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文档简介
泓域咨询MACRO/ 石英玻璃纤维套管项目立项申请报告石英玻璃纤维套管项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4321.20万元,同比增长16.08%(598.72万元)。其中,主营业业务石英玻璃纤维套管生产及销售收入为3529.73万元,占营业总收入的81.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额962.27万元,较去年同期相比增长137.96万元,增长率16.74%;实现净利润721.70万元,较去年同期相比增长80.03万元,增长率12.47%。二、项目概况(一)项目名称石英玻璃纤维套管项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积18309.15平方米(折合约27.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.22%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.77%,固定资产投资强度195.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18309.15平方米,建筑物基底占地面积9744.13平方米,总建筑面积18858.42平方米,其中:规划建设主体工程15030.28平方米,项目规划绿化面积1277.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费1862.92万元。(七)节能分析“石英玻璃纤维套管项目建设项目”,年用电量1224151.47千瓦时,年总用水量7254.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.07吨标准煤/年。达产年综合节能量37.77吨标准煤/年,项目总节能率24.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6292.29万元,其中:固定资产投资5372.51万元,占项目总投资的85.38%;流动资金919.78万元,占项目总投资的14.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6773.00万元,总成本费用5276.31万元,税金及附加98.01万元,利润总额1496.69万元,利税总额1801.14万元,税后净利润1122.52万元,达产年纳税总额678.62万元;达产年投资利润率23.79%,投资利税率28.62%,投资回报率17.84%,全部投资回收期7.11年,提供就业职位133个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区石英玻璃纤维套管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区石英玻璃纤维套管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“石英玻璃纤维套管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位133个,达产年纳税总额678.62万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.79%,投资利税率28.62%,全部投资回报率17.84%,全部投资回收期7.11年,固定资产投资回收期7.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与国家援外项目。围绕推进“一带一路”建设,中国政府在帮助受援国改善民生发展经济的同时,充分发挥援外先导与带动作用,积极支持和鼓励我国民营企业参与实施援外项目、提供重大战略项目融资和配套支持,推动我国民营企业“走出去”。出台对外援助项目实施企业资格认定办法(试行),支持符合条件的民营企业申请援外项目实施资格。统筹使用各类援助资金,助力多领域民营企业走出国门,不少民营企业已通过成功实施援外项目,带动了在当地开展投资合作项目。商务部将进一步加大资金投入和政策支持,鼓励更多民营企业参与国外基础设施互联互通建设和国际产能合作,加强与“一带一路”沿线国家贸易投资往来。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18309.1527.45亩1.1容积率1.031.2建筑系数53.22%1.3投资强度万元/亩195.721.4基底面积平方米9744.131.5总建筑面积平方米18858.421.6绿化面积平方米1277.02绿化率6.77%2总投资万元6292.292.1固定资产投资万元5372.512.1.1土建工程投资万元1425.542.1.1.1土建工程投资占比万元22.66%2.1.2设备投资万元1862.922.1.2.1设备投资占比29.61%2.1.3其它投资万元2084.052.1.3.1其它投资占比33.12%2.1.4固定资产投资占比85.38%2.2流动资金万元919.782.2.1流动资金占比14.62%3收入万元6773.004总成本万元5276.315利润总额万元1496.696净利润万元1122.527所得税万元1.038增值税万元206.449税金及附加万元98.0110纳税总额万元678.6211利税总额万元1801.1412投资利润率23.79%13投资利税率28.62%14投资回报率17.84%15回收期年7.1116设备数量台(套)11017年用电量千瓦时1224151.4718年用水量立方米7254.8319总能耗吨标准煤151.0720节能率24.02%21节能量吨标准煤37.7722员工数量人133第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.22%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.77%,固定资产投资强度195.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6889.106889.1015030.2815030.281249.781.1主要生产车间4133.464133.469018.179018.17774.861.2辅助生产车间2204.512204.514809.694809.69399.931.3其他生产车间551.13551.13871.76871.7674.992仓储工程1461.621461.622488.292488.29150.482.1成品贮存365.40365.40622.07622.0737.622.2原料仓储760.04760.041293.911293.9178.252.3辅助材料仓库336.17336.17572.31572.3134.613供配电工程77.9577.9577.9577.955.303.1供配电室77.9577.9577.9577.955.304给排水工程89.6589.6589.6589.654.744.1给排水89.6589.6589.6589.654.745服务性工程925.69925.69925.69925.6955.985.1办公用房440.02440.02440.02440.0230.295.2生活服务485.67485.67485.67485.6727.536消防及环保工程261.14261.14261.14261.1417.776.1消防环保工程261.14261.14261.14261.1417.777项目总图工程38.9838.9838.9838.98-90.277.1场地及道路硬化2680.62412.04412.047.2场区围墙412.042680.622680.627.3安全保卫室38.9838.9838.9838.988绿化工程907.3531.76合计9744.1318858.4218858.421425.54六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3677.76万元,占计划投资的58.45%。