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文档简介

运营分析报告编制运营分析报告编制运营分析报告编制运营分析报告编制运营分析报告编制运营分析报告编制模板模板 2 目目 录录 第一部分第一部分 生产运营项目分析报告模板生产运营项目分析报告模板4 4 一一、供供需需市市场场情情况况分分析析. .4 4 1 1、电力供需市场分析、电力供需市场分析4 4 (1 1) 全省发电情况:全省发电情况:4 4 (2 2) 全省用电负荷情况全省用电负荷情况4 4 项目公司煤炭到货情况:项目公司煤炭到货情况:4 4 二二、 生生产产经经营营基基本本情情况况概概述述. .6 6 三三、主主要要技技术术经经济济指指标标分分析析. .7 7 1 1、发电量、发电量7 7 3 3)完成年度预算情况(季度、半年度、年度分析)完成年度预算情况(季度、半年度、年度分析)7 7 4 4)利用小时情况:)利用小时情况:7 7 2 2、综合厂用电率、综合厂用电率8 8 3 3、发电标准煤耗率、发电标准煤耗率8 8 4 4、热值差、热值差8 8 5 5、综合标煤单价、综合标煤单价9 9 6 6、平均含税上网电价、平均含税上网电价9 9 7 7、供热量、热电比(供热机组使用)、供热量、热电比(供热机组使用)9 9 四四、 主主要要经经营营指指标标分分析析. .1 10 0 1 1、主营业务收入、主营业务收入1010 2 2、变动成本分析、变动成本分析1010 3 3、固定成本分析、固定成本分析1111 4 4、单位度电成本、单位度电成本1212 5 5、净利润指标、净利润指标1313 五、五、 资金运作及现金流状况分析(财务)资金运作及现金流状况分析(财务) 1313 六六、 董董事事会会决决议议完完成成情情况况(半半年年、年年度度分分析析评评价价). .1 15 5 七七、 项项目目运运营营存存在在的的问问题题. .1 15 5 3 第二部分第二部分 基建项目分析报告模板基建项目分析报告模板1616 一一、里里程程碑碑节节点点及及工工程程形形象象进进展展:. .1 16 6 1 1、本月应完成的里程碑节点:、本月应完成的里程碑节点:1616 2 2、本月已经完成的里程碑节点:、本月已经完成的里程碑节点:1616 3 3、本月未完成的里程碑节点:、本月未完成的里程碑节点:1616 4 4、工程形象进展描述:、工程形象进展描述:1616 5 5、偏差分析:、偏差分析:1616 二二、资资金金来来源源、使使用用及及投投资资完完成成情情况况. .1 16 6 1 1、资金来源情况:、资金来源情况:1616 2 2、资金使用情况:、资金使用情况:1616 3 3、投资完成情况分析、投资完成情况分析1616 4 4、偏差分析:、偏差分析:1717 三三、工工程程质质量量情情况况描描述述. .1 17 7 四四、基基建建安安全全情情况况分分析析. .1 17 7 五五、主主要要设设备备到到货货情情况况. .1 17 7 六六、主主要要设设计计图图纸纸提提供供情情况况. .1 17 7 七七、招招标标工工作作进进展展情情况况. .1 18 8 八八、生生产产准准备备、电电价价报报批批、税税收收情情况况. .1 18 8 九九、重重要要外外围围工工作作(煤煤矿矿、铁铁路路、码码头头和和送送出出工工程程等等)进进展展情情况况1 18 8 十十、董董事事会会决决议议要要求求事事项项完完成成情情况况(半半年年、年年度度分分析析评评价价). .1 18 8 十十一一、项项目目存存在在的的问问题题. .1 18 8 4 第一部分第一部分 生产运营项目分析报告模板生产运营项目分析报告模板 一、供需市场情况分析一、供需市场情况分析 1 1、电力供需市场分析、电力供需市场分析 (季度、半年度、年度分析)(季度、半年度、年度分析) (1 1) 全省发电情况全省发电情况: 截至 月底全省装机容量 万千瓦,其中:统调电厂装机容量 万千瓦,与 上月相比变化 %;非统调电厂装机容量 万千瓦,与上月相比变化 %。 