建筑工程沥青砖项目立项申请报告(83亩,投资21600万元)_第1页
建筑工程沥青砖项目立项申请报告(83亩,投资21600万元)_第2页
建筑工程沥青砖项目立项申请报告(83亩,投资21600万元)_第3页
建筑工程沥青砖项目立项申请报告(83亩,投资21600万元)_第4页
建筑工程沥青砖项目立项申请报告(83亩,投资21600万元)_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 建筑工程沥青砖项目立项申请报告建筑工程沥青砖项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入39420.71万元,同比增长11.65%(4113.42万元)。其中,主营业业务建筑工程沥青砖生产及销售收入为36689.84万元,占营业总收入的93.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8682.35万元,较去年同期相比增长1996.54万元,增长率29.86%;实现净利润6511.76万元,较去年同期相比增长1400.49万元,增长率27.40%。二、项目概况(一)项目名称建筑工程沥青砖项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积55327.65平方米(折合约82.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.03%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度187.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55327.65平方米,建筑物基底占地面积34873.02平方米,总建筑面积66393.18平方米,其中:规划建设主体工程42455.24平方米,项目规划绿化面积3619.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费6265.36万元。(七)节能分析“建筑工程沥青砖项目建设项目”,年用电量688274.99千瓦时,年总用水量36192.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.68吨标准煤/年。达产年综合节能量24.73吨标准煤/年,项目总节能率27.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21605.95万元,其中:固定资产投资15587.96万元,占项目总投资的72.15%;流动资金6017.99万元,占项目总投资的27.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入54602.00万元,总成本费用43675.07万元,税金及附加402.17万元,利润总额10926.93万元,利税总额12836.26万元,税后净利润8195.20万元,达产年纳税总额4641.06万元;达产年投资利润率50.57%,投资利税率59.41%,投资回报率37.93%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位1122个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区建筑工程沥青砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区建筑工程沥青砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“建筑工程沥青砖项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位1122个,达产年纳税总额4641.06万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.57%,投资利税率59.41%,全部投资回报率37.93%,全部投资回收期4.14年,固定资产投资回收期4.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,是进一步落实国务院关于中国制造2025、“互联网+”行动计划,以及金融支持工业稳增长工作部署的一项重要举措。有利于提高金融资源配置效率,有利于产业和金融协调发展,有利于实现政、银、企互惠共赢。对政府来说,可以强化政策引导作用,通过整合资源,引导产业资源与金融资源高效对接。对金融机构来说,能够降低获取信息的成本,制定针对性强的差别化信贷政策和融资政策,实现对企业的精准支持。对企业来说,可以将融资需求通过信息共享渠道及时传递给银行等金融机构,帮助符合条件的企业及时获得资金支持和金融服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55327.6582.95亩1.1容积率1.201.2建筑系数63.03%1.3投资强度万元/亩187.921.4基底面积平方米34873.021.5总建筑面积平方米66393.181.6绿化面积平方米3619.47绿化率5.45%2总投资万元21605.952.1固定资产投资万元15587.962.1.1土建工程投资万元4736.872.1.1.1土建工程投资占比万元21.92%2.1.2设备投资万元6265.362.1.2.1设备投资占比29.00%2.1.3其它投资万元4585.732.1.3.1其它投资占比21.22%2.1.4固定资产投资占比72.15%2.2流动资金万元6017.992.2.1流动资金占比27.85%3收入万元54602.004总成本万元43675.075利润总额万元10926.936净利润万元8195.207所得税万元1.208增值税万元1507.169税金及附加万元402.1710纳税总额万元4641.0611利税总额万元12836.2612投资利润率50.57%13投资利税率59.41%14投资回报率37.93%15回收期年4.1416设备数量台(套)16017年用电量千瓦时688274.9918年用水量立方米36192.4119总能耗吨标准煤87.6820节能率27.94%21节能量吨标准煤24.7322员工数量人1122第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.03%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度187.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24655.2324655.2342455.2442455.243331.901.1主要生产车间14793.1414793.1425473.1425473.142065.781.2辅助生产车间7889.677889.6713585.6813585.681066.211.3其他生产车间1972.421972.422462.402462.40199.912仓储工程5230.955230.9515559.6615559.66888.092.1成品贮存1307.741307.743889.913889.91222.022.2原料仓储2720.092720.098091.028091.02461.812.3辅助材料仓库1203.121203.123578.723578.72204.263供配电工程278.98278.98278.98278.9817.913.1供配电室278.98278.98278.98278.9817.914给排水工程320.83320.83320.83320.8316.024.1给排水320.83320.83320.83320.8316.025服务性工程3312.943312.943312.943312.94189.095.1办公用房1663.241663.241663.241663.24104.525.2生活服务1649.701649.701649.701649.7082.396消防及环保工程934.60934.60934.60934.6060.016.1消防环保工程934.60934.60934.60934.6060.017项目总图工程139.49139.49139.49139.4991.657.1场地及道路硬化9089.941685.201685.207.2场区围墙1685.209089.949089.947.3安全保卫室139.49139.49139.49139.498绿化工程4062.73142.20合计34873.0266393.1866393.184736.87六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15607.01万元,占计划投资的72.23%。