其中:完成固定资产投资2497.58万元,占总投资的67.91%;完成流动资金投资1180.18,占总投资的32.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3677.761.1完成比例58.45%2完成固定资产投资万元2497.582.1完成比例67.91%3完成流动资金投资万元1180.183.1完成比例32.09%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员133人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人901.2人均年工资万元5.571.3年工资额万元508.772工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.732.3年工资额万元104.323企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.833.3年工资额万元39.254品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元58.165其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.065.3年工资额万元39.206职工工资总额万元3783.45五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5372.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1425.541862.92195.725372.511.1工程费用万元1425.541862.924703.231.1.1建筑工程费用万元1425.541425.5422.66%1.1.2设备购置及安装费万元1862.921862.9229.61%1.2工程建设其他费用万元2084.052084.0533.12%1.2.1无形资产万元1054.381054.381.3预备费万元1029.671029.671.3.1基本预备费万元502.86502.861.3.2涨价预备费万元526.81526.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元5372.515372.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金919.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4703.231682.243090.374703.234703.234703.231.1应收账款万元1410.97564.39987.681410.971410.971410.971.2存货万元2116.45846.581481.522116.452116.452116.451.2.1原辅材料万元634.93253.97444.45634.93634.93634.931.2.2燃料动力万元31.7512.7022.2231.7531.7531.751.2.3在产品万元973.57389.43681.50973.57973.57973.571.2.4产成品万元476.20190.48333.34476.20476.20476.201.3现金万元1175.81470.32823.071175.811175.811175.812流动负债万元3783.451513.382648.413783.453783.453783.452.1应付账款万元3783.451513.382648.413783.453783.453783.453流动资金万元919.78367.91643.85919.78919.78919.784铺底流动资金万元306.59122.64214.62306.59306.59306.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6292.29万元,其中:固定资产投资5372.51万元,占项目总投资的85.38%;流动资金919.78万元,占项目总投资的14.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1425.54万元,占项目总投资的22.66%;设备购置费1862.92万元,占项目总投资的29.61%;其它投资2084.05万元,占项目总投资的33.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5372.51+919.78=6292.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5372.5185.38%1.1项目建设投资万元5372.5185.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元919.7814.62%3总投资万元万元6292.29二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2709.20万元,总成本17226.68万元,利润总额-14517.48万元,净利润83.15万元,增值税82.58万元,税金及附加-10888.11万元,所得税-3629.37万元;第二年收入4741.10万元,总成本27355.44万元,利润总额-22614.34万元,净利润-16960.75万元,增值税144.51万元,税金及附加90.58万元,所得税-5653.59万元;第三年生产负荷100%,收入6773.00万元,总成本5276.31万元,利润总额1496.69万元,净利润1122.52万元,增值税206.44万元,税金及附加98.01万元,所得税374.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6773.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=206.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2709.204741.106773.006773.006773.001.1石英玻璃纤维套管万元2709.204741.106773.006773.006773.002
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