月份,全省完成发电量 亿千瓦时,同比变化 %,其中:统调电厂完 成 亿千瓦时,同比变化 %;非统调电厂完成 亿千瓦时,同比变化 %。截 至 月底累计完成发电量 亿千瓦时,同比变化 %,其中:统调电厂完成 发 电量 亿千瓦时,同比变化 %;非统调电厂完成 亿千瓦时,同比变化 %。 (2 2) 全省用电负荷情况全省用电负荷情况 本月全省统调电厂用电最高负荷为 万千瓦,较去年同比变化 %,全年累 计平均用电负荷率 %,较去年同比变化 个百分点。本月全省统调电厂供电量 万千瓦时,同比变化 %;全年累计供电量 亿千瓦时,同比变化 %; 截止本月底,全省全社会用电结构如下表: 全省年累计全社会第一产业 第二产业工业第三产业城乡居民生活用电 用电量亿千瓦时 同比变化% 2 2、煤炭供需煤炭供需情况及市场预测:情况及市场预测: 项目公司煤炭到货情况:项目公司煤炭到货情况: 月份项目公司平均采购原煤价格 元/吨,本月较上月变化 元/吨。本月 项目公司共采购天然煤 吨,其中全国重点合同到货 吨,与上月相比变化 吨,变化率 %;市场采购到货 吨,与上月相比变化 吨,变化率 %。 主要原因是: 。 本月煤炭运力情况本月煤炭运力情况分析:分析:影响运力的特别情况说明。 项目公司煤炭使用与库存情况分析:项目公司煤炭使用与库存情况分析: 本月发电耗用原煤量 万吨;截至本月底,年累计发电耗用原煤量 万 5 吨。 上年煤场库存可用煤量 万吨。截至本月底,煤场库存可用煤量 万吨, 具备 天发电耗用煤量。库存偏高或偏低的原因分析。 煤炭市场分析及预测煤炭市场分析及预测 公司主要的煤炭供应商分析和预测 所在区域煤炭市场情况分析 3 3、燃油供需情况:燃油供需情况: 月份燃油价格 元/吨,本月较上月变化 元/吨。本月项目公司共采购燃 油 吨,与上月相比变化 吨,变化率 %;截至本月底,年累计共采购燃 油 吨。 4 4、省内水电厂来水情况及分析:、省内水电厂来水情况及分析: 省内水电厂来水情况及分析省内水电厂来水情况及分析 本省电网直调水电厂水库 月份流域平均降雨量 毫米,比去年同期变 化 %。电网直调水库来水 亿立方米,比去年同期变化 %。 来水情况及分析:来水情况及分析: 本月项目公司水库最高水位为 米、最低水位为 米;平均水位为 米, 同比正常水位变化 米。其主要原因是: 本流域本月累计降雨量 毫米; 本月累计弃水 米; 本月累计蓄水 米。 5 5、热力供需市场分析:、热力供需市场分析: 月份,项目公司所供区域热网用户总计供热量 吉焦,比上月变化 %。累计供热量 吉焦,同比变化 %。其主要原因是: 6 6、风电厂风力情况:、风电厂风力情况: 本月项目公司的风功率密度等级达到 级,各测点的有效风能时数为 。 截止本月底,各测点的年有效风能时数占全年总时数的 。 7 7、燃气供需情况及市场预测:、燃气供需情况及市场预测: 月份燃气价格 元/立方,本月较上月变化 元/立方。本月项目公司共采 购燃气 立方,与上月相比变化 立方,变化率 %;截至本月底,年累计 共采购燃气 立方。