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文档简介
泓域咨询MACRO/ 低漏电小型铝电解电容器项目立项申请报告低漏电小型铝电解电容器项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入20302.64万元,同比增长22.78%(3767.13万元)。其中,主营业业务低漏电小型铝电解电容器生产及销售收入为16971.85万元,占营业总收入的83.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4675.15万元,较去年同期相比增长442.48万元,增长率10.45%;实现净利润3506.36万元,较去年同期相比增长693.78万元,增长率24.67%。二、项目概况(一)项目名称低漏电小型铝电解电容器项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积45769.54平方米(折合约68.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.68%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度172.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45769.54平方米,建筑物基底占地面积34638.39平方米,总建筑面积49888.80平方米,其中:规划建设主体工程36911.71平方米,项目规划绿化面积3591.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费4347.44万元。(七)节能分析“低漏电小型铝电解电容器项目建设项目”,年用电量702269.95千瓦时,年总用水量19362.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.96吨标准煤/年。达产年综合节能量26.27吨标准煤/年,项目总节能率21.56%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17156.48万元,其中:固定资产投资11868.52万元,占项目总投资的69.18%;流动资金5287.96万元,占项目总投资的30.82%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36506.00万元,总成本费用28223.03万元,税金及附加320.18万元,利润总额8282.97万元,利税总额9745.63万元,税后净利润6212.23万元,达产年纳税总额3533.40万元;达产年投资利润率48.28%,投资利税率56.80%,投资回报率36.21%,全部投资回收期4.26年,提供就业职位528个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区低漏电小型铝电解电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区低漏电小型铝电解电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“低漏电小型铝电解电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位528个,达产年纳税总额3533.40万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.28%,投资利税率56.80%,全部投资回报率36.21%,全部投资回收期4.26年,固定资产投资回收期4.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要积极发展服务型制造,加快制造与服务的协同发展,推动商业模式创新和业态创新,促进生产型制造向服务型制造转变。2016年7月,工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了发展服务型制造专项行动指南。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45769.5468.62亩1.1容积率1.091.2建筑系数75.68%1.3投资强度万元/亩172.961.4基底面积平方米34638.391.5总建筑面积平方米49888.801.6绿化面积平方米3591.75绿化率7.20%2总投资万元17156.482.1固定资产投资万元11868.522.1.1土建工程投资万元4480.162.1.1.1土建工程投资占比万元26.11%2.1.2设备投资万元4347.442.1.2.1设备投资占比25.34%2.1.3其它投资万元3040.922.1.3.1其它投资占比17.72%2.1.4固定资产投资占比69.18%2.2流动资金万元5287.962.2.1流动资金占比30.82%3收入万元36506.004总成本万元28223.035利润总额万元8282.976净利润万元6212.237所得税万元1.098增值税万元1142.489税金及附加万元320.1810纳税总额万元3533.4011利税总额万元9745.6312投资利润率48.28%13投资利税率56.80%14投资回报率36.21%15回收期年4.2616设备数量台(套)11817年用电量千瓦时702269.9518年用水量立方米19362.2619总能耗吨标准煤87.9620节能率21.56%21节能量吨标准煤26.2722员工数量人528第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.68%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度172.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24489.3424489.3436911.7136911.713646.261.1主要生产车间14693.6014693.6022147.0322147.032260.681.2辅助生产车间7836.597836.5911811.7511811.751166.801.3其他生产车间1959.151959.152140.882140.88218.782仓储工程5195.765195.768435.118435.11606.002.1成品贮存1298.941298.942108.782108.78151.502.2原料仓储2701.802701.804386.264386.26315.122.3辅助材料仓库1195.021195.021940.081940.08139.383供配电工程277.11277.11277.11277.1122.403.1供配电室277.11277.11277.11277.1122.404给排水工程318.67318.67318.67318.6720.034.1给排水318.67318.67318.67318.6720.035服务性工程3290.653290.653290.653290.65236.415.1办公用房1907.301907.301907.301907.30128.445.2生活服务1383.351383.351383.351383.35108.966消防及环保工程928.31928.31928.31928.3175.036.1消防环保工程928.31928.31928.31928.3175.037项目总图工程138.55138.55138.55138.55-257.647.1场地及道路硬化9536.281823.261823.267.2场区围墙1823.269536.289536.287.3安全保卫室138.55138.55138.55138.558绿化工程3761.87131.67合计34638.3949888.8049888.804480.16六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8803.29万元,占计划投资的51.31%。其中:完成固定资产投资5876.53万元,占总投资的66.75%;完成流动资金投资2926.76,占总投资的33.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8803.291.1完成比例51.31%2完成固定资产投资万元5876.532.1完成比例66.75%3完成流动资金投资万元2926.763.1完成比例33.25%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员528人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3591.2人均年工资万元5.791.3年工资额万元1472.832工程技术人员工资2.1平均人数人792.2人均年工资万元6.962.3年工资额万元419.903企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.703.3年工资额万元132.964品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元225.265其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元5.925.3年工资额万元210.856职工工资总额万元22775.79五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11868.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4480.164347.44172.9611868.521.1工程费用万元4480.164347.4428063.751.1.1建筑工程费用万元4480.164480.1626.11%1.1.2设备购置及安装费万元4347.444347.4425.34%1.2工程建设其他费用万元3040.923040.9217.72%1.2.1无形资产万元1781.641781.641.3预备费万元1259.281259.281.3.1基本预备费万元735.09735.091.3.2涨价预备费万元524.19524.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元11868.5211868.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5287.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28063.759529.3422976.4028063.7528063.7528063.751.1应收账款万元8419.133367.656735.308419.138419.138419.131.2存货万元12628.695051.4810102.9512628.6912628.6912628.691.2.1原辅材料万元3788.611515.443030.893788.613788.613788.611.2.2燃料动力万元189.4375.77151.54189.43189.43189.431.2.3在产品万元5809.202323.684647.365809.205809.205809.201.2.4产成品万元2841.461136.582273.162841.462841.462841.461.3现金万元7015.942806.385612.757015.947015.947015.942流动负债万元22775.799110.3218220.6322775.7922775.7922775.792.1应付账款万元22775.799110.3218220.6322775.7922775.7922775.793流动资金万元5287.962115.184230.375287.965287.965287.964铺底流动资金万元1762.64705.061410.121762.641762.641762.64(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17156.48万元,其中:固定资产投资11868.52万元,占项目总投资的69.18%;流动资金5287.96万元,占项目总投资的30.82%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4480.16万元,占项目总投资的26.11%;设备购置费4347.44万元,占项目总投资的25.34%;其它投资3040.92万元,占项目总投资的17.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11868.52+5287.96=17156.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11868.5269.18%1.1项目建设投资万元11868.5269.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5287.9630.82%3总投资万元万元17156.48二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14602.40万元,总成本8896.81万元,利润总额5705.59万元,净利润237.92万元,增值税456.99万元,税金及附加4279.19万元,所得税1426.40万元;第二年收入29204.80万元,总成本15676.58万元,利润总额13528.22万元,净利润10146.17万元,增值税913.98万元,税金及附加292.76万元,所得税3382.05万元;第三年生产负荷100%,收入36506.00万元,总成本28223.03万元,利润总额8282.97万元,净利润6212.23万元,增值税1142.48万元,税金及附加320.18万元,所得税2070.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入36506.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1142.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14602.4029204.8036506.0036506.0036506.001.1低漏电小型铝电解电容器万元14602.4029204.8036506.0036506.0036506.002现价增加值万元4672.779345.5411681.9211681.9211681
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