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文档简介

泓域咨询MACRO/ IGBT项目投资计划书IGBT项目投资计划书摘要说明该IGBT项目计划总投资6943.22万元,其中:固定资产投资4951.49万元,占项目总投资的71.31%;流动资金1991.73万元,占项目总投资的28.69%。达产年营业收入15722.00万元,总成本费用12277.57万元,税金及附加137.16万元,利润总额3444.43万元,利税总额4056.68万元,税后净利润2583.32万元,达产年纳税总额1473.36万元;达产年投资利润率49.61%,投资利税率58.43%,投资回报率37.21%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位266个。重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求,同时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。.基本信息、建设背景及必要性、市场调研分析、项目规划方案、项目选址可行性分析、土建工程研究、项目工艺可行性、项目环境保护分析、企业卫生、风险应对说明、项目节能评估、项目进度计划、项目投资计划方案、盈利能力分析、项目综合评估等。第一章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、自中国经济进入新常态后,部分地区制造业的发展变化引发外界普遍关注。中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实现、未来创新驱动的前景如何等问题,成为外界议论和关注的焦点。英国多位经济学家在接受经济日报记者采访时表示,要准确把脉中国制造业发展的未来,需要细观近年来中国制造业内部发展环境的改善和优化。2、在开放的环境下,通过互联网平台整合的资源,不仅是中国的,更重要是世界范围内的。而整合资源,当然也不限于互联网平台,世界工业发展史上一切可用的合法手段,如上述中国经济周刊在“中国制造2025需要新思维”中所提出的“引资购商”等具体路径,都是实现中国制造2025的备用选项。3、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、纵观国家领导的论点,绿色发展将成为“十三五”规划的一个重点。目前仍在“十二五”的后半部,中国经济出现了显著变化,面对经济下滑的压力,长期积累的资源环境问题亦全面爆发。在“十三五”时期,“高污染、高消耗推动高增长”必须退出经济发展的舞台,绿色发展将会是中国应对目前经济难题的答案之一。单靠大规模投资及大项目已经无法化解发展上的矛盾。必须一新常态发展,采用绿色发展战略,培育出绿色经济增长点。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第二章 基本信息一、项目概况(一)项目名称IGBT项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积20036.68平方米(折合约30.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.65%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度164.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20036.68平方米,建筑物基底占地面积15358.12平方米,总建筑面积24845.48平方米,其中:规划建设主体工程18128.77平方米,项目规划绿化面积1851.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费2679.25万元。(七)节能分析1、项目年用电量1309097.57千瓦时,折合160.89吨标准煤。2、项目年总用水量8562.37立方米,折合0.73吨标准煤。3、“IGBT项目投资建设项目”,年用电量1309097.57千瓦时,年总用水量8562.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.62吨标准煤/年。达产年综合节能量40.41吨标准煤/年,项目总节能率29.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6943.22万元,其中:固定资产投资4951.49万元,占项目总投资的71.31%;流动资金1991.73万元,占项目总投资的28.69%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15722.00万元,总成本费用12277.57万元,税金及附加137.16万元,利润总额3444.43万元,利税总额4056.68万元,税后净利润2583.32万元,达产年纳税总额1473.36万元;达产年投资利润率49.61%,投资利税率58.43%,投资回报率37.21%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位266个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。二、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区IGBT行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区IGBT产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“IGBT项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位266个,达产年纳税总额1473.36万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.61%,投资利税率58.43%,全部投资回报率37.21%,全部投资回收期4.19年,固定资产投资回收期4.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业参与知识产权联盟建设,完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制,落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定,推动制定团体标准和区域标准,引导民营企业对标贯标。第三章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入17064.75万元,同比增长30.57%(3995.07万元)。其中,主营业业务IGBT生产及销售收入为14522.38万元,占营业总收入的85.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3428.82万元,较去年同期相比增长279.84万元,增长率8.89%;实现净利润2571.62万元,较去年同期相比增长297.49万元,增长率13.08%。第四章 市场调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2145.20亿元,比上年增长11.53%。其中,第一产业增加值171.62亿元,增长10.43%;第二产业增加值1330.02亿元,增长10.69%第三产业增加值643.56亿元,增长10.25%。一般公共预算收入295.90亿元,同比增长6.29%,一般公共预算支出429.15亿元,同比增长7.44%。国税收入325.94亿元,同比增长8.73%;地税收入亿元46.44,同比增长11.64%。居民消费价格上涨1.13%。其中,食品烟酒上涨1.15%,衣着上涨1.13%,居住上涨1.18%,生活用品及服务上涨0.61%,教育文化和娱乐上涨0.79%,医疗保健上涨1.15%,其他用品和服务上涨1.15%,交通和通信上涨0.86%。全部工业完成增加值1978.34亿元。规模以上工业企业实现增加值1254.85亿元,比上年增长5.27%。规模以上AA、BB、CC、DD(含IGBT)等主导行业共完成工业增加值1226.09亿元,增长9.05%。AA完成增加值428.57亿元,增长9.41%;BB完成工业增加值392.98亿元,增长11.47%;CC完成工业增加值245.36亿元,增长8.74%;DD完成工业增加值90.02亿元,增长9.13%。规模以上工业企业实现主营业务收入5908.91亿元,比上年增长9.06%。实现利润总额344.32亿元,比上年增长6.28%。固定资产投资完成3517.91亿元,比上年增长7.16%。其中,建设项目投资完成3095.76亿元,增长7.10%;房地产开发投资完成422.15亿元,增长11.79%。在固定资产投资中,第一产业投资完成175.90亿元,同比增长10.28%;第二产业投资完成2673.61亿元,同比增长8.86%;第三产业投资完成668.40亿元,增长8.98%。高新技术产业投资1070.53亿元,增长11.76%。民间投资3614.42亿元,增长7.04%。城市基础设施投资544.08亿元,增长7.69%。重点项目1311个,完成投资2728.86亿元,增长5.76%。全市实现社会消费品零售总额1502.70亿元,比上年增长5.35%。城镇实现零售额991.22亿元,增长5.22%;乡村实现零售额527.28亿元,增长6.60%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元513.63,增长8.03%。实际利用外资68240.43万美元,同比增长56.44%。外贸进出口总值266.54亿元,同比增长52.65%。