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泓域咨询MACRO/ 丙酰溴项目立项申请报告丙酰溴项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。上一年度,xxx投资公司实现营业收入7669.81万元,同比增长26.77%(1619.53万元)。其中,主营业业务丙酰溴生产及销售收入为7089.38万元,占营业总收入的92.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1952.08万元,较去年同期相比增长277.28万元,增长率16.56%;实现净利润1464.06万元,较去年同期相比增长308.67万元,增长率26.72%。二、项目概况(一)项目名称丙酰溴项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积16741.70平方米(折合约25.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.08%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度171.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16741.70平方米,建筑物基底占地面积8551.66平方米,总建筑面积26786.72平方米,其中:规划建设主体工程19787.47平方米,项目规划绿化面积1816.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费1430.07万元。(七)节能分析“丙酰溴项目建设项目”,年用电量492101.57千瓦时,年总用水量7306.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.10吨标准煤/年。达产年综合节能量26.19吨标准煤/年,项目总节能率22.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5682.59万元,其中:固定资产投资4300.89万元,占项目总投资的75.69%;流动资金1381.70万元,占项目总投资的24.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11731.00万元,总成本费用8919.53万元,税金及附加113.50万元,利润总额2811.47万元,利税总额3312.76万元,税后净利润2108.60万元,达产年纳税总额1204.16万元;达产年投资利润率49.48%,投资利税率58.30%,投资回报率37.11%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位158个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区丙酰溴行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区丙酰溴产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“丙酰溴项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位158个,达产年纳税总额1204.16万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.48%,投资利税率58.30%,全部投资回报率37.11%,全部投资回收期4.19年,固定资产投资回收期4.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务,建设综合信息服务平台,完善信息共享制度。加快境外分支机构和服务网点布局。发挥行业协会、中介组织作用,推动制定“走出去”行业自律规范,组织民营企业“抱团出海”、优势互补。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,工业和信息化部、全国工商联等参与)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16741.7025.10亩1.1容积率1.601.2建筑系数51.08%1.3投资强度万元/亩171.351.4基底面积平方米8551.661.5总建筑面积平方米26786.721.6绿化面积平方米1816.86绿化率6.78%2总投资万元5682.592.1固定资产投资万元4300.892.1.1土建工程投资万元1923.112.1.1.1土建工程投资占比万元33.84%2.1.2设备投资万元1430.072.1.2.1设备投资占比25.17%2.1.3其它投资万元947.712.1.3.1其它投资占比16.68%2.1.4固定资产投资占比75.69%2.2流动资金万元1381.702.2.1流动资金占比24.31%3收入万元11731.004总成本万元8919.535利润总额万元2811.476净利润万元2108.607所得税万元1.608增值税万元387.799税金及附加万元113.5010纳税总额万元1204.1611利税总额万元3312.7612投资利润率49.48%13投资利税率58.30%14投资回报率37.11%15回收期年4.1916设备数量台(套)11317年用电量千瓦时492101.5718年用水量立方米7306.2419总能耗吨标准煤61.1020节能率22.68%21节能量吨标准煤26.1922员工数量人158第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.08%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度171.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6046.026046.0219787.4719787.471562.671.1主要生产车间3627.613627.6111872.4811872.48968.861.2辅助生产车间1934.731934.736331.996331.99500.051.3其他生产车间483.68483.681147.671147.6793.762仓储工程1282.751282.754549.514549.51261.302.1成品贮存320.69320.691137.381137.3865.332.2原料仓储667.03667.032365.752365.75135.882.3辅助材料仓库295.03295.031046.391046.3960.103供配电工程68.4168.4168.4168.414.423.1供配电室68.4168.4168.4168.414.424给排水工程78.6878.6878.6878.683.954.1给排水78.6878.6878.6878.683.955服务性工程812.41812.41812.41812.4146.665.1办公用房411.93411.93411.93411.9322.605.2生活服务400.48400.48400.48400.4825.136消防及环保工程229.18229.18229.18229.1814.816.1消防环保工程229.18229.18229.18229.1814.817项目总图工程34.2134.2134.2134.21-1.457.1场地及道路硬化2204.25464.44464.447.2场区围墙464.442204.252204.257.3安全保卫室34.2134.2134.2134.218绿化工程878.7030.75合计8551.6626786.7226786.721923.11六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3586.89万元,占计划投资的63.12%。其中:完成固定资产投资2833.34万元,占总投资的78.99%;完成流动资金投资753.55,占总投资的21.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3586.891.1完成比例63.12%2完成固定资产投资万元2833.342.1完成比例78.99%3完成流动资金投资万元753.553.1完成比例21.01%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员158人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1071.2人均年工资万元5.131.3年工资额万元466.732工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元5.672.3年工资额万元123.183企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.543.3年工资额万元41.264品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元67.385其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.965.3年工资额万元59.906职工工资总额万元7219.28五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4300.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1923.111430.07171.354300.891.1工程费用万元1923.111430.078600.981.1.1建筑工程费用万元1923.111923.1133.84%1.1.2设备购置及安装费万元1430.071430.0725.17%1.2工程建设其他费用万元947.71947.7116.68%1.2.1无形资产万元456.35456.351.3预备费万元491.36491.361.3.1基本预备费万元229.37229.371.3.2涨价预备费万元261.99261.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元4300.894300.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1381.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8600.983714.615540.728600.988600.988600.981.1应收账款万元2580.291032.121806.212580.292580.292580.291.2存货万元3870.441548.182709.313870.443870.443870.441.2.1原辅材料万元1161.13464.45812.791161.131161.131161.131.2.2燃料动力万元58.0623.2240.6458.0658.0658.061.2.3在产品万元1780.40712.161246.281780.401780.401780.401.2.4产成品万元870.85348.34609.59870.85870.85870.851.3现金万元2150.24860.101505.172150.242150.242150.242流动负债万元7219.282887.715053.507219.287219.287219.282.1应付账款万元7219.282887.715053.507219.287219.287219.283流动资金万元1381.70552.68967.191381.701381.701381.704铺底流动资金万元460.56184.23322.40460.56460.56460.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5682.59万元,其中:固定资产投资4300.89万元,占项目总投资的75.69%;流动资金1381.70万元,占项目总投资的24.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1923.11万元,占项目总投资的33.84%;设备购置费1430.07万元,占项目总投资的25.17%;其它投资947.71万元,占项目总投资的16.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4300.89+1381.70=5682.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4300.8975.69%1.1项目建设投资万元4300.8975.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1381.7024.31%3总投资万元万元5682.59二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4692.40万元,总成本9274.95万元,利润总额-4582.55万元,净利润85.58万元,增值税155.12万元,税金及附加-3436.91万元,所得税-1145.64万元;第二年收入8211.70万元,总成本14006.53万元,利润总额-5794.83万元,净利润-4346.12万元,增值税271.45万元,税金及附加99.54万元,所得税-1448.71万元;第三年生产负荷100%,收入11731.00万元,总成本8919.53万元,利润总额2811.47万元,净利润2108.60万元,增值税387.79万元,税金及附加113.50万元,所得税702.87万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11731.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=387.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4692.408211.7011731.0011731.0011731.001.1丙酰溴万元4692.408211.7011731.0011731.0011731.002现价增加值万元1501.572627.743753.923753.9

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