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泓域咨询MACRO/ 保健食用油项目立项申请报告保健食用油项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入22285.29万元,同比增长24.28%(4353.89万元)。其中,主营业业务保健食用油生产及销售收入为20473.40万元,占营业总收入的91.87%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4329.82万元,较去年同期相比增长386.08万元,增长率9.79%;实现净利润3247.36万元,较去年同期相比增长462.84万元,增长率16.62%。二、项目概况(一)项目名称保健食用油项目(二)项目选址xx经济合作区(三)项目用地规模项目总用地面积31362.34平方米(折合约47.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.67%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度168.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31362.34平方米,建筑物基底占地面积15891.30平方米,总建筑面积43593.65平方米,其中:规划建设主体工程30945.43平方米,项目规划绿化面积3460.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费2501.64万元。(七)节能分析“保健食用油项目建设项目”,年用电量1136438.92千瓦时,年总用水量11339.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.64吨标准煤/年。达产年综合节能量44.41吨标准煤/年,项目总节能率28.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11984.94万元,其中:固定资产投资7921.93万元,占项目总投资的66.10%;流动资金4063.01万元,占项目总投资的33.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27571.00万元,总成本费用21843.47万元,税金及附加220.25万元,利润总额5727.53万元,利税总额6737.78万元,税后净利润4295.65万元,达产年纳税总额2442.13万元;达产年投资利润率47.79%,投资利税率56.22%,投资回报率35.84%,全部投资回收期4.29年,提供就业职位414个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济合作区及xx经济合作区保健食用油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济合作区保健食用油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“保健食用油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济合作区经济发展,为社会提供就业职位414个,达产年纳税总额2442.13万元,可以促进xx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.79%,投资利税率56.22%,全部投资回报率35.84%,全部投资回收期4.29年,固定资产投资回收期4.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、大力倡导企业家精神。贯彻落实关于完善产权保护制度依法保护产权的意见。加强对民营企业家的关注和保障,营造鼓励创业创新、宽容失败的社会氛围,强化创造利润、奉献爱心、回报社会的价值导向。通过理论培训和实践锻炼,提升企业家的战略管理能力,培育一批专注实业、精于主业、勇于创新的企业家队伍。(发展改革委、工业和信息化部、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31362.3447.02亩1.1容积率1.391.2建筑系数50.67%1.3投资强度万元/亩168.481.4基底面积平方米15891.301.5总建筑面积平方米43593.651.6绿化面积平方米3460.53绿化率7.94%2总投资万元11984.942.1固定资产投资万元7921.932.1.1土建工程投资万元3771.682.1.1.1土建工程投资占比万元31.47%2.1.2设备投资万元2501.642.1.2.1设备投资占比20.87%2.1.3其它投资万元1648.612.1.3.1其它投资占比13.76%2.1.4固定资产投资占比66.10%2.2流动资金万元4063.012.2.1流动资金占比33.90%3收入万元27571.004总成本万元21843.475利润总额万元5727.536净利润万元4295.657所得税万元1.398增值税万元790.009税金及附加万元220.2510纳税总额万元2442.1311利税总额万元6737.7812投资利润率47.79%13投资利税率56.22%14投资回报率35.84%15回收期年4.2916设备数量台(套)8717年用电量千瓦时1136438.9218年用水量立方米11339.3919总能耗吨标准煤140.6420节能率28.52%21节能量吨标准煤44.4122员工数量人414第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xx经济合作区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.67%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度168.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11235.1511235.1530945.4330945.432945.111.1主要生产车间6741.096741.0918567.2618567.261825.971.2辅助生产车间3595.253595.259902.549902.54942.441.3其他生产车间898.81898.811794.831794.83176.712仓储工程2383.692383.698221.348221.34569.042.1成品贮存595.92595.922055.342055.34142.262.2原料仓储1239.521239.524275.104275.10295.902.3辅助材料仓库548.25548.251890.911890.91130.883供配电工程127.13127.13127.13127.139.903.1供配电室127.13127.13127.13127.139.904给排水工程146.20146.20146.20146.208.854.1给排水146.20146.20146.20146.208.855服务性工程1509.671509.671509.671509.67104.495.1办公用房739.92739.92739.92739.9255.265.2生活服务769.75769.75769.75769.7554.146消防及环保工程425.89425.89425.89425.8933.166.1消防环保工程425.89425.89425.89425.8933.167项目总图工程63.5763.5763.5763.5745.537.1场地及道路硬化4323.49698.72698.727.2场区围墙698.724323.494323.497.3安全保卫室63.5763.5763.5763.578绿化工程1588.6055.60合计15891.3043593.6543593.653771.68六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8236.55万元,占计划投资的68.72%。