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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑钢管项目立项申请报告塑钢管项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx投资公司实现营业收入3593.73万元,同比增长17.66%(539.47万元)。其中,主营业业务塑钢管生产及销售收入为3318.58万元,占营业总收入的92.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额860.04万元,较去年同期相比增长191.53万元,增长率28.65%;实现净利润645.03万元,较去年同期相比增长114.69万元,增长率21.63%。二、项目概况(一)项目名称塑钢管项目(二)项目选址xx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积12226.11平方米(折合约18.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.15%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度190.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12226.11平方米,建筑物基底占地面积7843.05平方米,总建筑面积17605.60平方米,其中:规划建设主体工程13002.83平方米,项目规划绿化面积1311.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费1098.74万元。(七)节能分析“塑钢管项目建设项目”,年用电量1008368.84千瓦时,年总用水量1782.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.08吨标准煤/年。达产年综合节能量39.18吨标准煤/年,项目总节能率20.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx开发区发展规划,符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4109.19万元,其中:固定资产投资3499.75万元,占项目总投资的85.17%;流动资金609.44万元,占项目总投资的14.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5308.00万元,总成本费用3993.54万元,税金及附加70.66万元,利润总额1314.46万元,利税总额1566.42万元,税后净利润985.85万元,达产年纳税总额580.58万元;达产年投资利润率31.99%,投资利税率38.12%,投资回报率23.99%,全部投资回收期5.67年,提供就业职位69个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx开发区及xx开发区塑钢管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx开发区塑钢管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“塑钢管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx开发区经济发展,为社会提供就业职位69个,达产年纳税总额580.58万元,可以促进xx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.99%,投资利税率38.12%,全部投资回报率23.99%,全部投资回收期5.67年,固定资产投资回收期5.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升工业基础能力。强化工业基础能力是中国制造2025提出的战略任务,工业强基工程被列为支撑制造强国建设的五大工程之一。工业基础能力涉及核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等,量大面广、领域细分、需要依靠市场和政府的力量,采取多种形式引导社会资本、特别是民间资本投入到工业基础领域。工业和信息化部、财政部等组织开展了十大领域四基“一揽子”突破行动,实施了重点产品、工艺“一条龙”应用计划,着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。报告鼓励和支持民间投资参与到工业强基工程的重点突破、应用计划、平台建设、企业培育等各项任务中,发挥更大的作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12226.1118.33亩1.1容积率1.441.2建筑系数64.15%1.3投资强度万元/亩190.931.4基底面积平方米7843.051.5总建筑面积平方米17605.601.6绿化面积平方米1311.82绿化率7.45%2总投资万元4109.192.1固定资产投资万元3499.752.1.1土建工程投资万元1486.842.1.1.1土建工程投资占比万元36.18%2.1.2设备投资万元1098.742.1.2.1设备投资占比26.74%2.1.3其它投资万元914.172.1.3.1其它投资占比22.25%2.1.4固定资产投资占比85.17%2.2流动资金万元609.442.2.1流动资金占比14.83%3收入万元5308.004总成本万元3993.545利润总额万元1314.466净利润万元985.857所得税万元1.448增值税万元181.309税金及附加万元70.6610纳税总额万元580.5811利税总额万元1566.4212投资利润率31.99%13投资利税率38.12%14投资回报率23.99%15回收期年5.6716设备数量台(套)7417年用电量千瓦时1008368.8418年用水量立方米1782.5919总能耗吨标准煤124.0820节能率20.88%21节能量吨标准煤39.1822员工数量人69第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、围绕传统优势产业的转型升级,继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”,引导和扶持企业加大技术改造力度,加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合,引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度,实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xx开发区。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.15%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度190.