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文档简介
泓域咨询MACRO/ 油漆树脂制品项目立项申请报告油漆树脂制品项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技公司实现营业收入12041.23万元,同比增长16.71%(1723.88万元)。其中,主营业业务油漆树脂制品生产及销售收入为10118.45万元,占营业总收入的84.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2690.24万元,较去年同期相比增长312.55万元,增长率13.15%;实现净利润2017.68万元,较去年同期相比增长418.17万元,增长率26.14%。二、项目概况(一)项目名称油漆树脂制品项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积18882.77平方米(折合约28.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.53%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度186.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18882.77平方米,建筑物基底占地面积14639.81平方米,总建筑面积28324.15平方米,其中:规划建设主体工程17260.05平方米,项目规划绿化面积1825.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1689.84万元。(七)节能分析“油漆树脂制品项目建设项目”,年用电量567039.65千瓦时,年总用水量9674.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.52吨标准煤/年。达产年综合节能量30.22吨标准煤/年,项目总节能率21.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6615.90万元,其中:固定资产投资5292.27万元,占项目总投资的79.99%;流动资金1323.63万元,占项目总投资的20.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10720.00万元,总成本费用8144.80万元,税金及附加118.16万元,利润总额2575.20万元,利税总额3048.56万元,税后净利润1931.40万元,达产年纳税总额1117.16万元;达产年投资利润率38.92%,投资利税率46.08%,投资回报率29.19%,全部投资回收期4.93年,提供就业职位217个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地油漆树脂制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地油漆树脂制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“油漆树脂制品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位217个,达产年纳税总额1117.16万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.92%,投资利税率46.08%,全部投资回报率29.19%,全部投资回收期4.93年,固定资产投资回收期4.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、研发制造关键短板装备。我国从2009年正式启动实施“数控机床专项”,截止2016年,专项先后支持了大连光洋科技集团有限公司、北京精雕科技集团有限公司、三一集团有限公司等20余家民营企业30多项课题,取得了一系列重大成果。未来,除围绕机床行业全产业链进行布局外,还将持续聚焦于航空航天、汽车两大重点服务领域,衔接智能制造、“中国制造2025”等国家战略新需求,特别是机器人和增材制造,着力补齐重大装备短板,推动制造业战略性转型升级,为国家面向2030年的重大战略部署奠定基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18882.7728.31亩1.1容积率1.501.2建筑系数77.53%1.3投资强度万元/亩186.941.4基底面积平方米14639.811.5总建筑面积平方米28324.151.6绿化面积平方米1825.53绿化率6.45%2总投资万元6615.902.1固定资产投资万元5292.272.1.1土建工程投资万元2136.762.1.1.1土建工程投资占比万元32.30%2.1.2设备投资万元1689.842.1.2.1设备投资占比25.54%2.1.3其它投资万元1465.672.1.3.1其它投资占比22.15%2.1.4固定资产投资占比79.99%2.2流动资金万元1323.632.2.1流动资金占比20.01%3收入万元10720.004总成本万元8144.805利润总额万元2575.206净利润万元1931.407所得税万元1.508增值税万元355.209税金及附加万元118.1610纳税总额万元1117.1611利税总额万元3048.5612投资利润率38.92%13投资利税率46.08%14投资回报率29.19%15回收期年4.9316设备数量台(套)6017年用电量千瓦时567039.6518年用水量立方米9674.4719总能耗吨标准煤70.5220节能率21.41%21节能量吨标准煤30.2222员工数量人217第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、党的十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.53%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度186.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10350.3510350.3517260.0517260.051432.301.1主要生产车间6210.216210.2110356.0310356.03888.031.2辅助生产车间3312.113312.115523.225523.22458.341.3其他生产车间828.03828.031001.081001.0885.942仓储工程2195.972195.977191.677191.67434.032.1成品贮存548.99548.991797.921797.92108.512.2原料仓储1141.901141.903739.673739.67225.702.3辅助材料仓库505.07505.071654.081654.0899.833供配电工程117.12117.12117.12117.127.953.1供配电室117.12117.12117.12117.127.954给排水工程134.69134.69134.69134.697.114.1给排水134.69134.69134.69134.697.115服务性工程1390.781390.781390.781390.7883.945.1办公用房786.73786.73786.73786.7341.165.2生活服务604.05604.05604.05604.0543.536消防及环保工程392.35392.35392.35392.3526.646.1消防环保工程392.35392.35392.35392.3526.647项目总图工程58.5658.5658.5658.5685.737.1场地及道路硬化3776.88713.59713.597.2场区围墙713.593776.883776.887.3安全保卫室58.5658.5658.5658.568绿化工程1687.4859.06合计14639.8128324.1528324.152136.76六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6283.14万元,占计划投资的94.97%。