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文档简介
泓域咨询MACRO/ 船用柴油发电机项目立项申请报告船用柴油发电机项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4437.22万元,同比增长30.61%(1039.84万元)。其中,主营业业务船用柴油发电机生产及销售收入为4202.01万元,占营业总收入的94.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1037.00万元,较去年同期相比增长135.31万元,增长率15.01%;实现净利润777.75万元,较去年同期相比增长82.60万元,增长率11.88%。二、项目概况(一)项目名称船用柴油发电机项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积7823.91平方米(折合约11.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.20%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度182.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7823.91平方米,建筑物基底占地面积5648.86平方米,总建筑面积10875.23平方米,其中:规划建设主体工程7124.83平方米,项目规划绿化面积860.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费681.08万元。(七)节能分析“船用柴油发电机项目建设项目”,年用电量1360358.15千瓦时,年总用水量7298.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.81吨标准煤/年。达产年综合节能量52.99吨标准煤/年,项目总节能率28.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3105.47万元,其中:固定资产投资2145.30万元,占项目总投资的69.08%;流动资金960.17万元,占项目总投资的30.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7071.00万元,总成本费用5529.55万元,税金及附加56.81万元,利润总额1541.45万元,利税总额1810.87万元,税后净利润1156.09万元,达产年纳税总额654.78万元;达产年投资利润率49.64%,投资利税率58.31%,投资回报率37.23%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位145个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地船用柴油发电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地船用柴油发电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“船用柴油发电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位145个,达产年纳税总额654.78万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.64%,投资利税率58.31%,全部投资回报率37.23%,全部投资回收期4.19年,固定资产投资回收期4.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于重点领域技术路线图。中国工程院已完成中国制造2025重点领域技术路线图(2017年版)的修订工作。根据重点领域路线图(2017年版),到2025年中国制造业将步入世界制造强国行列,十个重点领域23个优先发展方向将率先突破。一些领域将整体步入世界领先强国行列,成为引领者之一。如通信设备、轨道交通装备、电力装备、海洋工程装备及高技术船舶。一些领域将整体步入世界强国行列,并开发出一批处于世界领先水平的技术和产品。如航天装备、机器人、操作系统与工业软件、新能源汽车和智能网联汽车、前沿新材料、生物制药、高档数控机床与基础制造装备。一些领域与世界强国仍有一定的差距。如集成电路及其专用设备、民用航空装备。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7823.9111.73亩1.1容积率1.391.2建筑系数72.20%1.3投资强度万元/亩182.891.4基底面积平方米5648.861.5总建筑面积平方米10875.231.6绿化面积平方米860.22绿化率7.91%2总投资万元3105.472.1固定资产投资万元2145.302.1.1土建工程投资万元870.682.1.1.1土建工程投资占比万元28.04%2.1.2设备投资万元681.082.1.2.1设备投资占比21.93%2.1.3其它投资万元593.542.1.3.1其它投资占比19.11%2.1.4固定资产投资占比69.08%2.2流动资金万元960.172.2.1流动资金占比30.92%3收入万元7071.004总成本万元5529.555利润总额万元1541.456净利润万元1156.097所得税万元1.398增值税万元212.619税金及附加万元56.8110纳税总额万元654.7811利税总额万元1810.8712投资利润率49.64%13投资利税率58.31%14投资回报率37.23%15回收期年4.1916设备数量台(套)9717年用电量千瓦时1360358.1518年用水量立方米7298.5619总能耗吨标准煤167.8120节能率28.66%21节能量吨标准煤52.9922员工数量人145第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.20%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度182.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3993.743993.747124.837124.83627.461.1主要生产车间2396.242396.244274.904274.90389.031.2辅助生产车间1278.001278.002279.952279.95200.791.3其他生产车间319.50319.50413.24413.2437.652仓储工程847.33847.332437.762437.76156.142.1成品贮存211.83211.83609.44609.4439.032.2原料仓储440.61440.611267.641267.6481.192.3辅助材料仓库194.89194.89560.68560.6835.913供配电工程45.1945.1945.1945.193.263.1供配电室45.1945.1945.1945.193.264给排水工程51.9751.9751.9751.972.914.1给排水51.9751.9751.9751.972.915服务性工程536.64536.64536.64536.6434.375.1办公用房296.76296.76296.76296.7619.245.2生活服务239.88239.88239.88239.8817.686消防及环保工程151.39151.39151.39151.3910.916.1消防环保工程151.39151.39151.39151.3910.917项目总图工程22.6022.6022.6022.6018.917.1场地及道路硬化1516.02259.44259.447.2场区围墙259.441516.021516.027.3安全保卫室22.6022.6022.6022.608绿化工程477.8316.72合计5648.8610875.2310875.23870.68六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1899.25万元,占计划投资的61.16%。