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文档简介
泓域咨询MACRO/ 金属化轴向电容器项目立项申请报告金属化轴向电容器项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入16537.75万元,同比增长14.46%(2088.83万元)。其中,主营业业务金属化轴向电容器生产及销售收入为14986.92万元,占营业总收入的90.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3456.98万元,较去年同期相比增长598.24万元,增长率20.93%;实现净利润2592.74万元,较去年同期相比增长364.77万元,增长率16.37%。二、项目概况(一)项目名称金属化轴向电容器项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积26359.84平方米(折合约39.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.16%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度166.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26359.84平方米,建筑物基底占地面积15594.48平方米,总建筑面积30577.41平方米,其中:规划建设主体工程20757.98平方米,项目规划绿化面积1533.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费3522.56万元。(七)节能分析“金属化轴向电容器项目建设项目”,年用电量437586.35千瓦时,年总用水量14691.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.03吨标准煤/年。达产年综合节能量19.33吨标准煤/年,项目总节能率21.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9518.31万元,其中:固定资产投资6581.27万元,占项目总投资的69.14%;流动资金2937.04万元,占项目总投资的30.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20988.00万元,总成本费用16311.68万元,税金及附加182.84万元,利润总额4676.32万元,利税总额5504.17万元,税后净利润3507.24万元,达产年纳税总额1996.93万元;达产年投资利润率49.13%,投资利税率57.83%,投资回报率36.85%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位341个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区金属化轴向电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区金属化轴向电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“金属化轴向电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位341个,达产年纳税总额1996.93万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.13%,投资利税率57.83%,全部投资回报率36.85%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥工业转型升级(中国制造2025)资金作用,重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,为民营企业转型升级提供产业支撑。(工业和信息化部、财政部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26359.8439.52亩1.1容积率1.161.2建筑系数59.16%1.3投资强度万元/亩166.531.4基底面积平方米15594.481.5总建筑面积平方米30577.411.6绿化面积平方米1533.64绿化率5.02%2总投资万元9518.312.1固定资产投资万元6581.272.1.1土建工程投资万元2638.192.1.1.1土建工程投资占比万元27.72%2.1.2设备投资万元3522.562.1.2.1设备投资占比37.01%2.1.3其它投资万元420.522.1.3.1其它投资占比4.42%2.1.4固定资产投资占比69.14%2.2流动资金万元2937.042.2.1流动资金占比30.86%3收入万元20988.004总成本万元16311.685利润总额万元4676.326净利润万元3507.247所得税万元1.168增值税万元645.019税金及附加万元182.8410纳税总额万元1996.9311利税总额万元5504.1712投资利润率49.13%13投资利税率57.83%14投资回报率36.85%15回收期年4.2116设备数量台(套)9517年用电量千瓦时437586.3518年用水量立方米14691.7119总能耗吨标准煤55.0320节能率21.81%21节能量吨标准煤19.3322员工数量人341第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、近日,国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了工业和信息化蓝皮书:战略性新兴产业发展报告(20162017)。2016年,新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.16%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度166.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11025.3011025.3020757.9820757.981970.081.1主要生产车间6615.186615.1812454.7912454.791221.451.2辅助生产车间3528.103528.106642.556642.55630.431.3其他生产车间882.02882.021203.961203.96118.202仓储工程2339.172339.176382.636382.63440.552.1成品贮存584.79584.791595.661595.66110.142.2原料仓储1216.371216.373318.973318.97229.092.3辅助材料仓库538.01538.011468.001468.00101.333供配电工程124.76124.76124.76124.769.693.1供配电室124.76124.76124.76124.769.694给排水工程143.47143.47143.47143.478.664.1给排水143.47143.47143.47143.478.665服务性工程1481.481481.481481.481481.48102.265.1办公用房623.24623.24623.24623.2454.975.2生活服务858.24858.24858.24858.2459.606消防及环保工程417.93417.93417.93417.9332.456.1消防环保工程417.93417.93417.93417.9332.457项目总图工程62.3862.3862.3862.3820.157.1场地及道路硬化3936.81911.39911.397.2场区围墙911.393936.813936.817.3安全保卫室62.3862.3862.3862.388绿化工程1552.9254.35合计15594.4830577.4130577.412638.19六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6396.75万元,占计划投资的67.20%。其中:完成固定资产投资5052.82万元,占总投资的78.99%;完成流动资金投资1343.93,占总投资的21.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6396.751.1完成比例67.20%2完成固定资产投资万元5052.822.1完成比例78.99%3完成流动资金投资万元1343.933.1完成比例21.01%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员341人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2321.2人均年工资万元4.561.3年工资额万元1006.882工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元5.012.3年工资额万元303.573企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.773.3年工资额万元93.094品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元155.975其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.595.3年工资额万元108.196职工工资总额万元13804.11五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6581.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2638.193522.56166.536581.271.1工程费用万元2638.193522.5616741.151.1.1建筑工程费用万元2638.192638.1927.72%1.1.2设备购置及安装费万元3522.563522.5637.01%1.2工程建设其他费用万元420.52420.524.42%1.2.1无形资产万元239.96239.961.3预备费万元180.56180.561.3.1基本预备费万元90.6890.681.3.2涨价预备费万元89.8889.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元6581.276581.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2937.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16741.158265.7912752.4616741.1516741.1516741.151.1应收账款万元5022.353264.524017.885022.355022.355022.351.2存货万元7533.524896.796026.817533.527533.527533.521.2.1原辅材料万元2260.061469.041808.042260.062260.062260.061.2.2燃料动力万元113.0073.4590.40113.00113.00113.001.2.3在产品万元3465.422252.522772.343465.423465.423465.421.2.4产成品万元1695.041101.781356.031695.041695.041695.041.3现金万元4185.292720.443348.234185.294185.294185.292流动负债万元13804.118972.6711043.2913804.1113804.1113804.112.1应付账款万元13804.118972.6711043.2913804.1113804.1113804.113流动资金万元2937.041909.082349.632937.042937.042937.044铺底流动资金万元979.00636.36783.21979.00979.00979.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9518.31万元,其中:固定资产投资6581.27万元,占项目总投资的69.14%;流动资金2937.04万元,占项目总投资的30.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2638.19万元,占项目总投资的27.72%;设备购置费3522.56万元,占项目总投资的37.01%;其它投资420.52万元,占项目总投资的4.42%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6581.27+2937.04=9518.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6581.2769.14%1.1项目建设投资万元6581.2769.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2937.0430.86%3总投资万元万元9518.31二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13642.20万元,总成本19064.13万元,利润总额-5421.93万元,净利润155.75万元,增值税419.26万元,税金及附加-4066.45万元,所得税-1355.48万元;第二年收入16790.40万元,总成本22540.25万元,利润总额-5749.85万元,净利润-4312.39万元,增值税516.01万元,税金及附加167.36万元,所得税-1437.46万元;第三年生产负荷100%,收入20988.00万元,总成本16311.68万元,利润总额4676.32万元,净利润3507.24万元,增值税645.01万元,税金及附加182.84万元,所得税1169.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20988.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=645.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13642.2016790.4020988.0020988.0020988.001.1金属化轴向电容器万元13642.2016790.4020988.0020988.0020988.002现价增加值万元4365.505372.936716.166716.
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