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泓域咨询MACRO/ 弱阳性聚丙烯酰胺项目立项申请报告弱阳性聚丙烯酰胺项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7969.16万元,同比增长16.15%(1107.92万元)。其中,主营业业务弱阳性聚丙烯酰胺生产及销售收入为6994.77万元,占营业总收入的87.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1763.81万元,较去年同期相比增长168.24万元,增长率10.54%;实现净利润1322.86万元,较去年同期相比增长137.85万元,增长率11.63%。二、项目概况(一)项目名称弱阳性聚丙烯酰胺项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积29568.11平方米(折合约44.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.50%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度169.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29568.11平方米,建筑物基底占地面积16410.30平方米,总建筑面积32820.60平方米,其中:规划建设主体工程20470.66平方米,项目规划绿化面积1972.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费3137.96万元。(七)节能分析“弱阳性聚丙烯酰胺项目建设项目”,年用电量661261.48千瓦时,年总用水量5011.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.70吨标准煤/年。达产年综合节能量27.23吨标准煤/年,项目总节能率25.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8730.53万元,其中:固定资产投资7506.84万元,占项目总投资的85.98%;流动资金1223.69万元,占项目总投资的14.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9380.00万元,总成本费用7358.44万元,税金及附加151.73万元,利润总额2021.56万元,利税总额2452.13万元,税后净利润1516.17万元,达产年纳税总额935.96万元;达产年投资利润率23.16%,投资利税率28.09%,投资回报率17.37%,全部投资回收期7.26年,提供就业职位167个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地弱阳性聚丙烯酰胺行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地弱阳性聚丙烯酰胺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“弱阳性聚丙烯酰胺项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位167个,达产年纳税总额935.96万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.16%,投资利税率28.09%,全部投资回报率17.37%,全部投资回收期7.26年,固定资产投资回收期7.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升创新发展能力。创新是振兴先进制造业的关键所在,创新体系建设的主体在于企业,尤其是贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活的民营企业,在推进技术创新能力建设方面更能聚集创新资源,发挥引领示范作用。报告明确指出,探索完善创新体系建设,推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设,引导民营企业参与标志性项目建参与设,完善产学研合作机制,打造创新生态系统。针对民营企业科技资源相对缺乏、科技成果转化能力较弱的问题,报告提出建立科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务;推动民营企业参与知识产权联盟建设和标准制定,加强对民营企业的知识产权保护,提升民营企业的行业话语权。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29568.1144.33亩1.1容积率1.111.2建筑系数55.50%1.3投资强度万元/亩169.341.4基底面积平方米16410.301.5总建筑面积平方米32820.601.6绿化面积平方米1972.52绿化率6.01%2总投资万元8730.532.1固定资产投资万元7506.842.1.1土建工程投资万元2579.852.1.1.1土建工程投资占比万元29.55%2.1.2设备投资万元3137.962.1.2.1设备投资占比35.94%2.1.3其它投资万元1789.032.1.3.1其它投资占比20.49%2.1.4固定资产投资占比85.98%2.2流动资金万元1223.692.2.1流动资金占比14.02%3收入万元9380.004总成本万元7358.445利润总额万元2021.566净利润万元1516.177所得税万元1.118增值税万元278.849税金及附加万元151.7310纳税总额万元935.9611利税总额万元2452.1312投资利润率23.16%13投资利税率28.09%14投资回报率17.37%15回收期年7.2616设备数量台(套)11217年用电量千瓦时661261.4818年用水量立方米5011.6519总能耗吨标准煤81.7020节能率25.35%21节能量吨标准煤27.2322员工数量人167第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.50%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度169.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11602.0811602.0820470.6620470.661770.001.1主要生产车间6961.256961.2512282.4012282.401097.401.2辅助生产车间3712.673712.676550.616550.61566.401.3其他生产车间928.17928.171187.301187.30106.202仓储工程2461.542461.548027.468027.46504.802.1成品贮存615.38615.382006.872006.87126.202.2原料仓储1280.001280.004174.284174.28262.502.3辅助材料仓库566.15566.151846.321846.32116.103供配电工程131.28131.28131.28131.289.293.1供配电室131.28131.28131.28131.289.294给排水工程150.97150.97150.97150.978.314.1给排水150.97150.97150.97150.978.315服务性工程1558.981558.981558.981558.9898.035.1办公用房788.19788.19788.19788.1942.375.2生活服务770.79770.79770.79770.7958.286消防及环保工程439.80439.80439.80439.8031.116.1消防环保工程439.80439.80439.80439.8031.117项目总图工程65.6465.6465.6465.64111.007.1场地及道路硬化4330.64814.85814.857.2场区围墙814.854330.644330.647.3安全保卫室65.6465.6465.6465.648绿化工程1351.8547.31合计16410.3032820.6032820.602579.85六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6924.89万元,占计划投资的79.32%。