其中:完成固定资产投资1504.92万元,占总投资的79.24%;完成流动资金投资394.33,占总投资的20.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1899.251.1完成比例61.16%2完成固定资产投资万元1504.922.1完成比例79.24%3完成流动资金投资万元394.333.1完成比例20.76%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员145人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人991.2人均年工资万元5.021.3年工资额万元436.942工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元5.702.3年工资额万元116.703企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.663.3年工资额万元37.014品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元65.645其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.045.3年工资额万元46.056职工工资总额万元3713.96五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2145.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元870.68681.08182.892145.301.1工程费用万元870.68681.084674.131.1.1建筑工程费用万元870.68870.6828.04%1.1.2设备购置及安装费万元681.08681.0821.93%1.2工程建设其他费用万元593.54593.5419.11%1.2.1无形资产万元315.12315.121.3预备费万元278.42278.421.3.1基本预备费万元144.09144.091.3.2涨价预备费万元134.33134.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元2145.302145.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金960.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4674.132318.174138.864674.134674.134674.131.1应收账款万元1402.24631.011121.791402.241402.241402.241.2存货万元2103.36946.511682.692103.362103.362103.361.2.1原辅材料万元631.01283.95504.81631.01631.01631.011.2.2燃料动力万元31.5514.2025.2431.5531.5531.551.2.3在产品万元967.55435.40774.04967.55967.55967.551.2.4产成品万元473.26212.97378.60473.26473.26473.261.3现金万元1168.53525.84934.831168.531168.531168.532流动负债万元3713.961671.282971.173713.963713.963713.962.1应付账款万元3713.961671.282971.173713.963713.963713.963流动资金万元960.17432.08768.14960.17960.17960.174铺底流动资金万元320.05144.03256.05320.05320.05320.05(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3105.47万元,其中:固定资产投资2145.30万元,占项目总投资的69.08%;流动资金960.17万元,占项目总投资的30.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资870.68万元,占项目总投资的28.04%;设备购置费681.08万元,占项目总投资的21.93%;其它投资593.54万元,占项目总投资的19.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2145.30+960.17=3105.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2145.3069.08%1.1项目建设投资万元2145.3069.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元960.1730.92%3总投资万元万元3105.47二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3181.95万元,总成本13819.69万元,利润总额-10637.74万元,净利润42.78万元,增值税95.67万元,税金及附加-7978.31万元,所得税-2659.43万元;第二年收入5656.80万元,总成本21698.77万元,利润总额-16041.97万元,净利润-12031.48万元,增值税170.09万元,税金及附加51.71万元,所得税-4010.49万元;第三年生产负荷100%,收入7071.00万元,总成本5529.55万元,利润总额1541.45万元,净利润1156.09万元,增值税212.61万元,税金及附加56.81万元,所得税385.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7071.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=212.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3181.955656.807071.007071.007071.001.1船用柴油发电机万元3181.955656.807071.007071.007071.002现价增加值万元1018.221810.182262.722262.722262.723增
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