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泓域咨询MACRO/ 电机断保护面项目立项申请报告电机断保护面项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入16967.08万元,同比增长10.31%(1586.45万元)。其中,主营业业务电机断保护面生产及销售收入为13722.39万元,占营业总收入的80.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3682.65万元,较去年同期相比增长769.19万元,增长率26.40%;实现净利润2761.99万元,较去年同期相比增长394.98万元,增长率16.69%。二、项目概况(一)项目名称电机断保护面项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积52026.00平方米(折合约78.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.26%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度182.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52026.00平方米,建筑物基底占地面积35512.95平方米,总建筑面积79079.52平方米,其中:规划建设主体工程59207.94平方米,项目规划绿化面积4110.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费6365.16万元。(七)节能分析“电机断保护面项目建设项目”,年用电量1191360.97千瓦时,年总用水量16767.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.85吨标准煤/年。达产年综合节能量39.30吨标准煤/年,项目总节能率28.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18013.82万元,其中:固定资产投资14258.40万元,占项目总投资的79.15%;流动资金3755.42万元,占项目总投资的20.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27316.00万元,总成本费用20942.04万元,税金及附加313.60万元,利润总额6373.96万元,利税总额7566.73万元,税后净利润4780.47万元,达产年纳税总额2786.26万元;达产年投资利润率35.38%,投资利税率42.01%,投资回报率26.54%,全部投资回收期5.27年,提供就业职位478个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区电机断保护面行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区电机断保护面产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电机断保护面项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位478个,达产年纳税总额2786.26万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.38%,投资利税率42.01%,全部投资回报率26.54%,全部投资回收期5.27年,固定资产投资回收期5.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式,深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场,引导企业参与境外经贸产业合作区建设,带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台,推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道,开展产品和技术应用示范及推广,支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式,带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52026.0078.00亩1.1容积率1.521.2建筑系数68.26%1.3投资强度万元/亩182.801.4基底面积平方米35512.951.5总建筑面积平方米79079.521.6绿化面积平方米4110.70绿化率5.20%2总投资万元18013.822.1固定资产投资万元14258.402.1.1土建工程投资万元6982.672.1.1.1土建工程投资占比万元38.76%2.1.2设备投资万元6365.162.1.2.1设备投资占比35.33%2.1.3其它投资万元910.572.1.3.1其它投资占比5.05%2.1.4固定资产投资占比79.15%2.2流动资金万元3755.422.2.1流动资金占比20.85%3收入万元27316.004总成本万元20942.045利润总额万元6373.966净利润万元4780.477所得税万元1.528增值税万元879.179税金及附加万元313.6010纳税总额万元2786.2611利税总额万元7566.7312投资利润率35.38%13投资利税率42.01%14投资回报率26.54%15回收期年5.2716设备数量台(套)15017年用电量千瓦时1191360.9718年用水量立方米16767.9519总能耗吨标准煤147.8520节能率28.80%21节能量吨标准煤39.3022员工数量人478第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.26%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度182.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25107.6625107.6659207.9459207.945750.821.1主要生产车间15064.6015064.6035524.7635524.763565.511.2辅助生产车间8034.458034.4518946.5418946.541840.261.3其他生产车间2008.612008.613434.063434.06345.052仓储工程5326.945326.9412916.5312916.53912.422.1成品贮存1331.731331.733229.133229.13228.102.2原料仓储2770.012770.016716.606716.60474.462.3辅助材料仓库1225.201225.202970.802970.80209.863供配电工程284.10284.10284.10284.1022.583.1供配电室284.10284.10284.10284.1022.584给排水工程326.72326.72326.72326.7220.194.1给排水326.72326.72326.72326.7220.195服务性工程3373.733373.733373.733373.73238.325.1办公用房1756.771756.771756.771756.77139.625.2生活服务1616.961616.961616.961616.96140.296消防及环保工程951.75951.75951.75951.7575.646.1消防环保工程951.75951.75951.75951.7575.647项目总图工程142.05142.05142.05142.05-150.137.1场地及道路硬化8879.061790.031790.037.2场区围墙1790.038879.068879.067.3安全保卫室142.05142.05142.05142.058绿化工程3223.83112.83合计35512.9579079.5279079.526982.67六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9461.58万元,占计划投资的52.52%。其中:完成固定资产投资6392.38万元,占总投资的67.56%;完成流动资金投资3069.20,占总投资的32.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9461.581.1完成比例52.52%2完成固定资产投资万元6392.382.1完成比例67.56%3完成流动资金投资万元3069.203.1完成比例32.44%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员478人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3251.2人均年工资万元5.911.3年工资额万元1566.242工程技术人员工资2.1平均人数人722.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元426.593企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元143.444品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元219.335其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.495.3年工资额万元163.296职工工资总额万元14010.42五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14258.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6982.676365.16182.8014258.401.1工程费用万元6982.676365.1617765.841.1.1建筑工程费用万元6982.676982.6738.76%1.1.2设备购置及安装费万元6365.166365.1635.33%1.2工程建设其他费用万元910.57910.575.05%1.2.1无形资产万元437.76437.761.3预备费万元472.81472.811.3.1基本预备费万元224.45224.451.3.2涨价预备费万元248.36248.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元14258.4014258.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3755.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17765.8412105.1213386.6517765.8417765.8417765.841.1应收账款万元5329.753197.853997.315329.755329.755329.751.2存货万元7994.634796.785995.977994.637994.637994.631.2.1原辅材料万元2398.391439.031798.792398.392398.392398.391.2.2燃料动力万元119.9271.9589.94119.92119.92119.921.2.3在产品万元3677.532206.522758.153677.533677.533677.531.2.4产成品万元1798.791079.281349.091798.791798.791798.791.3现金万元4441.462664.883331.104441.464441.464441.462流动负债万元14010.428406.2510507.8214010.4214010.4214010.422.1应付账款万元14010.428406.2510507.8214010.4214010.4214010.423流动资金万元3755.422253.252816.573755.423755.423755.424铺底流动资金万元1251.79751.08938.851251.791251.791251.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18013.82万元,其中:固定资产投资14258.40万元,占项目总投资的79.15%;流动资金3755.42万元,占项目总投资的20.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6982.67万元,占项目总投资的38.76%;设备购置费6365.16万元,占项目总投资的35.33%;其它投资910.57万元,占项目总投资的5.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14258.40+3755.42=18013.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14258.4079.15%1.1项目建设投资万元14258.4079.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3755.4220.85%3总投资万元万元18013.82二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16389.60万元,总成本5176.47万元,利润总额11213.13万元,净利润271.40万元,增值税527.50万元,税金及附加8409.85万元,所得税2803.28万元;第二年收入20487.00万元,总成本6134.60万元,利润总额14352.40万元,净利润10764.30万元,增值税659.38万元,税金及附加287.23万元,所得税3588.10万元;第三年生产负荷100%,收入27316.00万元,总成本20942.04万元,利润总额6373.96万元,净利润4780.47万元,增值税879.17万元,税金及附加313.60万元,所得税1593.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27316.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=879.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16389.6020487.0027316.0027316.0027316.001.1电机断保护面万元16389.6020487.0027316.0027316.0027316.002现价增加值万元5244.676555.848741
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