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文档简介
泓域咨询MACRO/ 蓝膜抗辐射树脂镜片项目立项申请报告蓝膜抗辐射树脂镜片项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入26553.80万元,同比增长32.51%(6515.34万元)。其中,主营业业务蓝膜抗辐射树脂镜片生产及销售收入为21521.43万元,占营业总收入的81.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5731.02万元,较去年同期相比增长441.26万元,增长率8.34%;实现净利润4298.27万元,较去年同期相比增长403.09万元,增长率10.35%。二、项目概况(一)项目名称蓝膜抗辐射树脂镜片项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积51265.62平方米(折合约76.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.15%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度174.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51265.62平方米,建筑物基底占地面积27760.33平方米,总建筑面积82537.65平方米,其中:规划建设主体工程56623.68平方米,项目规划绿化面积5989.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费5094.15万元。(七)节能分析“蓝膜抗辐射树脂镜片项目建设项目”,年用电量898606.10千瓦时,年总用水量24948.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.57吨标准煤/年。达产年综合节能量35.55吨标准煤/年,项目总节能率26.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19575.66万元,其中:固定资产投资13377.48万元,占项目总投资的68.34%;流动资金6198.18万元,占项目总投资的31.66%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42964.00万元,总成本费用33583.46万元,税金及附加360.33万元,利润总额9380.54万元,利税总额11034.74万元,税后净利润7035.41万元,达产年纳税总额3999.34万元;达产年投资利润率47.92%,投资利税率56.37%,投资回报率35.94%,全部投资回收期4.28年,提供就业职位899个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园蓝膜抗辐射树脂镜片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园蓝膜抗辐射树脂镜片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“蓝膜抗辐射树脂镜片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位899个,达产年纳税总额3999.34万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.92%,投资利税率56.37%,全部投资回报率35.94%,全部投资回收期4.28年,固定资产投资回收期4.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,落实生产者责任延伸制度,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51265.6276.86亩1.1容积率1.611.2建筑系数54.15%1.3投资强度万元/亩174.051.4基底面积平方米27760.331.5总建筑面积平方米82537.651.6绿化面积平方米5989.82绿化率7.26%2总投资万元19575.662.1固定资产投资万元13377.482.1.1土建工程投资万元6041.932.1.1.1土建工程投资占比万元30.86%2.1.2设备投资万元5094.152.1.2.1设备投资占比26.02%2.1.3其它投资万元2241.402.1.3.1其它投资占比11.45%2.1.4固定资产投资占比68.34%2.2流动资金万元6198.182.2.1流动资金占比31.66%3收入万元42964.004总成本万元33583.465利润总额万元9380.546净利润万元7035.417所得税万元1.618增值税万元1293.879税金及附加万元360.3310纳税总额万元3999.3411利税总额万元11034.7412投资利润率47.92%13投资利税率56.37%14投资回报率35.94%15回收期年4.2816设备数量台(套)14717年用电量千瓦时898606.1018年用水量立方米24948.6119总能耗吨标准煤112.5720节能率26.96%21节能量吨标准煤35.5522员工数量人899第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.15%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度174.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19626.5519626.5556623.6856623.684559.471.1主要生产车间11775.9311775.9333974.2133974.212826.871.2辅助生产车间6280.506280.5018119.5818119.581459.031.3其他生产车间1570.121570.123284.173284.17273.572仓储工程4164.054164.0516844.0816844.08986.422.1成品贮存1041.011041.014211.024211.02246.602.2原料仓储2165.312165.318758.928758.92512.942.3辅助材料仓库957.73957.733874.143874.14226.883供配电工程222.08222.08222.08222.0814.633.1供配电室222.08222.08222.08222.0814.634给排水工程255.40255.40255.40255.4013.094.1给排水255.40255.40255.40255.4013.095服务性工程2637.232637.232637.232637.23154.445.1办公用房1218.901218.901218.901218.9067.635.2生活服务1418.331418.331418.331418.3367.686消防及环保工程743.98743.98743.98743.9849.016.1消防环保工程743.98743.98743.98743.9849.017项目总图工程111.04111.04111.04111.04165.467.1场地及道路硬化7671.991169.431169.437.2场区围墙1169.437671.997671.997.3安全保卫室111.04111.04111.04111.048绿化工程2840.2699.41合计27760.3382537.6582537.656041.93六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10872.46万元,占计划投资的55.54%。其中:完成固定资产投资7032.01万元,占总投资的64.68%;完成流动资金投资3840.45,占总投资的35.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10872.461.1完成比例55.54%2完成固定资产投资万元7032.012.1完成比例64.68%3完成流动资金投资万元3840.453.1完成比例35.32%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员899人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6111.2人均年工资万元4.901.3年工资额万元3377.522工程技术人员工资2.1平均人数人1352.2人均年工资万元6.072.3年工资额万元680.573企业管理人员工资3.1平均人数人363.2人均年工资万元6.413.3年工资额万元265.564品质管理人员工资4.1平均人数人724.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元406.975其他人员工资5.1平均人数人455.2人均年工资万元5.755.3年工资额万元344.046职工工资总额万元24128.45五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13377.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6041.935094.15174.0513377.481.1工程费用万元6041.935094.1530326.631.1.1建筑工程费用万元6041.936041.9330.86%1.1.2设备购置及安装费万元5094.155094.1526.02%1.2工程建设其他费用万元2241.402241.4011.45%1.2.1无形资产万元981.31981.311.3预备费万元1260.091260.091.3.1基本预备费万元612.69612.691.3.2涨价预备费万元647.40647.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元13377.4813377.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6198.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30326.6313460.3819750.9030326.6330326.6330326.631.1应收账款万元9097.994094.106368.599097.999097.999097.991.2存货万元13646.986141.149552.8913646.9813646.9813646.981.2.1原辅材料万元4094.091842.342865.874094.094094.094094.091.2.2燃料动力万元204.7092.12143.29204.70204.70204.701.2.3在产品万元6277.612824.924394.336277.616277.616277.611.2.4产成品万元3070.571381.762149.403070.573070.573070.571.3现金万元7581.663411.755307.167581.667581.667581.662流动负债万元24128.4510857.8016889.9224128.4524128.4524128.452.1应付账款万元24128.4510857.8016889.9224128.4524128.4524128.453流动资金万元6198.182789.184338.736198.186198.186198.184铺底流动资金万元2066.04929.731446.242066.042066.042066.04(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19575.66万元,其中:固定资产投资13377.48万元,占项目总投资的68.34%;流动资金6198.18万元,占项目总投资的31.66%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6041.93万元,占项目总投资的30.86%;设备购置费5094.15万元,占项目总投资的26.02%;其它投资2241.40万元,占项目总投资的11.45%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13377.48+6198.18=19575.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13377.4868.34%1.1项目建设投资万元13377.4868.34%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6198.1831.66%3总投资万元万元19575.66二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19333.80万元,总成本19210.20万元,利润总额123.60万元,净利润274.93万元,增值税582.24万元,税金及附加92.70万元,所得税30.90万元;第二年收入30074.80万元,总成本27417.27万元,利润总额2657.53万元,净利润1993.15万元,增值税905.71万元,税金及附加313.75万元,所得税664.38万元;第三年生产负荷100%,收入42964.00万元,总成本33583.46万元,利润总额9380.54万元,净利润7035.41万元,增值税1293.87万元,税金及附加360.33万元,所得税2345.14万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入42964.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1293.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19333.8030074.8042964.0042964.0042964.001.1蓝膜抗辐射树脂镜片万元19333.8030074.8042964.0042964.0042964.002现价增加值万元6186.829623.9413748.4813748.48137
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