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文档简介
泓域咨询MACRO/ 同步发电机晶闸管励磁装置项目立项申请报告同步发电机晶闸管励磁装置项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限公司实现营业收入45451.53万元,同比增长23.59%(8676.95万元)。其中,主营业业务同步发电机晶闸管励磁装置生产及销售收入为36890.22万元,占营业总收入的81.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9249.23万元,较去年同期相比增长1155.40万元,增长率14.28%;实现净利润6936.92万元,较去年同期相比增长1378.72万元,增长率24.81%。二、项目概况(一)项目名称同步发电机晶闸管励磁装置项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积49531.42平方米(折合约74.26亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.06%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.08%,固定资产投资强度190.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49531.42平方米,建筑物基底占地面积38168.91平方米,总建筑面积62904.90平方米,其中:规划建设主体工程46815.97平方米,项目规划绿化面积3194.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费5556.41万元。(七)节能分析“同步发电机晶闸管励磁装置项目建设项目”,年用电量656379.52千瓦时,年总用水量38328.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.94吨标准煤/年。达产年综合节能量25.07吨标准煤/年,项目总节能率22.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18824.69万元,其中:固定资产投资14156.93万元,占项目总投资的75.20%;流动资金4667.76万元,占项目总投资的24.80%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入46089.00万元,总成本费用35980.06万元,税金及附加365.45万元,利润总额10108.94万元,利税总额11868.73万元,税后净利润7581.70万元,达产年纳税总额4287.03万元;达产年投资利润率53.70%,投资利税率63.05%,投资回报率40.28%,全部投资回收期3.98年,提供就业职位899个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区同步发电机晶闸管励磁装置行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区同步发电机晶闸管励磁装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“同步发电机晶闸管励磁装置项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位899个,达产年纳税总额4287.03万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.70%,投资利税率63.05%,全部投资回报率40.28%,全部投资回收期3.98年,固定资产投资回收期3.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型。发展服务型制造,就是要以市场需求为中心,以价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,打造竞争新优势。报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出重点发挥民营企业和民间投资的作用,政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49531.4274.26亩1.1容积率1.271.2建筑系数77.06%1.3投资强度万元/亩190.641.4基底面积平方米38168.911.5总建筑面积平方米62904.901.6绿化面积平方米3194.06绿化率5.08%2总投资万元18824.692.1固定资产投资万元14156.932.1.1土建工程投资万元5145.812.1.1.1土建工程投资占比万元27.34%2.1.2设备投资万元5556.412.1.2.1设备投资占比29.52%2.1.3其它投资万元3454.712.1.3.1其它投资占比18.35%2.1.4固定资产投资占比75.20%2.2流动资金万元4667.762.2.1流动资金占比24.80%3收入万元46089.004总成本万元35980.065利润总额万元10108.946净利润万元7581.707所得税万元1.278增值税万元1394.349税金及附加万元365.4510纳税总额万元4287.0311利税总额万元11868.7312投资利润率53.70%13投资利税率63.05%14投资回报率40.28%15回收期年3.9816设备数量台(套)13417年用电量千瓦时656379.5218年用水量立方米38328.5319总能耗吨标准煤83.9420节能率22.80%21节能量吨标准煤25.0722员工数量人899第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.06%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.08%,固定资产投资强度190.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26985.4226985.4246815.9746815.974212.661.1主要生产车间16191.2516191.2528089.5828089.582611.851.2辅助生产车间8635.338635.3314981.1114981.111348.051.3其他生产车间2158.832158.832715.332715.33252.762仓储工程5725.345725.3410457.8010457.80684.382.1成品贮存1431.341431.342614.452614.45171.092.2原料仓储2977.182977.185438.065438.06355.882.3辅助材料仓库1316.831316.832405.292405.29157.413供配电工程305.35305.35305.35305.3522.483.1供配电室305.35305.35305.35305.3522.484给排水工程351.15351.15351.15351.1520.114.1给排水351.15351.15351.15351.1520.115服务性工程3626.053626.053626.053626.05237.305.1办公用房1510.651510.651510.651510.65132.055.2生活服务2115.402115.402115.402115.4099.546消防及环保工程1022.931022.931022.931022.9375.316.1消防环保工程1022.931022.931022.931022.9375.317项目总图工程152.68152.68152.68152.68-244.377.1场地及道路硬化9611.621999.831999.837.2场区围墙1999.839611.629611.627.3安全保卫室152.68152.68152.68152.688绿化工程3941.05137.94合计38168.9162904.9062904.905145.81六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15657.96万元,占计划投资的83.18%。