其中:完成固定资产投资5789.09万元,占总投资的70.29%;完成流动资金投资2447.46,占总投资的29.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8236.551.1完成比例68.72%2完成固定资产投资万元5789.092.1完成比例70.29%3完成流动资金投资万元2447.463.1完成比例29.71%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员414人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2821.2人均年工资万元4.261.3年工资额万元1456.892工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元5.242.3年工资额万元429.053企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.423.3年工资额万元130.864品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元194.605其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元4.155.3年工资额万元100.826职工工资总额万元16096.61五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7921.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3771.682501.64168.487921.931.1工程费用万元3771.682501.6420159.621.1.1建筑工程费用万元3771.683771.6831.47%1.1.2设备购置及安装费万元2501.642501.6420.87%1.2工程建设其他费用万元1648.611648.6113.76%1.2.1无形资产万元691.37691.371.3预备费万元957.24957.241.3.1基本预备费万元568.04568.041.3.2涨价预备费万元389.20389.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元7921.937921.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4063.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20159.6212890.1113970.1320159.6220159.6220159.621.1应收账款万元6047.893628.734535.916047.896047.896047.891.2存货万元9071.835443.106803.879071.839071.839071.831.2.1原辅材料万元2721.551632.932041.162721.552721.552721.551.2.2燃料动力万元136.0881.65102.06136.08136.08136.081.2.3在产品万元4173.042503.833129.784173.044173.044173.041.2.4产成品万元2041.161224.701530.872041.162041.162041.161.3现金万元5039.903023.943779.935039.905039.905039.902流动负债万元16096.619657.9712072.4616096.6116096.6116096.612.1应付账款万元16096.619657.9712072.4616096.6116096.6116096.613流动资金万元4063.012437.813047.264063.014063.014063.014铺底流动资金万元1354.32812.601015.751354.321354.321354.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11984.94万元,其中:固定资产投资7921.93万元,占项目总投资的66.10%;流动资金4063.01万元,占项目总投资的33.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3771.68万元,占项目总投资的31.47%;设备购置费2501.64万元,占项目总投资的20.87%;其它投资1648.61万元,占项目总投资的13.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7921.93+4063.01=11984.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7921.9366.10%1.1项目建设投资万元7921.9366.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4063.0133.90%3总投资万元万元11984.94二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16542.60万元,总成本21293.89万元,利润总额-4751.29万元,净利润182.33万元,增值税474.00万元,税金及附加-3563.47万元,所得税-1187.82万元;第二年收入20678.25万元,总成本25653.58万元,利润总额-4975.33万元,净利润-3731.50万元,增值税592.50万元,税金及附加196.55万元,所得税-1243.83万元;第三年生产负荷100%,收入27571.00万元,总成本21843.47万元,利润总额5727.53万元,净利润4295.65万元,增值税790.00万元,税金及附加220.25万元,所得税1431.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27571.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=790.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16542.6020678.2527571.0027571.0027571.001.1保健食用油万元16542.6020678.2527571.0027571.0027571.002现价增加值万元5293.636617.048822.72882

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