标准煤/年。达产年综合节能量21.79吨标准煤/年,项目总节能率20.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11546.63万元,其中:固定资产投资8567.25万元,占项目总投资的74.20%;流动资金2979.38万元,占项目总投资的25.80%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24058.00万元,总成本费用19207.45万元,税金及附加198.64万元,利润总额4850.55万元,利税总额5718.23万元,税后净利润3637.91万元,达产年纳税总额2080.32万元;达产年投资利润率42.01%,投资利税率49.52%,投资回报率31.51%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位491个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济合作区及xxx经济合作区导电膜玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济合作区导电膜玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“导电膜玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济合作区经济发展,为社会提供就业职位491个,达产年纳税总额2080.32万元,可以促进xxx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.01%,投资利税率49.52%,全部投资回报率31.51%,全部投资回收期4.67年,固定资产投资回收期4.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。质检总局印发质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划,积极开展质量提升行动,推动消费品和装备制造业转型升级。完善企业质量信用档案,归集27万余家企业的121万条质量信用记录。开展消费品打假“质检利剑”行动,严厉查处一批制售假冒伪劣大案要案,集中公布一批质量违法典型案件。开展质量促进立法缺陷消费品召回管理条例等研究,推动健全产品质量法律法规体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29588.1244.36亩1.1容积率1.291.2建筑系数66.88%1.3投资强度万元/亩193.131.4基底面积平方米19788.531.5总建筑面积平方米38168.671.6绿化面积平方米2861.55绿化率7.50%2总投资万元11546.632.1固定资产投资万元8567.252.1.1土建工程投资万元3264.762.1.1.1土建工程投资占比万元28.27%2.1.2设备投资万元3812.712.1.2.1设备投资占比33.02%2.1.3其它投资万元1489.782.1.3.1其它投资占比12.90%2.1.4固定资产投资占比74.20%2.2流动资金万元2979.382.2.1流动资金占比25.80%3收入万元24058.004总成本万元19207.455利润总额万元4850.556净利润万元3637.917所得税万元1.298增值税万元669.049税金及附加万元198.6410纳税总额万元2080.3211利税总额万元5718.2312投资利润率42.01%13投资利税率49.52%14投资回报率31.51%15回收期年4.6716设备数量台(套)13217年用电量千瓦时576071.2818年用水量立方米25078.4119总能耗吨标准煤72.9420节能率20.76%21节能量吨标准煤21.7922员工数量人491第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济合作区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.88%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度193.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13990.4913990.4927439.3327439.332581.731.1主要生产车间8394.298394.2916463.6016463.601600.671.2辅助生产车间4476.964476.968780.598780.59826.151.3其他生产车间1119.241119.241591.481591.48154.902仓储工程2968.282968.286974.076974.07477.222.1成品贮存742.07742.071743.521743.52119.312.2原料仓储1543.511543.513626.523626.52248.152.3辅助材料仓库682.70682.701604.041604.04109.763供配电工程158.31158.31158.31158.3112.193.1供配电室158.31158.31158.31158.3112.194给排水工程182.05182.05182.05182.0510.904.1给排水182.05182.05182.05182.0510.905服务性工程1879.911879.911879.911879.91128.645.1办公用房974.17974.17974.17974.1765.965.2生活服务905.74905.74905.74905.7457.596消防及环保工程530.33530.33530.33530.3340.836.1消防环保工程530.33530.33530.33530.3340.837项目总图工程79.1579.1579.1579.15-67.917.1场地及道路硬化5382.94855.39855.397.2场区围墙855.395382.945382.947.3安全保卫室79.1579.1579.1579.158绿化工程2318.9481.16合计19788.5338168.6738168.673264.76六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9600.49万元,占计划投资的83.15%。其中:完成固定资产投资6148.89万元,占总投资的64.05%;完成流动资金投资3451.60,占总投资的35.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9600.491.1完成比例83.15%2完成固定资产投资万元6148.892.1完成比例64.05%3完成流动资金投资万元3451.603.1完成比例35.95%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员491人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3341.2人均年工资万元4.991.3年工资额万元1406.082工程技术人员工资2.1平均人数人742.2人均年工资万元6.842.3年工资额万元434.773企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.073.3年工资额万元137.984品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元223.085其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.205.3年工资额万元130.756职工工资总额万元14657.99五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8567.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3264.763812.71193.138567.251.1工程费用万元3264.763812.7117637.371.1.1建筑工程费用万元3264.763264.7628.27%1.1.2设备购置及安装费万元3812.713812.7133.02%1.2工程建设其他费用万元1489.781489.7812.90%1.2.1无形资产万元856.65856.651.3预备费万元633.13633.131.3.1基本预备费万元312.10312.101.3.2涨价预备费万元321.03321.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元8567.258567.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2979.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17637.377170.6812289.7617637.3717637.3717637.371.1应收账款万元5291.212381.043703.855291.215291.215291.211.2存货万元7936.823571.575555.777936.827936.827936.821.2.1原辅材料万元2381.051071.471666.732381.052381.052381.051.2.2燃料动力万元119.0553.5783.34119.05119.05119.051.2.3在产品万元3650.941642.922555.663650.943650.943650.941.2.4产成品万元1785.78803.601250.051785.781785.781785.781.3现金万元4409.341984.203086.544409.344409.344409.342流动负债万元14657.996596.1010260.5914657.9914657.9914657.992.1应付账款万元14657.996596.1010260.5914657.9914657.9914657.993流动资金万元2979.381340.722085.572979.382979.382979.384铺底流动资金万元993.12446.91695.19993.12993.12993.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11546.63万元,其中:固定资产投资8567.25万元,占项目总投资的74.20%;流动资金2979.38万元,占项目总投资的25.80%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3264.76万元,占项目总投资的28.27%;设备购置费3812.71万元,占项目总投资的33.02%;其它投资1489.78万元,占项目总投资的12.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8567.25+2979.38=11546.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8567.2574.20%1.1项目建设投资万元8567.2574.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2979.3825.80%3总投资万元万元11546.63二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10826.10万元,总成本7657.28万元,利润总额3168.82万元,净利润154.48万元,增值税301.07万元,税金及附加2376.62万元,所得税792.21万元;第二年收入16840.60万元,总成本10887.63万元,利润总额5952.97万元,净利润4464.73万元,增值税468.33万元,税金及附加174.55万元,所得税1488.24万元;第三年生产负荷100%,收入24058.00万元,总成本19207.45万元,利润总额4850.55万元,净利润3637.91万元,增值税669.04万元,税金及附加198.64万元,所得税1212.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24058.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=669.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10826.1016840.6024058.0024058.0024058.001.1导电膜玻璃万元10826.1016840.6024058.0024058.0024058.002现价增加值万元3464.355388.997698.567698.567698.563增值税万元301.07
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