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5545.045545.0413002.8313002.831207.941.1主要生产车间3327.023327.027801.707801.70748.921.2辅助生产车间1774.411774.414160.914160.91386.541.3其他生产车间443.60443.60754.16754.1672.482仓储工程1176.461176.462991.802991.80202.132.1成品贮存294.12294.12747.95747.9550.532.2原料仓储611.76611.761555.741555.74105.112.3辅助材料仓库270.59270.59688.11688.1146.493供配电工程62.7462.7462.7462.744.773.1供配电室62.7462.7462.7462.744.774给排水工程72.1672.1672.1672.164.274.1给排水72.1672.1672.1672.164.275服务性工程745.09745.09745.09745.0950.345.1办公用房351.92351.92351.92351.9229.335.2生活服务393.17393.17393.17393.1720.446消防及环保工程210.19210.19210.19210.1915.986.1消防环保工程210.19210.19210.19210.1915.987项目总图工程31.3731.3731.3731.37-21.587.1场地及道路硬化2075.04414.93414.937.2场区围墙414.932075.042075.047.3安全保卫室31.3731.3731.3731.378绿化工程656.8022.99合计7843.0517605.6017605.601486.84六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2444.20万元,占计划投资的59.48%。其中:完成固定资产投资1470.91万元,占总投资的60.18%;完成流动资金投资973.29,占总投资的39.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2444.201.1完成比例59.48%2完成固定资产投资万元1470.912.1完成比例60.18%3完成流动资金投资万元973.293.1完成比例39.82%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员69人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人471.2人均年工资万元5.451.3年工资额万元257.072工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元5.342.3年工资额万元63.213企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.513.3年工资额万元19.404品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元32.085其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元7.845.3年工资额万元21.136职工工资总额万元3555.37五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3499.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1486.841098.74190.933499.751.1工程费用万元1486.841098.744164.811.1.1建筑工程费用万元1486.841486.8436.18%1.1.2设备购置及安装费万元1098.741098.7426.74%1.2工程建设其他费用万元914.17914.1722.25%1.2.1无形资产万元405.29405.291.3预备费万元508.88508.881.3.1基本预备费万元231.16231.161.3.2涨价预备费万元277.72277.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元3499.753499.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金609.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4164.811999.933077.994164.814164.814164.811.1应收账款万元1249.44749.67999.551249.441249.441249.441.2存货万元1874.161124.501499.331874.161874.161874.161.2.1原辅材料万元562.25337.35449.80562.25562.25562.251.2.2燃料动力万元28.1116.8722.4928.1128.1128.111.2.3在产品万元862.11517.27689.69862.11862.11862.111.2.4产成品万元421.69253.01337.35421.69421.69421.691.3现金万元1041.20624.72832.961041.201041.201041.202流动负债万元3555.372133.222844.303555.373555.373555.372.1应付账款万元3555.372133.222844.303555.373555.373555.373流动资金万元609.44365.66487.55609.44609.44609.444铺底流动资金万元203.14121.89162.52203.14203.14203.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4109.19万元,其中:固定资产投资3499.75万元,占项目总投资的85.17%;流动资金609.44万元,占项目总投资的14.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1486.84万元,占项目总投资的36.18%;设备购置费1098.74万元,占项目总投资的26.74%;其它投资914.17万元,占项目总投资的22.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3499.75+609.44=4109.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3499.7585.17%1.1项目建设投资万元3499.7585.17%1.2建设期利息万元-2流动资金万元609.4414.83%3总投资万元万元4109.19二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3184.80万元,总成本13207.03万元,利润总额-10022.23万元,净利润61.96万元,增值税108.78万元,税金及附加-7516.67万元,所得税-2505.56万元;第二年收入4246.40万元,总成本16558.11万元,利润总额-12311.71万元,净利润-9233.78万元,增值税145.04万元,税金及附加66.31万元,所得税-3077.93万元;第三年生产负荷100%,收入5308.00万元,总成本3993.54万元,利润总额1314.46万元,净利润985.85万元,增值税181.30万元,税金及附加70.66万元,所得税328.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5308.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=181.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3184.804246.405308.005308.005308.001.1塑钢管万元3184.804246.405308.005308.005308.002现价增加值万元1019.141358.851698.5
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