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文档简介
泓域咨询MACRO/ 树脂扣项目立项申请报告树脂扣项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx公司实现营业收入7321.04万元,同比增长30.20%(1698.00万元)。其中,主营业业务树脂扣生产及销售收入为6423.26万元,占营业总收入的87.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1928.34万元,较去年同期相比增长469.99万元,增长率32.23%;实现净利润1446.25万元,较去年同期相比增长202.81万元,增长率16.31%。二、项目概况(一)项目名称树脂扣项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积25032.51平方米(折合约37.53亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.74%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度192.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25032.51平方米,建筑物基底占地面积19710.60平方米,总建筑面积25533.16平方米,其中:规划建设主体工程19147.65平方米,项目规划绿化面积1675.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费2666.46万元。(七)节能分析“树脂扣项目建设项目”,年用电量754751.02千瓦时,年总用水量10710.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.67吨标准煤/年。达产年综合节能量32.91吨标准煤/年,项目总节能率22.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8445.68万元,其中:固定资产投资7220.02万元,占项目总投资的85.49%;流动资金1225.66万元,占项目总投资的14.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11595.00万元,总成本费用9063.64万元,税金及附加142.03万元,利润总额2531.36万元,利税总额3022.54万元,税后净利润1898.52万元,达产年纳税总额1124.02万元;达产年投资利润率29.97%,投资利税率35.79%,投资回报率22.48%,全部投资回收期5.95年,提供就业职位199个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区树脂扣行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区树脂扣产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂扣项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位199个,达产年纳税总额1124.02万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.97%,投资利税率35.79%,全部投资回报率22.48%,全部投资回收期5.95年,固定资产投资回收期5.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、编制发布重点产业技术改造投资指南,以重点领域产品、技术和工艺目录的形式,编制重点项目导向计划,细化对民营企业和社会资本的引导,优化投资结构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25032.5137.53亩1.1容积率1.021.2建筑系数78.74%1.3投资强度万元/亩192.381.4基底面积平方米19710.601.5总建筑面积平方米25533.161.6绿化面积平方米1675.29绿化率6.56%2总投资万元8445.682.1固定资产投资万元7220.022.1.1土建工程投资万元2170.482.1.1.1土建工程投资占比万元25.70%2.1.2设备投资万元2666.462.1.2.1设备投资占比31.57%2.1.3其它投资万元2383.082.1.3.1其它投资占比28.22%2.1.4固定资产投资占比85.49%2.2流动资金万元1225.662.2.1流动资金占比14.51%3收入万元11595.004总成本万元9063.645利润总额万元2531.366净利润万元1898.527所得税万元1.028增值税万元349.159税金及附加万元142.0310纳税总额万元1124.0211利税总额万元3022.5412投资利润率29.97%13投资利税率35.79%14投资回报率22.48%15回收期年5.9516设备数量台(套)10917年用电量千瓦时754751.0218年用水量立方米10710.5719总能耗吨标准煤93.6720节能率22.18%21节能量吨标准煤32.9122员工数量人199第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、发达国家纷纷实施“再工业化”战略,制造业重新成为各国竞争的主战场。进入21世纪,发达国家相继出台扶持制造业发展的政策。如美国发布先进制造业国家战略计划,提出重点发展航空航天、医疗设备、卫星通信、科技咨询等50个能够维持美国当前发展和持久繁荣的关键产业。德国提出工业4.0,日本启动再兴战略,法国颁布新工业法,韩国发布未来增长动力计划等。同时,新兴国家纷纷把发展制造业上升为国家战略。各国都力图抢占高端制造市场并不断扩大竞争优势。全球贸易和投资规则深刻改变,制造业发展的国际环境更趋复杂。发达国家正在制定制造业国际投资、贸易和服务新规则,如美国积极主导的跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判达成协议,意图通过贸易和服务自由、货币自由兑换、税制公平、国企私有化、保护劳工权益、保护知识产权、保护环境资源、信息自由等,促进亚太地区的贸易自由。这在一定程度上弱化了我国加入世界贸易组织后的贸易优势,对我国制造业拓展国际市场,提高在全球价值链分工中的地位形成新挑战。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.74%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度192.