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文档简介
泓域咨询MACRO/ 全树脂张页式砂布项目立项申请报告全树脂张页式砂布项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5562.77万元,同比增长8.96%(457.22万元)。其中,主营业业务全树脂张页式砂布生产及销售收入为5263.20万元,占营业总收入的94.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1424.00万元,较去年同期相比增长140.35万元,增长率10.93%;实现净利润1068.00万元,较去年同期相比增长197.28万元,增长率22.66%。二、项目概况(一)项目名称全树脂张页式砂布项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积9911.62平方米(折合约14.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.60%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度172.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9911.62平方米,建筑物基底占地面积7790.53平方米,总建筑面积11893.94平方米,其中:规划建设主体工程8272.47平方米,项目规划绿化面积868.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费1133.63万元。(七)节能分析“全树脂张页式砂布项目建设项目”,年用电量1373702.18千瓦时,年总用水量4735.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.23吨标准煤/年。达产年综合节能量53.44吨标准煤/年,项目总节能率24.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3537.16万元,其中:固定资产投资2565.58万元,占项目总投资的72.53%;流动资金971.58万元,占项目总投资的27.47%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6704.00万元,总成本费用5299.32万元,税金及附加62.90万元,利润总额1404.68万元,利税总额1661.33万元,税后净利润1053.51万元,达产年纳税总额607.82万元;达产年投资利润率39.71%,投资利税率46.97%,投资回报率29.78%,全部投资回收期4.86年,提供就业职位96个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区全树脂张页式砂布行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区全树脂张页式砂布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“全树脂张页式砂布项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位96个,达产年纳税总额607.82万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.71%,投资利税率46.97%,全部投资回报率29.78%,全部投资回收期4.86年,固定资产投资回收期4.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、党中央、国务院对优化产业结构布局高度重视。在技术结构上,一方面积极促进企业技术改造,提升企业技术水平。2012年,国务院发布了关于促进企业技术改造的指导意见,提出了新时期技术改造的任务和要求。中国制造2025将持续推进技术改造作为深入推进制造业结构调整的主要任务。“十三五”规划纲要提出要支持企业瞄准同行业标杆推进技术改造。国务院第113次常务会明确要实施一批重大技改升级工程。同时,将技术改造作为加快新旧动能接续转换的重要抓手。另一方面,化解产能严重过剩矛盾是当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点。2010年,国务院印发了关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知。2013年,国务院印发了关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见,将钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业作为近年来产能严重过剩的重点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9911.6214.86亩1.1容积率1.201.2建筑系数78.60%1.3投资强度万元/亩172.651.4基底面积平方米7790.531.5总建筑面积平方米11893.941.6绿化面积平方米868.49绿化率7.30%2总投资万元3537.162.1固定资产投资万元2565.582.1.1土建工程投资万元871.012.1.1.1土建工程投资占比万元24.62%2.1.2设备投资万元1133.632.1.2.1设备投资占比32.05%2.1.3其它投资万元560.942.1.3.1其它投资占比15.86%2.1.4固定资产投资占比72.53%2.2流动资金万元971.582.2.1流动资金占比27.47%3收入万元6704.004总成本万元5299.325利润总额万元1404.686净利润万元1053.517所得税万元1.208增值税万元193.759税金及附加万元62.9010纳税总额万元607.8211利税总额万元1661.3312投资利润率39.71%13投资利税率46.97%14投资回报率29.78%15回收期年4.8616设备数量台(套)9117年用电量千瓦时1373702.1818年用水量立方米4735.8919总能耗吨标准煤169.2320节能率24.49%21节能量吨标准煤53.4422员工数量人96第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业无论从其对国家经济社会发展的战略意义,还是新兴产业的发展规律,都需要政府的大力培育和引导。这也是美国、日本、德国等发达国家培育发展新兴产业的通常做法。我国正处于工业化加快发展的过程中,在尚未完成工业化的前提下着眼于未来全球科技和产业发展的制高点,在战略性新兴产业领域与发达国家同台竞技,需要政府的引导、扶持和调控。为了促进我国战略性新兴产业健康发展,国务院发布了决定,最近又审议通过并发布实施了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划,国家发展改革委与财政部等相关部门还设立了战略性新兴产业的专项资金,许多省、区、市也根据本地特色制定了一系列鼓励战略性新兴产业发展的规划和政策,这些都是发挥政府宏观调控作用,加快培育发展战略性新兴产业发展必不可少的措施。但这并不意味着政府的引导和调控能够代替市场的作用,我们在实际工作中必须充分发挥市场配置资源的基础性作用。近年来的实践表明,一些市场调控机制作用发挥的充分的地区,新兴产业发展展现出勃勃生机。当地政府根据本地发展需求,通过规划、政策,明确发展目标、重点方向、商业环境和公平、普惠的政策措施,特别是通过建立激励企业加大创新投入、激励市场应用需求的政策体系,引导企业不断创新商业模式,充分发挥市场机制在选择投资领域、技术路线、产品性能、服务模式等方面的能动性,发挥市场主体在配置人才、资本、产业布局等方面有效性,鼓励集聚发展和竞争发展。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.60%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度172.