其中:完成固定资产投资11033.47万元,占总投资的70.47%;完成流动资金投资4624.49,占总投资的29.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15657.961.1完成比例83.18%2完成固定资产投资万元11033.472.1完成比例70.47%3完成流动资金投资万元4624.493.1完成比例29.53%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员899人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6111.2人均年工资万元5.651.3年工资额万元2580.902工程技术人员工资2.1平均人数人1352.2人均年工资万元6.682.3年工资额万元735.363企业管理人员工资3.1平均人数人363.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元220.064品质管理人员工资4.1平均人数人724.2人均年工资万元5.304.3年工资额万元426.775其他人员工资5.1平均人数人455.2人均年工资万元6.265.3年工资额万元194.526职工工资总额万元23363.43五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14156.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5145.815556.41190.6414156.931.1工程费用万元5145.815556.4128031.191.1.1建筑工程费用万元5145.815145.8127.34%1.1.2设备购置及安装费万元5556.415556.4129.52%1.2工程建设其他费用万元3454.713454.7118.35%1.2.1无形资产万元1870.341870.341.3预备费万元1584.371584.371.3.1基本预备费万元902.52902.521.3.2涨价预备费万元681.85681.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元14156.9314156.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4667.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28031.1916530.7922058.6328031.1928031.1928031.191.1应收账款万元8409.364625.156307.028409.368409.368409.361.2存货万元12614.046937.729460.5312614.0412614.0412614.041.2.1原辅材料万元3784.212081.322838.163784.213784.213784.211.2.2燃料动力万元189.21104.07141.91189.21189.21189.211.2.3在产品万元5802.463191.354351.845802.465802.465802.461.2.4产成品万元2838.161560.992128.622838.162838.162838.161.3现金万元7007.803854.295255.857007.807007.807007.802流动负债万元23363.4312849.8917522.5723363.4323363.4323363.432.1应付账款万元23363.4312849.8917522.5723363.4323363.4323363.433流动资金万元4667.762567.273500.824667.764667.764667.764铺底流动资金万元1555.90855.761166.941555.901555.901555.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18824.69万元,其中:固定资产投资14156.93万元,占项目总投资的75.20%;流动资金4667.76万元,占项目总投资的24.80%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5145.81万元,占项目总投资的27.34%;设备购置费5556.41万元,占项目总投资的29.52%;其它投资3454.71万元,占项目总投资的18.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14156.93+4667.76=18824.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14156.9375.20%1.1项目建设投资万元14156.9375.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4667.7624.80%3总投资万元万元18824.69二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入25348.95万元,总成本12058.97万元,利润总额13289.98万元,净利润290.15万元,增值税766.89万元,税金及附加9967.49万元,所得税3322.49万元;第二年收入34566.75万元,总成本15479.41万元,利润总额19087.34万元,净利润14315.50万元,增值税1045.75万元,税金及附加323.62万元,所得税4771.84万元;第三年生产负荷100%,收入46089.00万元,总成本35980.06万元,利润总额10108.94万元,净利润7581.70万元,增值税1394.34万元,税金及附加365.45万元,所得税2527.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入46089.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1394.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元25348.9534566.7546089.0046089.0046089.001.1同步发电机晶闸管励磁装置万元25348.9534566.7546089.0046089.0046089.002现价增加值万元8111.6611061.3614748.4814748.481474
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