燃气市场分析 及预测如下: 6 二、二、 生产经营基本情况概述生产经营基本情况概述 发(售)电量:发(售)电量: 本月项目公司实现发电量 万 KWh,同比变化 %;售电 量 万 KWh,同比变化 %。截止 月底,项目公司年累计实现发电量 万 KWh, 同比变化 %;售电量 万 KWh,同比变化 %。 利用小时利用小时:本月项目公司平均利用小时数为 小时,较上月增加了或减少 了 小时;累计平均利用小时为 小时,较去年同期下降或增加了 小时。 综合厂用电率:综合厂用电率:本月项目公司综合厂用电率为 ,比上月降低或增加了 个百分点,累计平均综合厂用电率为 ,比去年同期的 上升或降低了 个百 分点。 发电煤耗率:发电煤耗率:本月项目公司平均发电煤耗率为 克/KWh,比上月降低或增加 了 克/KWh,累计平均发电煤耗率为 克/KWh,比去年同期的 克/KWh 上升或 降低了 克/KWh。 设备可靠性:设备可靠性:本月项目公司发生非计划停运 台次;累计发生非计划停运 台次;本月设备等效可用系数 ,全年累计等效可用系数为 ;本月实现安全生 产 天,本年度累计安全生产 天。 煤炭供应与耗用:煤炭供应与耗用:本月项目公司共进煤 万吨,本月共耗煤 万吨,进 煤与耗煤总比例约为 。 标准煤价标准煤价: : 本月项目公司的不含税平均标准煤价为 元/吨,与上月的平均 标准煤价 元/吨相比,增加或减少了 元/吨。累计平均标煤价为 元/吨,同比 增加或降低了 %。 营业额营业额: : 本月项目公司实现营业额 万元人民币,全年累计实现营业额 万元人民币,同比增长或降低了 %。 利润总额利润总额: : 本月项目公司实现利润总额 万元人民币,全年累计实现利润总 额 万元人民币,同比增长或降低了 %。 (风电、燃汽、水电建议增加个性化指标描述)(风电、燃汽、水电建议增加个性化指标描述) 7 三、主要技术经济指标分析三、主要技术经济指标分析 1 1、发电量发电量 1 1)月度)月度发电量发电量变化原因分析:变化原因分析: 与上月相比发电量变化 千瓦时,其主要原因是: 计划侧因素例如:计划电量较高或 1#机组计划检修十天等导致月计划电 量变化 千瓦时; 调度侧因素例如:天气炎热或水电负荷低等引起调度负荷变化 千瓦 时; 生产侧因素例如:主设备不稳定、非停一次或煤质较好等引起负荷变化 千瓦时。 2 2)与去年同期比较分析)与去年同期比较分析: 相比去年同月发电量变化 千瓦时,同比变化 %。其主要原因: 计划侧因素例如:计划电量较高或 1#机组计划检修十天等导致月计划电 量变化 千瓦时; 调度侧因素例如:天气炎热或水电负荷低等引起调度负荷变化 千瓦 时; 生产侧因素例如:主设备不稳定、非停一次或煤质等引起负荷变化 千瓦时。 截止到本月底,年累计完成发电量 千瓦时,与去年同期的 千瓦时相比, 发电量变化 千瓦时,同比变化 %。其主要原因: 计划侧因素例如:年计划电量较高或 1#机组计划检修十天等导致年计划 电量变化 千瓦时; 调度侧因素例如:天气炎热或水电负荷低等引起调度负荷变化 千瓦 时; 生产侧因素例如:主设备不稳定、非停一次或煤质较好等引起负荷变化 千瓦时。 3 3)完成年度预算情况(季度、半年度、年度分析)完成年度预算情况(季度、半年度、年度分析) 截止到 月份,累计发电量完成年度预算的 %。主要原因是: 4 4)利用小时情况:)利用小时情况: 8 本月发电设备平均利用小时为 小时,与上月相比变化 小时。其主要 原因: 统调电厂装机容量变化 %引起平均利用小时变化 小时; 发电量变化 千瓦时引起平均利用小时变化 小时。 