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文档简介
泓域咨询MACRO/ 防辐射兰膜树脂镜片项目立项申请报告防辐射兰膜树脂镜片项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技公司实现营业收入19272.75万元,同比增长32.94%(4774.99万元)。其中,主营业业务防辐射兰膜树脂镜片生产及销售收入为18002.58万元,占营业总收入的93.41%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4722.44万元,较去年同期相比增长553.65万元,增长率13.28%;实现净利润3541.83万元,较去年同期相比增长516.99万元,增长率17.09%。二、项目概况(一)项目名称防辐射兰膜树脂镜片项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积27453.72平方米(折合约41.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.97%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度173.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27453.72平方米,建筑物基底占地面积17287.61平方米,总建筑面积34042.61平方米,其中:规划建设主体工程20691.32平方米,项目规划绿化面积2138.37平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2908.38万元。(七)节能分析“防辐射兰膜树脂镜片项目建设项目”,年用电量567690.58千瓦时,年总用水量14861.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.04吨标准煤/年。达产年综合节能量29.02吨标准煤/年,项目总节能率23.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9875.84万元,其中:固定资产投资7139.20万元,占项目总投资的72.29%;流动资金2736.64万元,占项目总投资的27.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21652.00万元,总成本费用16823.41万元,税金及附加189.74万元,利润总额4828.59万元,利税总额5684.34万元,税后净利润3621.44万元,达产年纳税总额2062.90万元;达产年投资利润率48.89%,投资利税率57.56%,投资回报率36.67%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位474个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区防辐射兰膜树脂镜片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区防辐射兰膜树脂镜片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“防辐射兰膜树脂镜片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位474个,达产年纳税总额2062.90万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.89%,投资利税率57.56%,全部投资回报率36.67%,全部投资回收期4.23年,固定资产投资回收期4.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、两化融合管理体系贯标。报告中提出,要鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标,引导民营企业开展制造业与互联网融合发展试点示范。工业和信息化部加强了贯标工作顶层设计,联合国资委、国家标准委发布关于深入推进信息化和工业化融合管理体系的指导意见,明确两化融合管理体系贯标的工作目标、主要任务和保障措施;启动了两化融合管理体系贯标试点和示范工作,遴选了700余家两化融合管理体系贯标试点企业,面向已通过贯标评定的企业,聚焦产品全生命周期创新与服务、供应链管控与服务等四个方向开展示范,遴选了50家两化融合管理体系贯标示范企业。同时,为加快两化融合管理体系标准建设,工业和信息化部会同国家标准委召开两化融合管理体系国家标准发布会,正式发布信息化和工业化融合管理体系基础和术语和信息化和工业化融合管理体系要求两项国家标准,有序推进了贯标评定工作。截至2017年8月,推动5000余家企业开展贯标,达标企业1035家,其中2017年新增437家,指导75000余家企业开展两化融合自评估、自诊断、自对标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27453.7241.16亩1.1容积率1.241.2建筑系数62.97%1.3投资强度万元/亩173.451.4基底面积平方米17287.611.5总建筑面积平方米34042.611.6绿化面积平方米2138.37绿化率6.28%2总投资万元9875.842.1固定资产投资万元7139.202.1.1土建工程投资万元2754.042.1.1.1土建工程投资占比万元27.89%2.1.2设备投资万元2908.382.1.2.1设备投资占比29.45%2.1.3其它投资万元1476.782.1.3.1其它投资占比14.95%2.1.4固定资产投资占比72.29%2.2流动资金万元2736.642.2.1流动资金占比27.71%3收入万元21652.004总成本万元16823.415利润总额万元4828.596净利润万元3621.447所得税万元1.248增值税万元666.019税金及附加万元189.7410纳税总额万元2062.9011利税总额万元5684.3412投资利润率48.89%13投资利税率57.56%14投资回报率36.67%15回收期年4.2316设备数量台(套)9317年用电量千瓦时567690.5818年用水量立方米14861.9219总能耗吨标准煤71.0420节能率23.52%21节能量吨标准煤29.0222员工数量人474第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.97%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度173.