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文档简介
泓域咨询MACRO/ 氨基树脂涂料项目立项申请报告氨基树脂涂料项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入15918.56万元,同比增长15.24%(2104.71万元)。其中,主营业业务氨基树脂涂料生产及销售收入为13177.38万元,占营业总收入的82.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3851.22万元,较去年同期相比增长332.88万元,增长率9.46%;实现净利润2888.41万元,较去年同期相比增长369.00万元,增长率14.65%。二、项目概况(一)项目名称氨基树脂涂料项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积33309.98平方米(折合约49.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.82%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度181.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33309.98平方米,建筑物基底占地面积20925.33平方米,总建筑面积48299.47平方米,其中:规划建设主体工程37420.04平方米,项目规划绿化面积2747.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费3656.23万元。(七)节能分析“氨基树脂涂料项目建设项目”,年用电量569724.73千瓦时,年总用水量11586.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.01吨标准煤/年。达产年综合节能量29.00吨标准煤/年,项目总节能率20.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11325.55万元,其中:固定资产投资9048.63万元,占项目总投资的79.90%;流动资金2276.92万元,占项目总投资的20.10%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21297.00万元,总成本费用15997.22万元,税金及附加220.96万元,利润总额5299.78万元,利税总额6251.74万元,税后净利润3974.84万元,达产年纳税总额2276.90万元;达产年投资利润率46.79%,投资利税率55.20%,投资回报率35.10%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位326个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心氨基树脂涂料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心氨基树脂涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“氨基树脂涂料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位326个,达产年纳税总额2276.90万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.79%,投资利税率55.20%,全部投资回报率35.10%,全部投资回收期4.35年,固定资产投资回收期4.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进银企信息对接。工业和信息化部会同人民银行、银监会印发了加强信息共享促进产融合作行动方案,立足产融信息共享,从建立融资信息对接清单、建立产融信息对接服务平台、加大精准支持、创新金融支持方式、完善产业链金融服务、提升企业融资能力等7个方面,提出了22条有针对性的措施。工业和信息化部分别与国家开发银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信集团等金融机构签署了战略合作协议。保监会指导保险机构创新开发企业财产险、信用保证保险、责任保险、工程保险以及意外健康保险等保险产品,一方面提高企业抵御风险的能力,另一方面通过分担企业信用风险,帮助企业增进信用。证监会将支持产业资本在符合主业突出、协同发展、架构清晰、制度健全等审慎性监管要求的前提下,依法入股证券基金经营机构,推动产融有序结合。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33309.9849.94亩1.1容积率1.451.2建筑系数62.82%1.3投资强度万元/亩181.191.4基底面积平方米20925.331.5总建筑面积平方米48299.471.6绿化面积平方米2747.27绿化率5.69%2总投资万元11325.552.1固定资产投资万元9048.632.1.1土建工程投资万元3830.692.1.1.1土建工程投资占比万元33.82%2.1.2设备投资万元3656.232.1.2.1设备投资占比32.28%2.1.3其它投资万元1561.712.1.3.1其它投资占比13.79%2.1.4固定资产投资占比79.90%2.2流动资金万元2276.922.2.1流动资金占比20.10%3收入万元21297.004总成本万元15997.225利润总额万元5299.786净利润万元3974.847所得税万元1.458增值税万元731.009税金及附加万元220.9610纳税总额万元2276.9011利税总额万元6251.7412投资利润率46.79%13投资利税率55.20%14投资回报率35.10%15回收期年4.3516设备数量台(套)9517年用电量千瓦时569724.7318年用水量立方米11586.6619总能耗吨标准煤71.0120节能率20.93%21节能量吨标准煤29.0022员工数量人326第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.82%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度181.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14794.2114794.2137420.0437420.043264.611.1主要生产车间8876.538876.5322452.0222452.022024.061.2辅助生产车间4734.154734.1511974.4111974.411044.681.3其他生产车间1183.541183.542170.362170.36195.882仓储工程3138.803138.807071.637071.63448.692.1成品贮存784.70784.701767.911767.91112.172.2原料仓储1632.181632.183677.253677.25233.322.3辅助材料仓库721.92721.921626.471626.47103.203供配电工程167.40167.40167.40167.4011.953.1供配电室167.40167.40167.40167.4011.954给排水工程192.51192.51192.51192.5110.694.1给排水192.51192.51192.51192.5110.695服务性工程1987.911987.911987.911987.91126.135.1办公用房1020.121020.121020.121020.1267.495.2生活服务967.79967.79967.79967.7963.776消防及环保工程560.80560.80560.80560.8040.036.1消防环保工程560.80560.80560.80560.8040.037项目总图工程83.7083.7083.7083.70-150.997.1场地及道路硬化5816.401015.391015.397.2场区围墙1015.395816.405816.407.3安全保卫室83.7083.7083.7083.708绿化工程2273.6579.58合计20925.3348299.4748299.473830.69六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7481.81万元,占计划投资的66.06%。