截止到本月底,年累计发电设备平均利用小时为 小时,与去年同期相 比变化 小时,其主要原因: 统调电厂装机容量变化 %引起平均利用小时变化 小时; 发电量变化 千瓦时引起平均利用小时变化 小时。 2 2、综合厂用电率、综合厂用电率 1 1)月度完成情况分析:)月度完成情况分析: 月份综合厂用电率为 %。 与上月相比增加或降低 个百分点。 2 2)与去年同期比较分析)与去年同期比较分析: 与去年同月相比增加或降低 个百分点。其主要原因:建议从负荷率、 脱硫电耗、辅机电耗等方面分析。 截止到本月底,年累计综合厂用电率 %,与去年同期的 %相比,增加或降 低 个百分点。主要原因是:建议从负荷率、脱硫电耗、辅机电耗等方面分 析。 3 3、发电标准煤耗率、发电标准煤耗率 1 1)月度完成情况分析:)月度完成情况分析: 月份 发电标准煤耗率为 克/千瓦时。 与上月相比增加或降低 克。其主要原因:建议从负荷率、汽耗率、锅炉效率、天气因素、环境温度、供 热情况、机组缺陷等方面分析。 2 2)与去年同期比较分析)与去年同期比较分析: 与去年同月相比变化 克/千瓦时。其主要原因:建议从负荷率、汽耗率、 锅炉效率、天气因素、环境温度、供热情况、机组缺陷等方面分析。 截止到本月底,累计发电标准煤耗率为 克/千瓦时,与去年同期的 克/千 瓦时相比变化 克/千瓦时。其主要原因:建议从负荷率、汽耗率、锅炉效率、 天气因素、环境温度、供热情况、机组缺陷等方面分析。 4 4、热值差、热值差 9 月份入厂煤低位发热量为 千卡/千克,入炉煤低位发热量 千卡/千克, 热值差为 千卡/千克。主要原因: 截止本月底,年平均入厂煤低位发热量为 千卡/千克、入炉煤低位发热量 千卡/千克,年平均热值差为 千卡/千克。同华润电力合格值150 千卡/千 克的偏差为 千卡/千克,主要原因是: 5 5、综合标煤单价综合标煤单价 本月综合标煤单价为 元/吨,上月标煤单价为 元/吨,较上月变化 元/吨。其主要原因: 发电煤折标煤单价较上月变化 元/吨; 发电油折标煤单价较上月变化 元/吨。 截止到本月底,年累计进煤 吨,平均综合标煤单价为 元/吨,与去年同期 的 元/吨相比,变化 元/吨。其主要原因:建议从原煤价格、运力、热值差、 燃油等方面进行分析。 6 6、平均含税上网电价、平均含税上网电价 月份平均上网电价 元/千千瓦时,与上月相比变化 元/千千瓦时。 与去年同月的 元/千千瓦时相比变化 元/千千瓦时,其主要原因: 月高峰负荷占比为 %,月低谷负荷占比为 %,引起平均上网电价变 化 元/千千瓦时; 月计划负荷率为 %,月市场负荷率为 %,引起平均上网电价变化 元/千千瓦时; 电价调整、脱硫投入、煤电联动等因素引起平均上网电价调整变化 元/ 千千瓦时。 截止到本月底,年累计平均上网电价 元/千千瓦时,与去年同期的 元/千千 瓦时相比,变化 元/千千瓦时。主要原因是: 7 7、供热量、供热量、热电比(供热机组使用)热电比(供热机组使用) 本月供热量比上月增加或减少 ;热电比变化 %。其主要原因: 截止到本月底,累计供热量 ,与去年同期的 相比,增加或减少 。主要 原因是: 截止到本月底,年平均热电比 %,与去年同期的 %相比,变化 个百分 点。主要原因是: 8 8、设备运行状况设备运行状况 10 (1 1)非计划停运情况:)非计划停运情况: 本月发生非计划停运 台次台次,分别是: 1 月份至 月份累计共发生非计划停运 台次台次,主要原因是:季、半年、年 度分析评价。 (2 2)计划)计划停运停运情况:情况: 本月发生计划停运 台次台次,分别是: 1 月份至 月份累计共发生计划停运 台次台次,主要原因是:与年度检修计 划相比分析评价。 (3 3)其他不安全情况:(调停备用及低谷备用消缺等)其他不安全情况:(调停备用及低谷备用消缺等) 四、四、 主要经营指标分析主要经营指标分析 1 1、主营业务收入、主营业务收入 1 1)月度完成情况分析:)月度完成情况分析: 月份主营业务收入为 万元。与上月相比变化 万元,变化率 。其主 要原因: 售电量变化 千瓦时,引起主营业务收入变化 万元; 平均上网电价变化 元/千瓦时,引起主营业务收入变化 万元; 供热或其他因素。 2 2)与去年同期比较分析)与去年同期比较分析: 与去年同月相比,主营业务收入变化 万元,变化率 。其主要原因: 售电量变化 千瓦时,引起主营业务收入变化 万元; 平均上网电价变化 元/千瓦时,引起主营业务收入变化 万元; 供热或其他因素。 截止到本月底:年累计主营业务收入为 万元,与去年同期的 万元相比, 变化 万元;主要原因是: 。 2 2、变动成本分析、变动成本分析 月份发生变动成本 万元。其中:燃料成本费用为 万元,水费 万 元,外购电力费 万元。 11 1 1)燃料成本:)燃料成本: 与上月相比燃料成本费用变化 万元,变化率 。其主要原因: 发电量变化 千瓦时; 发电标准煤耗率变化 克/千瓦时; 综合标煤单价变化 元/吨。 与去年同月相比燃料成本费用变化 万元,变化率 。其主要原因: 发电量变化 千瓦时; 发电标准煤耗率变化 克/千瓦时; 综合标煤单价变化 元/吨。 截止到本月底,年累计燃料成本费用为 万元,与去年同期的 万元相比, 变化 万元。主要原因: 2 2)水费:)水费: 本月取水 吨,综合取水单价 元/吨,与上月相比水费变化 万元,其 主要原因: 取水量变化 吨; 综合取水单价变化 元/吨。 截止到本月底,年累计取水 吨,年平均综合取水单价 元/吨,累计发生 水费 万元;与去年同期的 万元相比,变化 万元。 3 3)外购电力费:)外购电力费: 本月外购电力 千瓦时,外购电力综合单价 元/千瓦时,与上月相比外购 电力费变化 万元,其主要原因: 外购电力量变化 千瓦时; 综合外购电力综合单价变化 元/吨。 截止到本月底,年累计外购电力 千瓦时,年平均外购电力综合单价 元/ 千瓦时,累计发生外购电力费 万元;与去年同期的 万元相比,变化 万元。 3 3、固定成本分析、固定成本分析 本月固定成本费用发生 万元,与上月相比变化 万元;1 月份累 计固定成本费用发生 万元,与去年同期相比变化 万元,完成年度预算的 %。 各项具体费用如下: 12 本月发电耗用材料费用为 万元,与上月相比变化 万元;1 月份 累计发生材料费用发生 万元,与去年同期相比变化 万元,完成年度预算的 %。 (必要时分析原因) 本月工资及福利费用为 万元,与上月相比变化 万元;1 月份累 计发生工资及福利费用 万元,与去年同期相比变化 万元,完成年度预算的 %。 (必要时分析原因) 本月提取折旧费用 万元,与上月相比变化 万元;1 月份累计提 取折旧费用 万元,与去年同期相比变化 万元,完成年度预算的 %。 本月修理费用 万元,与上月相比变化 万元;1 月份累计提修理 费用 万元,与去年同期相比变化 万元,完成年度预算的 %。 (必要时根据 维修计划分项目和单位工程分析原因) 本月其他费用 万元,与上月相比变化 万元;1 月份累计其他费 用 万元,与去年同期相比变化 万元,完成年度预算的 %。 (必要时对 其他费用变化较大的科目逐一分析原因) 4 4、单位度电成本、单位度电成本 月份单位(度电)总成本 元/千瓦时。其中:单位燃料成本 元/千瓦时, 单位固定成本 元/千瓦时。 