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12222.3412222.3420691.3220691.321841.321.1主要生产车间7333.407333.4012414.7912414.791141.621.2辅助生产车间3911.153911.156621.226621.22589.221.3其他生产车间977.79977.791200.101200.10110.482仓储工程2593.142593.148678.348678.34561.662.1成品贮存648.28648.282169.592169.59140.412.2原料仓储1348.431348.434512.744512.74292.062.3辅助材料仓库596.42596.421996.021996.02129.183供配电工程138.30138.30138.30138.3010.073.1供配电室138.30138.30138.30138.3010.074给排水工程159.05159.05159.05159.059.014.1给排水159.05159.05159.05159.059.015服务性工程1642.321642.321642.321642.32106.295.1办公用房657.25657.25657.25657.2552.565.2生活服务985.07985.07985.07985.0744.696消防及环保工程463.31463.31463.31463.3133.736.1消防环保工程463.31463.31463.31463.3133.737项目总图工程69.1569.1569.1569.15126.127.1场地及道路硬化4542.94966.74966.747.2场区围墙966.744542.944542.947.3安全保卫室69.1569.1569.1569.158绿化工程1881.0765.84合计17287.6134042.6134042.612754.04六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8780.66万元,占计划投资的88.91%。其中:完成固定资产投资6914.12万元,占总投资的78.74%;完成流动资金投资1866.54,占总投资的21.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8780.661.1完成比例88.91%2完成固定资产投资万元6914.122.1完成比例78.74%3完成流动资金投资万元1866.543.1完成比例21.26%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员474人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3221.2人均年工资万元4.831.3年工资额万元1318.692工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元5.222.3年工资额万元440.933企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.273.3年工资额万元143.594品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元221.215其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.225.3年工资额万元113.556职工工资总额万元10731.09五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7139.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2754.042908.38173.457139.201.1工程费用万元2754.042908.3813467.731.1.1建筑工程费用万元2754.042754.0427.89%1.1.2设备购置及安装费万元2908.382908.3829.45%1.2工程建设其他费用万元1476.781476.7814.95%1.2.1无形资产万元602.35602.351.3预备费万元874.43874.431.3.1基本预备费万元393.57393.571.3.2涨价预备费万元480.86480.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元7139.207139.20(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2736.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13467.736880.0411773.3913467.7313467.7313467.731.1应收账款万元4040.321616.133232.264040.324040.324040.321.2存货万元6060.482424.194848.386060.486060.486060.481.2.1原辅材料万元1818.14727.261454.521818.141818.141818.141.2.2燃料动力万元90.9136.3672.7390.9190.9190.911.2.3在产品万元2787.821115.132230.262787.822787.822787.821.2.4产成品万元1363.61545.441090.891363.611363.611363.611.3现金万元3366.931346.772693.553366.933366.933366.932流动负债万元10731.094292.448584.8710731.0910731.0910731.092.1应付账款万元10731.094292.448584.8710731.0910731.0910731.093流动资金万元2736.641094.662189.312736.642736.642736.644铺底流动资金万元912.20364.88729.77912.20912.20912.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9875.84万元,其中:固定资产投资7139.20万元,占项目总投资的72.29%;流动资金2736.64万元,占项目总投资的27.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2754.04万元,占项目总投资的27.89%;设备购置费2908.38万元,占项目总投资的29.45%;其它投资1476.78万元,占项目总投资的14.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7139.20+2736.64=9875.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7139.2072.29%1.1项目建设投资万元7139.2072.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2736.6427.71%3总投资万元万元9875.84二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8660.80万元,总成本8000.46万元,利润总额660.34万元,净利润141.78万元,增值税266.40万元,税金及附加495.25万元,所得税165.09万元;第二年收入17321.60万元,总成本13380.69万元,利润总额3940.91万元,净利润2955.68万元,增值税532.81万元,税金及附加173.75万元,所得税985.23万元;第三年生产负荷100%,收入21652.00万元,总成本16823.41万元,利润总额4828.59万元,净利润3621.44万元,增值税666.01万元,税金及附加189.74万元,所得税1207.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21652.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=666.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8660.8017321.6021652.0021652.0021652.001.1防辐射兰膜树脂镜片万元8660.8017321.6021652.0021652.0021652.002现价增加值万元2771.465542.916928.646928.6
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