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泓域咨询MACRO/ 合成树脂工艺品项目立项申请报告合成树脂工艺品项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入19729.16万元,同比增长27.81%(4292.62万元)。其中,主营业业务合成树脂工艺品生产及销售收入为16527.74万元,占营业总收入的83.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5562.00万元,较去年同期相比增长774.00万元,增长率16.17%;实现净利润4171.50万元,较去年同期相比增长767.48万元,增长率22.55%。二、项目概况(一)项目名称合成树脂工艺品项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积50525.25平方米(折合约75.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.27%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度164.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50525.25平方米,建筑物基底占地面积29946.32平方米,总建筑面积64672.32平方米,其中:规划建设主体工程40964.40平方米,项目规划绿化面积4395.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费5672.73万元。(七)节能分析“合成树脂工艺品项目建设项目”,年用电量1298438.63千瓦时,年总用水量18708.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.18吨标准煤/年。达产年综合节能量48.14吨标准煤/年,项目总节能率27.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15590.16万元,其中:固定资产投资12445.73万元,占项目总投资的79.83%;流动资金3144.43万元,占项目总投资的20.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28304.00万元,总成本费用21342.72万元,税金及附加317.32万元,利润总额6961.28万元,利税总额8238.78万元,税后净利润5220.96万元,达产年纳税总额3017.82万元;达产年投资利润率44.65%,投资利税率52.85%,投资回报率33.49%,全部投资回收期4.49年,提供就业职位416个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地合成树脂工艺品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地合成树脂工艺品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“合成树脂工艺品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位416个,达产年纳税总额3017.82万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.65%,投资利税率52.85%,全部投资回报率33.49%,全部投资回收期4.49年,固定资产投资回收期4.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进简政放权、放管结合、优化服务,精简和优化行政审批,清理相关政策法规,建立和完善市场准入负面清单制度,构建完善市场准入管理新体制,保障民营经济依法平等参与市场竞争。(发展改革委、各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50525.2575.75亩1.1容积率1.281.2建筑系数59.27%1.3投资强度万元/亩164.301.4基底面积平方米29946.321.5总建筑面积平方米64672.321.6绿化面积平方米4395.52绿化率6.80%2总投资万元15590.162.1固定资产投资万元12445.732.1.1土建工程投资万元4647.452.1.1.1土建工程投资占比万元29.81%2.1.2设备投资万元5672.732.1.2.1设备投资占比36.39%2.1.3其它投资万元2125.552.1.3.1其它投资占比13.63%2.1.4固定资产投资占比79.83%2.2流动资金万元3144.432.2.1流动资金占比20.17%3收入万元28304.004总成本万元21342.725利润总额万元6961.286净利润万元5220.967所得税万元1.288增值税万元960.189税金及附加万元317.3210纳税总额万元3017.8211利税总额万元8238.7812投资利润率44.65%13投资利税率52.85%14投资回报率33.49%15回收期年4.4916设备数量台(套)9717年用电量千瓦时1298438.6318年用水量立方米18708.9219总能耗吨标准煤161.1820节能率27.17%21节能量吨标准煤48.1422员工数量人416第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.27%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度164.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21172.0521172.0540964.4040964.403238.141.1主要生产车间12703.2312703.2324578.6424578.642007.651.2辅助生产车间6775.066775.0613108.6113108.611036.201.3其他生产车间1693.761693.762375.942375.94194.292仓储工程4491.954491.9515410.1515410.15885.922.1成品贮存1122.991122.993852.543852.54221.482.2原料仓储2335.812335.818013.288013.28460.682.3辅助材料仓库1033.151033.153544.333544.33203.763供配电工程239.57239.57239.57239.5715.493.1供配电室239.57239.57239.57239.5715.494给排水工程275.51275.51275.51275.5113.864.1给排水275.51275.51275.51275.5113.865服务性工程2844.902844.902844.902844.90163.555.1办公用房1525.291525.291525.291525.2997.945.2生活服务1319.611319.611319.611319.6189.606消防及环保工程802.56802.56802.56802.5651.916.1消防环保工程802.56802.56802.56802.5651.917项目总图工程119.79119.79119.79119.79180.357.1场地及道路硬化8283.851765.001765.007.2场区围墙1765.008283.858283.857.3安全保卫室119.79119.79119.79119.798绿化工程2806.5998.23合计29946.3264672.3264672.324647.45六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11324.00万元,占计划投资的72.64%。其中:完成固定资产投资8310.08万元,占总投资的73.38%;完成流动资金投资3013.92,占总投资的26.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11324.001.1完成比例72.64%2完成固定资产投资万元8310.082.1完成比例73.38%3完成流动资金投资万元3013.923.1完成比例26.62%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员416人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2831.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元1596.942工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元6.472.3年工资额万元370.583企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.433.3年工资额万元133.514品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元176.955其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元7.935.3年工资额万元159.196职工工资总额万元16808.78五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12445.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4647.455672.73164.3012445.731.1工程费用万元4647.455672.7319953.211.1.1建筑工程费用万元4647.454647.4529.81%1.1.2设备购置及安装费万元5672.735672.7336.39%1.2工程建设其他费用万元2125.552125.5513.63%1.2.1无形资产万元1084.771084.771.3预备费万元1040.781040.781.3.1基本预备费万元461.84461.841.3.2涨价预备费万元578.94578.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元12445.7312445.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3144.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19953.218292.0316977.8519953.2119953.2119953.211.1应收账款万元5985.962693.684788.775985.965985.965985.961.2存货万元8978.944040.537183.168978.948978.948978.941.2.1原辅材料万元2693.681212.162154.952693.682693.682693.681.2.2燃料动力万元134.6860.61107.75134.68134.68134.681.2.3在产品万元4130.311858.643304.254130.314130.314130.311.2.4产成品万元2020.26909.121616.212020.262020.262020.261.3现金万元4988.302244.743990.644988.304988.304988.302流动负债万元16808.787563.9513447.0216808.7816808.7816808.782.1应付账款万元16808.787563.9513447.0216808.7816808.7816808.783流动资金万元3144.431414.992515.543144.433144.433144.434铺底流动资金万元1048.13471.66838.511048.131048.131048.13(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15590.16万元,其中:固定资产投资12445.73万元,占项目总投资的79.83%;流动资金3144.43万元,占项目总投资的20.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4647.45万元,占项目总投资的29.81%;设备购置费5672.73万元,占项目总投资的36.39%;其它投资2125.55万元,占项目总投资的13.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12445.73+3144.43=15590.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12445.7379.83%1.1项目建设投资万元12445.7379.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3144.4320.17%3总投资万元万元15590.16二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12736.80万元,总成本12031.66万元,利润总额705.14万元,净利润253.95万元,增值税432.08万元,税金及附加528.86万元,所得税176.28万元;第二年收入22643.20万元,总成本18478.67万元,利润总额4164.53万元,净利润3123.40万元,增值税768.14万元,税金及附加294.28万元,所得税1041.13万元;第三年生产负荷100%,收入28304.00万元,总成本21342.72万元,利润总额6961.28万元,净利润5220.96万元,增值税960.18万元,税金及附加317.32万元,所得税1740.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28304.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=960.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12736.8022643.2028304.0028304.0028304.001.1合成树脂工艺品万元12736.8022643.2028304.0028304.0028304.002现价增加值万元4075.787245.829057.2
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