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文档简介
泓域咨询MACRO/ 通用浸渍树脂项目立项申请报告通用浸渍树脂项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx投资公司实现营业收入17083.30万元,同比增长33.31%(4268.63万元)。其中,主营业业务通用浸渍树脂生产及销售收入为13849.93万元,占营业总收入的81.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4086.01万元,较去年同期相比增长608.56万元,增长率17.50%;实现净利润3064.51万元,较去年同期相比增长371.83万元,增长率13.81%。二、项目概况(一)项目名称通用浸渍树脂项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积42114.38平方米(折合约63.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.36%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度197.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42114.38平方米,建筑物基底占地面积31737.40平方米,总建筑面积45062.39平方米,其中:规划建设主体工程34696.88平方米,项目规划绿化面积2384.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费4962.10万元。(七)节能分析“通用浸渍树脂项目建设项目”,年用电量690878.71千瓦时,年总用水量23767.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.94吨标准煤/年。达产年综合节能量28.98吨标准煤/年,项目总节能率24.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15558.80万元,其中:固定资产投资12482.15万元,占项目总投资的80.23%;流动资金3076.65万元,占项目总投资的19.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28126.00万元,总成本费用22489.67万元,税金及附加261.75万元,利润总额5636.33万元,利税总额6675.50万元,税后净利润4227.25万元,达产年纳税总额2448.25万元;达产年投资利润率36.23%,投资利税率42.90%,投资回报率27.17%,全部投资回收期5.18年,提供就业职位606个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区通用浸渍树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区通用浸渍树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“通用浸渍树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位606个,达产年纳税总额2448.25万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.23%,投资利税率42.90%,全部投资回报率27.17%,全部投资回收期5.18年,固定资产投资回收期5.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度。银监会印发了关于进一步加强商业银行小微企业授信尽职免责工作的通知关于做好2017年小微企业金融服务工作的通知提高小微企业信贷服务效率合理压缩获得信贷时间实施方案等文件,引导银行业金融机构进一步完善以民营经济为主的小微企业授信业务管理机制,优化信贷流程,不断提升小微企业金融服务质量和效率,推动制造业等民营小微企业持续健康发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42114.3863.14亩1.1容积率1.071.2建筑系数75.36%1.3投资强度万元/亩197.691.4基底面积平方米31737.401.5总建筑面积平方米45062.391.6绿化面积平方米2384.34绿化率5.29%2总投资万元15558.802.1固定资产投资万元12482.152.1.1土建工程投资万元3865.732.1.1.1土建工程投资占比万元24.85%2.1.2设备投资万元4962.102.1.2.1设备投资占比31.89%2.1.3其它投资万元3654.322.1.3.1其它投资占比23.49%2.1.4固定资产投资占比80.23%2.2流动资金万元3076.652.2.1流动资金占比19.77%3收入万元28126.004总成本万元22489.675利润总额万元5636.336净利润万元4227.257所得税万元1.078增值税万元777.429税金及附加万元261.7510纳税总额万元2448.2511利税总额万元6675.5012投资利润率36.23%13投资利税率42.90%14投资回报率27.17%15回收期年5.1816设备数量台(套)10817年用电量千瓦时690878.7118年用水量立方米23767.8419总能耗吨标准煤86.9420节能率24.85%21节能量吨标准煤28.9822员工数量人606第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、坚持环保优先、绿色发展。产业发展与空间布局必须严守生态保护底线,严禁“三高”项目进我市,禁止发展既是高耗能、高污染、高排放,又是劳民伤财、污染环境,人民群众反映强烈的产业;鼓励发展市场紧缺、高起点、高水平、高效益的绿色循环低碳产业体系。坚持提质增效、创新发展。以创新为动力,推动工业转型升级,优化创新要素配置,改造提升传统动能,大力培育新兴动能,释放新需求,创造新供给,推动新技术、新产品、新模式、新业态的科学发展。坚持调整结构、协调发展。立足比较优势,有进有退,优化布局,突出绿色,调整存量,突破增量。推进南疆与北疆、地方与兵团、地方与央企协调发展,以各种优势的倍增、放大、叠加效应推动新型工业化平衡发展。坚持合作共赢、开放发展。紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设历史机遇,发挥与周边国家互补优势,打通东联西出、东引西进国际国内大通道,打造开放性工业体系新优势,构建双向开放格局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.36%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度197.