1 1)单位燃料成本:)单位燃料成本: 与上月相比单位燃料成本变化 元/千瓦时,变化率 。其主要原 因: 发电标准煤耗率变化 克/千瓦时; 综合标煤单价变化 元/吨。 与去年同月相比变化 元/千瓦时,变化率 。其主要原因: 发电标准煤耗率变化 克/千瓦时; 综合标煤单价变化 元/吨。 截止到本月底,年累计单位燃料成本 元/千瓦时,与去年同期的 元/千瓦 时相比,变化率 。其主要原因: 发电标准煤耗率变化 克/千瓦时; 综合标煤单价变化 元/吨。 2 2)单位固定成本:)单位固定成本: 与上月相比单位固定成本变化 元/千瓦时,变化率 。 13 与去年同月相比单位固定成本变化 元/千瓦时,变化率 。 截止到本月底,年累计单位固定成本 元/千瓦时,与去年同期的 元/千瓦 时相比,变化 元/千瓦时,变化率 。 3 3)单位总成本(含财务费用):)单位总成本(含财务费用): 与上月相比单位总成本变化 元/千瓦时,变化率 。 与去年同月相比单位总成本变化 元/千瓦时,变化率 。 截止到本月底,年累计单位总成本 元/千瓦时,与去年同期的 元/千瓦时 相比,变化 元/千瓦时,变化率 。 5 5、净利润指标、净利润指标 月份净利润为 万元,单位千瓦利润为 元/千瓦。 1 1)月度完成情况分析:)月度完成情况分析: 与上月相比净利润变化 万元,变化率 。其主要原因: 主营业务利润变化 万元,其主要原因是:主营业务收入变化 万 元、燃料成本费用变化 万元、固定成本费用变化 万元。 2 2)与去年同期比较分析)与去年同期比较分析: 与去年同月相比净利润变化 万元,变化率 。其主要原因: 主营业务利润变化 万元,其主要原因是:主营业务收入变化 万 元、燃料成本费用变化 万元、固定成本费用变化 万元。 截止到本月底,年累计实现净利润为 万元:与去年同期的 万元相比变化 万元,变化率 ; 3 3)完成年度预算情况:)完成年度预算情况: 截止到本月底,净利润累计完成年度预算的 %。 4 4)单位千瓦利润分析:)单位千瓦利润分析: 与上月相比位千瓦利润变化 万元;1 月份累计单位千瓦利润为 元 /千瓦,与同期相比变化 万元,变化率 。 五、五、 资金运作及现金流状况分析(财务)资金运作及现金流状况分析(财务) 14 1.1.经营性现金流与经营性现金流与 EBITDAEBITDA 差异分析差异分析 本年累计实现经营性现金流为人民币_,EBITDA 为人民币_; 经营性现金流较 EBITDA 高(低)_。请结合应收帐款、应付帐款、存货 的增减变动等因素解释差异原因。(注:EBITDA=净利润+固定资产折旧+所得 税+财务费用+无形资产及待摊费用摊销) 2.2.应收账款应收账款 本月底本公司的应收账款余额为人民币_,应收账款周转天数为 _,与购售电合同规定时间相差_天。请解释差异原因。(注:应收账款(注:应收账款 周转天数(应收账款期初余额应收账款期末余额)累计主营业周转天数(应收账款期初余额应收账款期末余额)累计主营业 务收入各机组累计运行天数的算术平均数)务收入各机组累计运行天数的算术平均数) 3.3.应付账款应付账款 本月底本公司的应付账款余额为人民币_,应付账款周转天数为 _,与合理周转天数 30 天相差_天。请解释差异原因。(注:注:1 1、应付账、应付账 款周转天数(经营性应付账款期初余额经营性应付账款期末余额)款周转天数(经营性应付账款期初余额经营性应付账款期末余额) (累计燃料成本(累计燃料成本+ +累计材料成本)各机组累计运行天数的算术平均累计材料成本)各机组累计运行天数的算术平均 数;数;2 2、应付账款应只包含经营性的应付款、应付账款应只包含经营性的应付款( (例如购煤款及购买材料款例如购煤款及购买材料款) ),请剔,请剔 除非经营性的应付款除非经营性的应付款( (例如应付工程款例如应付工程款) )) 4.4.