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5507.905507.908272.478272.47666.391.1主要生产车间3304.743304.744963.484963.48413.161.2辅助生产车间1762.531762.532647.192647.19213.241.3其他生产车间440.63440.63479.80479.8039.982仓储工程1168.581168.582353.962353.96137.912.1成品贮存292.14292.14588.49588.4934.482.2原料仓储607.66607.661224.061224.0671.712.3辅助材料仓库268.77268.77541.41541.4131.723供配电工程62.3262.3262.3262.324.113.1供配电室62.3262.3262.3262.324.114给排水工程71.6771.6771.6771.673.674.1给排水71.6771.6771.6771.673.675服务性工程740.10740.10740.10740.1043.365.1办公用房311.64311.64311.64311.6417.735.2生活服务428.46428.46428.46428.4617.446消防及环保工程208.79208.79208.79208.7913.766.1消防环保工程208.79208.79208.79208.7913.767项目总图工程31.1631.1631.1631.16-28.687.1场地及道路硬化2128.77339.81339.817.2场区围墙339.812128.772128.777.3安全保卫室31.1631.1631.1631.168绿化工程871.2230.49合计7790.5311893.9411893.94871.01六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3259.83万元,占计划投资的92.16%。其中:完成固定资产投资2021.52万元,占总投资的62.01%;完成流动资金投资1238.31,占总投资的37.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3259.831.1完成比例92.16%2完成固定资产投资万元2021.522.1完成比例62.01%3完成流动资金投资万元1238.313.1完成比例37.99%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员96人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人651.2人均年工资万元5.821.3年工资额万元389.402工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元5.582.3年工资额万元87.013企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.783.3年工资额万元31.284品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元46.165其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.205.3年工资额万元22.626职工工资总额万元4165.49五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2565.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元871.011133.63172.652565.581.1工程费用万元871.011133.635137.071.1.1建筑工程费用万元871.01871.0124.62%1.1.2设备购置及安装费万元1133.631133.6332.05%1.2工程建设其他费用万元560.94560.9415.86%1.2.1无形资产万元239.97239.971.3预备费万元320.97320.971.3.1基本预备费万元191.84191.841.3.2涨价预备费万元129.13129.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元2565.582565.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金971.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5137.072239.283353.405137.075137.075137.071.1应收账款万元1541.12847.621155.841541.121541.121541.121.2存货万元2311.681271.421733.762311.682311.682311.681.2.1原辅材料万元693.50381.43520.13693.50693.50693.501.2.2燃料动力万元34.6819.0726.0134.6834.6834.681.2.3在产品万元1063.37584.86797.531063.371063.371063.371.2.4产成品万元520.13286.07390.10520.13520.13520.131.3现金万元1284.27706.35963.201284.271284.271284.272流动负债万元4165.492291.023124.124165.494165.494165.492.1应付账款万元4165.492291.023124.124165.494165.494165.493流动资金万元971.58534.37728.69971.58971.58971.584铺底流动资金万元323.86178.12242.89323.86323.86323.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3537.16万元,其中:固定资产投资2565.58万元,占项目总投资的72.53%;流动资金971.58万元,占项目总投资的27.47%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资871.01万元,占项目总投资的24.62%;设备购置费1133.63万元,占项目总投资的32.05%;其它投资560.94万元,占项目总投资的15.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2565.58+971.58=3537.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2565.5872.53%1.1项目建设投资万元2565.5872.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元971.5827.47%3总投资万元万元3537.16二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3687.20万元,总成本19529.07万元,利润总额-15841.87万元,净利润52.43万元,增值税106.56万元,税金及附加-11881.40万元,所得税-3960.47万元;第二年收入5028.00万元,总成本25369.42万元,利润总额-20341.42万元,净利润-15256.07万元,增值税145.31万元,税金及附加57.08万元,所得税-5085.35万元;第三年生产负荷100%,收入6704.00万元,总成本5299.32万元,利润总额1404.68万元,净利润1053.51万元,增值税193.75万元,税金及附加62.90万元,所得税351.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6704.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=193.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3687.205028.006704.006704.006704.001.1全树脂张页式砂布万元3687.205028.006704.006704.006704.002现价增加值万元11
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