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22438.3422438.3434696.8834696.883274.161.1主要生产车间13463.0013463.0020818.1320818.132029.981.2辅助生产车间7180.277180.2711103.0011103.001047.731.3其他生产车间1795.071795.072012.422012.42196.452仓储工程4760.614760.616737.586737.58462.392.1成品贮存1190.151190.151684.391684.39115.602.2原料仓储2475.522475.523503.543503.54240.442.3辅助材料仓库1094.941094.941549.641549.64106.353供配电工程253.90253.90253.90253.9019.603.1供配电室253.90253.90253.90253.9019.604给排水工程291.98291.98291.98291.9817.534.1给排水291.98291.98291.98291.9817.535服务性工程3015.053015.053015.053015.05206.925.1办公用房1622.801622.801622.801622.80108.695.2生活服务1392.251392.251392.251392.25112.066消防及环保工程850.56850.56850.56850.5665.676.1消防环保工程850.56850.56850.56850.5665.677项目总图工程126.95126.95126.95126.95-298.327.1场地及道路硬化8809.061740.201740.207.2场区围墙1740.208809.068809.067.3安全保卫室126.95126.95126.95126.958绿化工程3365.23117.78合计31737.4045062.3945062.393865.73六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10253.84万元,占计划投资的65.90%。其中:完成固定资产投资7303.38万元,占总投资的71.23%;完成流动资金投资2950.46,占总投资的28.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10253.841.1完成比例65.90%2完成固定资产投资万元7303.382.1完成比例71.23%3完成流动资金投资万元2950.463.1完成比例28.77%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员606人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4121.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元2462.272工程技术人员工资2.1平均人数人912.2人均年工资万元6.882.3年工资额万元561.483企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.093.3年工资额万元190.074品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元272.765其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元4.725.3年工资额万元213.886职工工资总额万元16782.05五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12482.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3865.734962.10197.6912482.151.1工程费用万元3865.734962.1019858.701.1.1建筑工程费用万元3865.733865.7324.85%1.1.2设备购置及安装费万元4962.104962.1031.89%1.2工程建设其他费用万元3654.323654.3223.49%1.2.1无形资产万元1913.701913.701.3预备费万元1740.621740.621.3.1基本预备费万元914.40914.401.3.2涨价预备费万元826.22826.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元12482.1512482.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3076.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19858.708249.5415795.7819858.7019858.7019858.701.1应收账款万元5957.612383.044766.095957.615957.615957.611.2存货万元8936.423574.577149.138936.428936.428936.421.2.1原辅材料万元2680.931072.372144.742680.932680.932680.931.2.2燃料动力万元134.0553.62107.24134.05134.05134.051.2.3在产品万元4110.751644.303288.604110.754110.754110.751.2.4产成品万元2010.69804.281608.562010.692010.692010.691.3现金万元4964.681985.873971.744964.684964.684964.682流动负债万元16782.056712.8213425.6416782.0516782.0516782.052.1应付账款万元16782.056712.8213425.6416782.0516782.0516782.053流动资金万元3076.651230.662461.323076.653076.653076.654铺底流动资金万元1025.54410.22820.441025.541025.541025.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15558.80万元,其中:固定资产投资12482.15万元,占项目总投资的80.23%;流动资金3076.65万元,占项目总投资的19.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3865.73万元,占项目总投资的24.85%;设备购置费4962.10万元,占项目总投资的31.89%;其它投资3654.32万元,占项目总投资的23.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12482.15+3076.65=15558.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12482.1580.23%1.1项目建设投资万元12482.1580.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3076.6519.77%3总投资万元万元15558.80二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11250.40万元,总成本7726.76万元,利润总额3523.64万元,净利润205.77万元,增值税310.97万元,税金及附加2642.73万元,所得税880.91万元;第二年收入22500.80万元,总成本13050.67万元,利润总额9450.13万元,净利润7087.60万元,增值税621.94万元,税金及附加243.09万元,所得税2362.53万元;第三年生产负荷100%,收入28126.00万元,总成本22489.67万元,利润总额5636.33万元,净利润4227.25万元,增值税777.42万元,税金及附加261.75万元,所得税1409.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28126.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=777.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11250.4022500.8028126.0028126.0028126.001.1通用浸渍树脂万元11250.4022500.8028126.0028126.0028126.002现价增加值万元3600.137200.269000
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