库存库存 本月底本公司的库存余额为人民币_,库存实际周转天数为_, 与合理周转天数 20 天相差_天。请解释差异原因。(注:库存周转天数(注:库存周转天数 (库存期初余额库存期末余额)(累计燃料成本(库存期初余额库存期末余额)(累计燃料成本+ +累计材料成累计材料成 本)各机组累计运行天数的算术平均数)本)各机组累计运行天数的算术平均数) 5.5.资金情况资金情况 本月底本公司的资金余额为人民币_。解释资金使用计划。如有 大额资金(超过万元人民币),请说明近期资金用途,有无提前还款 计划,用作分红,或其他日常支出及所得税支出。 6.6.税费支出税费支出 15 税目本月数本年累计数 增值税 关税 营业税 企业所得税 城市维护建设税 教育费附加 土地使用税(费) 房产税 印花税 车船使用税 其他税费 总计 项目公司税费情况统计表 1、增值税应当剔除年初年末留抵的影响。增值税=累计应纳税额+年初留抵-期末留抵=累计销项-累计进 项+进项转出 2、所得税应当剔除弥补以前亏损影响。所得税成本=应纳所得税额+弥补以前年度亏损减少税额。 7.7.其他需要关注的财务状况其他需要关注的财务状况 六、六、 董事会决议完成情况(半年、年度分析评价)董事会决议完成情况(半年、年度分析评价) 七、七、 项目运营存在的问题项目运营存在的问题 1、项目存在的问题和解决措施: 2、需要控股公司帮助协调的问题: 16 第二部分第二部分 基建项目分析报告模板基建项目分析报告模板 一、里程碑节点及工程形象进展:一、里程碑节点及工程形象进展: 1 1、本月应完成的里程碑节点:、本月应完成的里程碑节点: 里程碑节点 应于 年 月 日完成; 里程碑节点 应于 年 月 日完成; 里程碑节点 应于 年 月 日完成。 2 2、本月已经完成的里程碑节点:、本月已经完成的里程碑节点: 里程碑节点 已于 年 月 日完成; 里程碑节点 已于 年 月 日完成。 3 3、本月未完成的里程碑节点:、本月未完成的里程碑节点: 里程碑节点 将推迟于 年 月 日完成; 4 4、工程形象进展描述:、工程形象进展描述: 5 5、偏差分析:、偏差分析: 偏差原因分析; 半年度、年度应将完成情况与标杆值和董事会的相关要求进行差异性分析。 二、资金来源、使用及投资完成情况二、资金来源、使用及投资完成情况 1 1、资金来源情况:、资金来源情况: 本月实际到位资金 万元,其中:项目资本金 万元,短期借款 万元, 长期借款 万元,设备退税 万元。本年累计实际到位资金 万元, 其中 ;自开工累计到位资金 元,其中 。 2 2、资金使用情况:、资金使用情况: 本月实际使用资金 万元。截止本月底,年累计使用资金 万元。自开 工累计使用资金 万元。 3 3、投资完成情况分析、投资完成情况分析 本月完成投资 万元,本年累计完成 万元,完成年预算的 %,其 中: 17 建筑工程:本月完成 万元,本年累计完成 万元;完成年预算值的 %; 同年预算进度相比变化 %(负值需要说明主要原因是什么?)。 安装工程:本月完成 万元,本年累计完成 万元;完成年预 算值的 %;同年预算进度相比变化 %(负值需要说明主要原因是什么? )。 特殊项目(煤矿、铁路、码头和送出工程等煤矿、铁

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