其中,出口总值173.25亿元,同比增长52.53%;进口总值93.29亿元,同比增长57.89%。二、IGBT行业市场分析目前,区域内拥有各类IGBT企业630家,规模以上企业18家,从业人员31500人。截至2017年底,区域内IGBT产值162023.97万元,较2016年141889.81万元增长14.19%。产值前十位企业合计收入79543.74万元,较去年69873.28万元同比增长13.84%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.07亿元,年均增长7.02%。预计区域内IGBT行业市场需求规模将达到243786.79万元,利润总额83522.26万元,净利润22520.58万元,纳税19598.96万元,工业增加值84962.42万元,产业贡献率10.00%。第五章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.65%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度164.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20036.6830.04亩2基底面积平方米15358.123建筑面积平方米24845.482173.49万元4容积率1.245建筑系数76.65%6主体工程平方米18128.777绿化面积平方米1851.948绿化率7.45%9投资强度万元/亩164.83六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00米。2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、投资项目供电负荷等级为级,场区降压站电源取自国家电网,电源符合国家标准供配电系统设计规范(GB50052)的规定。4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。5、工业电视部分:在场内主要场所进行重点监视,适时录像并存储图像,不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况,还可通过查询录像资料,为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。八、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第六章 项目工艺可行性一、原辅材料采购及管理项目产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。二、技术管理特点项目产品制造执行系统(MES):制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下,在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁,对生产过程进行及时响应,使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。(二)项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。四、设备选型方案以甄选优质供应商为原则;选择设备交货期应满足工程进度的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家,力求减少项目投资,最大限度地降低投资风险;投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计70台(套),设备购置费2679.25万元。第七章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4951.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元4951.4971.31%1.1土建工程万元2173.4931.30%1.2设备购置万元2679.2538.59%1.3其它投资万元98.751.42%2建设期利息万元-3固定资产投资万元4951.4971.31%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1991.73万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6943.22万元,其中:固定资产投资4951.49万元,占项目总投资的71.31%;流动资金1991.73万元,占项目总投资的28.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2173.49万元,占项目总投资的31.30%;设备购置费2679.25万元,占项目总投资的38.59%;其它投资98.75万元,占项目总投资的1.42%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4951.49+1991.73=6943.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4951.4971.31%1.1项目建设投资万元4951.4971.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1991.7328.69%3总投资万元万元6943.22二、资金筹措全部自筹。第八章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6288.80万元,总成本12858.99万元,利润总额-6570.19万元,净利润102.95万元,增值税190.04万元,税金及附加-4927.64万元,所得税-1642.55万元;第二年收入11791.50万元,总成本21221.57万元,利润总额-9430.07万元,净利润-7072.55万元,增值税356.32万元,税金及附加122.91万元,所得税-2357.52万元;第三年生产负荷100%,收入15722.00万元,总成本12277.57万元,利润总额3444.43万元,净利润2583.32万元,增值税475.09万元,税金及附加137.16万元,所得税861.11万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15722.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=475.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元15722.001.1主营业务收入万元15722.001.2其它收入万元-2增值税万元475.093税金及附加万元137.16(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用12277.57万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加137.16万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3444.43(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3444.4325.00%=861.11(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3444.43(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3444.4325.00%=861.11(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3444.43万元,缴纳企业所得税861.11万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3444.43-861.11=2583.32(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=49.61%。(2)达产年投资利税率=58.43%。(3)达产年投资回报率=37.21%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入15722.00万元,总成本费用12277.57万元,税金及附加137.16万元,利润总额3444.43万元,企业所得税861.11万元,税后净利润2583.32万元,年纳税总额1473.36万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元15722.002增值税万元475.093税金及附加万元137.164总成本费用万元12277.575利润总额万元3444.436企业所得税万元861.117净利润万元2583.328纳税总额万元1473.369利税总额万元4056.6810投资利润率49.61%11投资利税率58.43%12投资回报率37.21%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.19年。本期工程项目全部投资回收期4.19年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元2583.322投资利润率49.61%3投资利税率58.43%4投资回报率37.21%5回收期年4.19第九章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后

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