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13935.3913935.3919147.6519147.651790.441.1主要生产车间8361.238361.2311488.5911488.591110.071.2辅助生产车间4459.324459.326127.256127.25572.941.3其他生产车间1114.831114.831110.561110.56107.432仓储工程2956.592956.594150.584150.58282.262.1成品贮存739.15739.151037.641037.6470.562.2原料仓储1537.431537.432158.302158.30146.782.3辅助材料仓库680.02680.02954.63954.6364.923供配电工程157.68157.68157.68157.6812.063.1供配电室157.68157.68157.68157.6812.064给排水工程181.34181.34181.34181.3410.794.1给排水181.34181.34181.34181.3410.795服务性工程1872.511872.511872.511872.51127.345.1办公用房764.82764.82764.82764.8258.735.2生活服务1107.691107.691107.691107.6957.616消防及环保工程528.24528.24528.24528.2440.416.1消防环保工程528.24528.24528.24528.2440.417项目总图工程78.8478.8478.8478.84-173.267.1场地及道路硬化5288.441101.201101.207.2场区围墙1101.205288.445288.447.3安全保卫室78.8478.8478.8478.848绿化工程2298.2380.44合计19710.6025533.1625533.162170.48六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5848.87万元,占计划投资的69.25%。其中:完成固定资产投资4250.19万元,占总投资的72.67%;完成流动资金投资1598.68,占总投资的27.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5848.871.1完成比例69.25%2完成固定资产投资万元4250.192.1完成比例72.67%3完成流动资金投资万元1598.683.1完成比例27.33%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员199人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1351.2人均年工资万元5.361.3年工资额万元625.082工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.662.3年工资额万元194.773企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.173.3年工资额万元63.854品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元92.415其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.905.3年工资额万元45.146职工工资总额万元6356.52五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7220.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2170.482666.46192.387220.021.1工程费用万元2170.482666.467582.181.1.1建筑工程费用万元2170.482170.4825.70%1.1.2设备购置及安装费万元2666.462666.4631.57%1.2工程建设其他费用万元2383.082383.0828.22%1.2.1无形资产万元1323.791323.791.3预备费万元1059.291059.291.3.1基本预备费万元601.35601.351.3.2涨价预备费万元457.94457.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元7220.027220.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1225.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7582.184631.406004.757582.187582.187582.181.1应收账款万元2274.651251.061592.262274.652274.652274.651.2存货万元3411.981876.592388.393411.983411.983411.981.2.1原辅材料万元1023.59562.98716.521023.591023.591023.591.2.2燃料动力万元51.1828.1535.8351.1851.1851.181.2.3在产品万元1569.51863.231098.661569.511569.511569.511.2.4产成品万元767.70422.23537.39767.70767.70767.701.3现金万元1895.551042.551326.881895.551895.551895.552流动负债万元6356.523496.094449.566356.526356.526356.522.1应付账款万元6356.523496.094449.566356.526356.526356.523流动资金万元1225.66674.11857.961225.661225.661225.664铺底流动资金万元408.55224.70285.99408.55408.55408.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8445.68万元,其中:固定资产投资7220.02万元,占项目总投资的85.49%;流动资金1225.66万元,占项目总投资的14.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2170.48万元,占项目总投资的25.70%;设备购置费2666.46万元,占项目总投资的31.57%;其它投资2383.08万元,占项目总投资的28.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7220.02+1225.66=8445.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7220.0285.49%1.1项目建设投资万元7220.0285.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1225.6614.51%3总投资万元万元8445.68二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6377.25万元,总成本16209.81万元,利润总额-9832.56万元,净利润123.17万元,增值税192.03万元,税金及附加-7374.42万元,所得税-2458.14万元;第二年收入8116.50万元,总成本19710.71万元,利润总额-11594.21万元,净利润-8695.66万元,增值税244.40万元,税金及附加129.46万元,所得税-2898.55万元;第三年生产负荷100%,收入11595.00万元,总成本9063.64万元,利润总额2531.36万元,净利润1898.52万元,增值税349.15万元,税金及附加142.03万元,所得税632.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11595.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=349.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6377.258116.5011595.0011595.0011595.001.1树脂扣万元6377.258116.5011595.0011595.0011595.002现价增加值万元2040.722597.283710.403710.
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