其中:完成固定资产投资4325.74万元,占总投资的68.85%;完成流动资金投资1957.40,占总投资的31.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6283.141.1完成比例94.97%2完成固定资产投资万元4325.742.1完成比例68.85%3完成流动资金投资万元1957.403.1完成比例31.15%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员217人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1481.2人均年工资万元5.531.3年工资额万元885.962工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.642.3年工资额万元217.093企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.963.3年工资额万元60.854品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元96.265其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.565.3年工资额万元67.736职工工资总额万元7033.26五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5292.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2136.761689.84186.945292.271.1工程费用万元2136.761689.848356.891.1.1建筑工程费用万元2136.762136.7632.30%1.1.2设备购置及安装费万元1689.841689.8425.54%1.2工程建设其他费用万元1465.671465.6722.15%1.2.1无形资产万元681.17681.171.3预备费万元784.50784.501.3.1基本预备费万元430.64430.641.3.2涨价预备费万元353.86353.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元5292.275292.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1323.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8356.894543.175039.478356.898356.898356.891.1应收账款万元2507.071629.591754.952507.072507.072507.071.2存货万元3760.602444.392632.423760.603760.603760.601.2.1原辅材料万元1128.18733.32789.731128.181128.181128.181.2.2燃料动力万元56.4136.6739.4956.4156.4156.411.2.3在产品万元1729.881124.421210.911729.881729.881729.881.2.4产成品万元846.13549.99592.29846.13846.13846.131.3现金万元2089.221357.991462.462089.222089.222089.222流动负债万元7033.264571.624923.287033.267033.267033.262.1应付账款万元7033.264571.624923.287033.267033.267033.263流动资金万元1323.63860.36926.541323.631323.631323.634铺底流动资金万元441.21286.79308.85441.21441.21441.21(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6615.90万元,其中:固定资产投资5292.27万元,占项目总投资的79.99%;流动资金1323.63万元,占项目总投资的20.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2136.76万元,占项目总投资的32.30%;设备购置费1689.84万元,占项目总投资的25.54%;其它投资1465.67万元,占项目总投资的22.15%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5292.27+1323.63=6615.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5292.2779.99%1.1项目建设投资万元5292.2779.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1323.6320.01%3总投资万元万元6615.90二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6968.00万元,总成本12300.99万元,利润总额-5332.99万元,净利润103.24万元,增值税230.88万元,税金及附加-3999.74万元,所得税-1333.25万元;第二年收入7504.00万元,总成本13026.90万元,利润总额-5522.90万元,净利润-4142.18万元,增值税248.64万元,税金及附加105.37万元,所得税-1380.72万元;第三年生产负荷100%,收入10720.00万元,总成本8144.80万元,利润总额2575.20万元,净利润1931.40万元,增值税355.20万元,税金及附加118.16万元,所得税643.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10720.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=355.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6968.007504.0010720.0010720.0010720.001.1油漆树脂制品万元6968.007504.0010720.0010720.0010720.002现价增加值万元2229.762401.28343
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