其中:完成固定资产投资10509.73万元,占总投资的67.34%;完成流动资金投资5097.28,占总投资的32.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15607.011.1完成比例72.23%2完成固定资产投资万元10509.732.1完成比例67.34%3完成流动资金投资万元5097.283.1完成比例32.66%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员1122人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人7631.2人均年工资万元5.011.3年工资额万元3400.312工程技术人员工资2.1平均人数人1682.2人均年工资万元5.902.3年工资额万元946.853企业管理人员工资3.1平均人数人453.2人均年工资万元6.403.3年工资额万元297.244品质管理人员工资4.1平均人数人904.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元478.095其他人员工资5.1平均人数人565.2人均年工资万元6.945.3年工资额万元357.716职工工资总额万元27678.60五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15587.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4736.876265.36187.9215587.961.1工程费用万元4736.876265.3633696.591.1.1建筑工程费用万元4736.874736.8721.92%1.1.2设备购置及安装费万元6265.366265.3629.00%1.2工程建设其他费用万元4585.734585.7321.22%1.2.1无形资产万元2183.962183.961.3预备费万元2401.772401.771.3.1基本预备费万元1329.241329.241.3.2涨价预备费万元1072.531072.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元15587.9615587.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6017.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33696.5923643.9330804.1733696.5933696.5933696.591.1应收账款万元10108.985559.948087.1810108.9810108.9810108.981.2存货万元15163.478339.9112130.7715163.4715163.4715163.471.2.1原辅材料万元4549.042501.973639.234549.044549.044549.041.2.2燃料动力万元227.45125.10181.96227.45227.45227.451.2.3在产品万元6975.203836.365580.166975.206975.206975.201.2.4产成品万元3411.781876.482729.423411.783411.783411.781.3现金万元8424.154633.286739.328424.158424.158424.152流动负债万元27678.6015223.2322142.8827678.6027678.6027678.602.1应付账款万元27678.6015223.2322142.8827678.6027678.6027678.603流动资金万元6017.993309.894814.396017.996017.996017.994铺底流动资金万元2005.981103.301604.802005.982005.982005.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21605.95万元,其中:固定资产投资15587.96万元,占项目总投资的72.15%;流动资金6017.99万元,占项目总投资的27.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4736.87万元,占项目总投资的21.92%;设备购置费6265.36万元,占项目总投资的29.00%;其它投资4585.73万元,占项目总投资的21.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15587.96+6017.99=21605.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15587.9672.15%1.1项目建设投资万元15587.9672.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6017.9927.85%3总投资万元万元21605.95二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入30031.10万元,总成本8540.15万元,利润总额21490.95万元,净利润320.78万元,增值税828.94万元,税金及附加16118.21万元,所得税5372.74万元;第二年收入43681.60万元,总成本11507.02万元,利润总额32174.58万元,净利润24130.93万元,增值税1205.73万元,税金及附加366.00万元,所得税8043.65万元;第三年生产负荷100%,收入54602.00万元,总成本43675.07万元,利润总额10926.93万元,净利润8195.20万元,增值税1507.16万元,税金及附加402.17万元,所得税2731.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入54602.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1507.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元30031.1043681.6054602.0054602.0054602.001.1建筑工程沥青砖万元30031.1043681.6054602.0054602.0054602.002现价增加值万元9609.9513978.1117472.6417472.6417472

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论