其中:完成固定资产投资4324.63万元,占总投资的62.45%;完成流动资金投资2600.26,占总投资的37.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6924.891.1完成比例79.32%2完成固定资产投资万元4324.632.1完成比例62.45%3完成流动资金投资万元2600.263.1完成比例37.55%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员167人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1141.2人均年工资万元4.281.3年工资额万元514.052工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.532.3年工资额万元139.923企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.213.3年工资额万元47.554品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元70.365其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元7.755.3年工资额万元51.286职工工资总额万元5164.04五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7506.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2579.853137.96169.347506.841.1工程费用万元2579.853137.966387.731.1.1建筑工程费用万元2579.852579.8529.55%1.1.2设备购置及安装费万元3137.963137.9635.94%1.2工程建设其他费用万元1789.031789.0320.49%1.2.1无形资产万元939.86939.861.3预备费万元849.17849.171.3.1基本预备费万元372.56372.561.3.2涨价预备费万元476.61476.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元7506.847506.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1223.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6387.733647.604617.766387.736387.736387.731.1应收账款万元1916.321053.981533.061916.321916.321916.321.2存货万元2874.481580.962299.582874.482874.482874.481.2.1原辅材料万元862.34474.29689.88862.34862.34862.341.2.2燃料动力万元43.1223.7134.4943.1243.1243.121.2.3在产品万元1322.26727.241057.811322.261322.261322.261.2.4产成品万元646.76355.72517.41646.76646.76646.761.3现金万元1596.93878.311277.551596.931596.931596.932流动负债万元5164.042840.224131.235164.045164.045164.042.1应付账款万元5164.042840.224131.235164.045164.045164.043流动资金万元1223.69673.03978.951223.691223.691223.694铺底流动资金万元407.89224.34326.32407.89407.89407.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8730.53万元,其中:固定资产投资7506.84万元,占项目总投资的85.98%;流动资金1223.69万元,占项目总投资的14.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2579.85万元,占项目总投资的29.55%;设备购置费3137.96万元,占项目总投资的35.94%;其它投资1789.03万元,占项目总投资的20.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7506.84+1223.69=8730.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7506.8485.98%1.1项目建设投资万元7506.8485.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1223.6914.02%3总投资万元万元8730.53二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5159.00万元,总成本8322.68万元,利润总额-3163.68万元,净利润136.68万元,增值税153.36万元,税金及附加-2372.76万元,所得税-790.92万元;第二年收入7504.00万元,总成本11425.91万元,利润总额-3921.91万元,净利润-2941.43万元,增值税223.07万元,税金及附加145.04万元,所得税-980.48万元;第三年生产负荷100%,收入9380.00万元,总成本7358.44万元,利润总额2021.56万元,净利润1516.17万元,增值税278.84万元,税金及附加151.73万元,所得税505.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9380.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=278.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5159.007504.009380.009380.009380.001.1弱阳性聚丙烯酰胺万元5159.007504.009380.009380.009380.002现价增加值万元165
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