其中:完成固定资产投资4625.10万元,占总投资的61.82%;完成流动资金投资2856.71,占总投资的38.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7481.811.1完成比例66.06%2完成固定资产投资万元4625.102.1完成比例61.82%3完成流动资金投资万元2856.713.1完成比例38.18%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员326人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2221.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元1326.082工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元6.742.3年工资额万元272.983企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元85.824品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元146.615其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.935.3年工资额万元105.586职工工资总额万元12528.26五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9048.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3830.693656.23181.199048.631.1工程费用万元3830.693656.2314805.181.1.1建筑工程费用万元3830.693830.6933.82%1.1.2设备购置及安装费万元3656.233656.2332.28%1.2工程建设其他费用万元1561.711561.7113.79%1.2.1无形资产万元897.85897.851.3预备费万元663.86663.861.3.1基本预备费万元295.39295.391.3.2涨价预备费万元368.47368.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元9048.639048.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2276.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14805.187966.5513318.0314805.1814805.1814805.181.1应收账款万元4441.552664.933553.244441.554441.554441.551.2存货万元6662.333997.405329.866662.336662.336662.331.2.1原辅材料万元1998.701199.221598.961998.701998.701998.701.2.2燃料动力万元99.9359.9679.9599.9399.9399.931.2.3在产品万元3064.671838.802451.743064.673064.673064.671.2.4产成品万元1499.02899.411199.221499.021499.021499.021.3现金万元3701.302220.782961.043701.303701.303701.302流动负债万元12528.267516.9610022.6112528.2612528.2612528.262.1应付账款万元12528.267516.9610022.6112528.2612528.2612528.263流动资金万元2276.921366.151821.542276.922276.922276.924铺底流动资金万元758.97455.38607.18758.97758.97758.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11325.55万元,其中:固定资产投资9048.63万元,占项目总投资的79.90%;流动资金2276.92万元,占项目总投资的20.10%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3830.69万元,占项目总投资的33.82%;设备购置费3656.23万元,占项目总投资的32.28%;其它投资1561.71万元,占项目总投资的13.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9048.63+2276.92=11325.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9048.6379.90%1.1项目建设投资万元9048.6379.90%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2276.9220.10%3总投资万元万元11325.55二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12778.20万元,总成本9875.25万元,利润总额2902.95万元,净利润185.87万元,增值税438.60万元,税金及附加2177.21万元,所得税725.74万元;第二年收入17037.60万元,总成本12536.28万元,利润总额4501.32万元,净利润3375.99万元,增值税584.80万元,税金及附加203.42万元,所得税1125.33万元;第三年生产负荷100%,收入21297.00万元,总成本15997.22万元,利润总额5299.78万元,净利润3974.84万元,增值税731.00万元,税金及附加220.96万元,所得税1324.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21297.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=731.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12778.2017037.6021297.0021297.0021297.001.1氨基树脂涂料万元12778.2017037.6021297.0021297.0021297.002现价增加值万元4089.025452.036815.046815
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