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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电机混凝土输送泵项目立项申请报告电机混凝土输送泵项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入4879.48万元,同比增长12.73%(551.10万元)。其中,主营业业务电机混凝土输送泵生产及销售收入为4468.83万元,占营业总收入的91.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1248.27万元,较去年同期相比增长150.68万元,增长率13.73%;实现净利润936.20万元,较去年同期相比增长202.73万元,增长率27.64%。二、项目概况(一)项目名称电机混凝土输送泵项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积11619.14平方米(折合约17.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.17%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.35%,固定资产投资强度197.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11619.14平方米,建筑物基底占地面积6991.24平方米,总建筑面积19403.96平方米,其中:规划建设主体工程12291.05平方米,项目规划绿化面积1037.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费1312.39万元。(七)节能分析“电机混凝土输送泵项目建设项目”,年用电量793481.23千瓦时,年总用水量3911.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.85吨标准煤/年。达产年综合节能量30.90吨标准煤/年,项目总节能率20.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4093.19万元,其中:固定资产投资3435.57万元,占项目总投资的83.93%;流动资金657.62万元,占项目总投资的16.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5091.00万元,总成本费用3870.18万元,税金及附加66.68万元,利润总额1220.82万元,利税总额1455.89万元,税后净利润915.62万元,达产年纳税总额540.27万元;达产年投资利润率29.83%,投资利税率35.57%,投资回报率22.37%,全部投资回收期5.97年,提供就业职位81个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷电机混凝土输送泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷电机混凝土输送泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电机混凝土输送泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位81个,达产年纳税总额540.27万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.83%,投资利税率35.57%,全部投资回报率22.37%,全部投资回收期5.97年,固定资产投资回收期5.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11619.1417.42亩1.1容积率1.671.2建筑系数60.17%1.3投资强度万元/亩197.221.4基底面积平方米6991.241.5总建筑面积平方米19403.961.6绿化面积平方米1037.69绿化率5.35%2总投资万元4093.192.1固定资产投资万元3435.572.1.1土建工程投资万元1697.792.1.1.1土建工程投资占比万元41.48%2.1.2设备投资万元1312.392.1.2.1设备投资占比32.06%2.1.3其它投资万元425.392.1.3.1其它投资占比10.39%2.1.4固定资产投资占比83.93%2.2流动资金万元657.622.2.1流动资金占比16.07%3收入万元5091.004总成本万元3870.185利润总额万元1220.826净利润万元915.627所得税万元1.678增值税万元168.399税金及附加万元66.6810纳税总额万元540.2711利税总额万元1455.8912投资利润率29.83%13投资利税率35.57%14投资回报率22.37%15回收期年5.9716设备数量台(套)7317年用电量千瓦时793481.2318年用水量立方米3911.1819总能耗吨标准煤97.8520节能率20.27%21节能量吨标准煤30.9022员工数量人81第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、“十三五”是我省产业结构调整的关键时期,优势传统产业转型升级发展面临新的机遇和挑战,既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响,也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求,只有加快转型升级,才能实现优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起,新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技术在三维(3D)打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革,推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快,转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速,优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.17%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.35%,固定资产投资强度197.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4942.814942.8112291.0512291.051182.971.1主要生产车间2965.692965.697374.637374.63733.441.2辅助生产车间1581.701581.703933.143933.14378.551.3其他生产车间395.42395.42712.88712.8870.982仓储工程1048.691048.694623.394623.39323.632.1成品贮存262.17262.171155.851155.8580.912.2原料仓储545.32545.322404.162404.16168.292.3辅助材料仓库241.20241.201063.381063.3874.433供配电工程55.9355.9355.9355.934.403.1供配电室55.9355.9355.9355.934.404给排水工程64.3264.3264.3264.323.944.1给排水64.3264.3264.3264.323.945服务性工程664.17664.17664.17664.1746.495.1办公用房278.55278.55278.55278.5526.425.2生活服务385.62385.62385.62385.6223.156消防及环保工程187.37187.37187.37187.3714.756.1消防环保工程187.37187.37187.37187.3714.757项目总图工程27.9627.9627.9627.96101.327.1场地及道路硬化1869.00393.23393.237.2场区围墙393.231869.001869.007.3安全保卫室27.9627.9627.9627.968绿化工程579.8520.29合计6991.2419403.9619403.961697.79六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3804.75万元,占计划投资的92.95%。其中:完成固定资产投资3036.23万元,占总投资的79.80%;完成流动资金投资768.52,占总投资的20.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3804.751.1完成比例92.95%2完成固定资产投资万元3036.232.1完成比例79.80%3完成流动资金投资万元768.523.1完成比例20.20%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员81人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人551.2人均年工资万元5.581.3年工资额万元246.302工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元6.242.3年工资额万元70.083企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.533.3年工资额万元21.134品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元34.945其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.765.3年工资额万元39.286职工工资总额万元3405.46五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3435.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1697.791312.39197.223435.571.1工程费用万元1697.791312.394063.081.1.1建筑工程费用万元1697.791697.7941.48%1.1.2设备购置及安装费万元1312.391312.3932.06%1.2工程建设其他费用万元425.39425.3910.39%1.2.1无形资产万元253.47253.471.3预备费万元171.92171.921.3.1基本预备费万元101.76101.761.3.2涨价预备费万元70.1670.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元3435.573435.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金657.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4063.081726.063240.964063.084063.084063.081.1应收账款万元1218.92548.52975.141218.921218.921218.921.2存货万元1828.39822.771462.711828.391828.391828.391.2.1原辅材料万元548.52246.83438.81548.52548.52548.521.2.2燃料动力万元27.4312.3421.9427.4327.4327.431.2.3在产品万元841.06378.48672.85841.06841.06841.061.2.4产成品万元411.39185.12329.11411.39411.39411.391.3现金万元1015.77457.10812.621015.771015.771015.772流动负债万元3405.461532.462724.373405.463405.463405.462.1应付账款万元3405.461532.462724.373405.463405.463405.463流动资金万元657.62295.93526.10657.62657.62657.624铺底流动资金万元219.2098.64175.37219.20219.20219.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4093.19万元,其中:固定资产投资3435.57万元,占项目总投资的83.93%;流动资金657.62万元,占项目总投资的16.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1697.79万元,占项目总投资的41.48%;设备购置费1312.39万元,占项目总投资的32.06%;其它投资425.39万元,占项目总投资的10.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3435.57+657.62=4093.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3435.5783.93%1.1项目建设投资万元3435.5783.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元657.6216.07%3总投资万元万元4093.19二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2290.95万元,总成本12692.58万元,利润总额-10401.63万元,净利润55.57万元,增值税75.78万元,税金及附加-7801.22万元,所得税-2600.41万元;第二年收入4072.80万元,总成本20261.98万元,利润总额-16189.18万元,净利润-12141.88万元,增值税134.71万元,税金及附加62.64万元,所得税-4047.30万元;第三年生产负荷100%,收入5091.00万元,总成本3870.18万元,利润总额1220.82万元,净利润915.62万元,增值税168.39万元,税金及附加66.68万元,所得税305.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5091.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=168.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2290.954072.805091.005091.005091.001.1电机混凝土输送泵万元2290.954072.805091.005091.005
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