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文档简介
泓域咨询MACRO/ 分散型控制系统项目立项申请报告分散型控制系统项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限公司实现营业收入31218.68万元,同比增长24.28%(6098.74万元)。其中,主营业业务分散型控制系统生产及销售收入为25761.69万元,占营业总收入的82.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7018.89万元,较去年同期相比增长1406.58万元,增长率25.06%;实现净利润5264.17万元,较去年同期相比增长864.23万元,增长率19.64%。二、项目概况(一)项目名称分散型控制系统项目(二)项目选址xx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积43761.87平方米(折合约65.61亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.58%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度193.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43761.87平方米,建筑物基底占地面积32637.60平方米,总建筑面积49013.29平方米,其中:规划建设主体工程36868.96平方米,项目规划绿化面积2550.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费4574.13万元。(七)节能分析“分散型控制系统项目建设项目”,年用电量677534.68千瓦时,年总用水量26912.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.57吨标准煤/年。达产年综合节能量24.14吨标准煤/年,项目总节能率26.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16804.05万元,其中:固定资产投资12708.66万元,占项目总投资的75.63%;流动资金4095.39万元,占项目总投资的24.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37211.00万元,总成本费用28398.32万元,税金及附加320.91万元,利润总额8812.68万元,利税总额10349.13万元,税后净利润6609.51万元,达产年纳税总额3739.62万元;达产年投资利润率52.44%,投资利税率61.59%,投资回报率39.33%,全部投资回收期4.04年,提供就业职位563个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业基地及xx产业基地分散型控制系统行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业基地分散型控制系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“分散型控制系统项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展,为社会提供就业职位563个,达产年纳税总额3739.62万元,可以促进xx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.44%,投资利税率61.59%,全部投资回报率39.33%,全部投资回收期4.04年,固定资产投资回收期4.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推行绿色制造升级是参与国际竞争、提高竞争力的必然选择。2008年国际金融危机后,为刺激经济振兴,创造就业机会、解决环境问题,联合国环境署提出绿色经济发展议题,在2009年的20国集团会议上被各国广泛采纳。各主要国家把绿色经济作为本国经济的未来,抢占未来全球经济竞争的制高点,加强战略规划和政策资金支持,绿色发展成为世界经济重要趋势。欧盟实施绿色工业发展计划,投资1050亿欧元支持欧盟地区的“绿色经济”;美国再次确认制造业是美国经济的核心,瞄准高端制造业、信息技术、低碳经济,利用技术优势谋划新的发展模式。一些国家为了维持竞争优势,不断设置和提高绿色壁垒,全球化面临新的挑战,绿色标准已经成为国际竞争的又一利器。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43761.8765.61亩1.1容积率1.121.2建筑系数74.58%1.3投资强度万元/亩193.701.4基底面积平方米32637.601.5总建筑面积平方米49013.291.6绿化面积平方米2550.55绿化率5.20%2总投资万元16804.052.1固定资产投资万元12708.662.1.1土建工程投资万元4071.862.1.1.1土建工程投资占比万元24.23%2.1.2设备投资万元4574.132.1.2.1设备投资占比27.22%2.1.3其它投资万元4062.672.1.3.1其它投资占比24.18%2.1.4固定资产投资占比75.63%2.2流动资金万元4095.392.2.1流动资金占比24.37%3收入万元37211.004总成本万元28398.325利润总额万元8812.686净利润万元6609.517所得税万元1.128增值税万元1215.549税金及附加万元320.9110纳税总额万元3739.6211利税总额万元10349.1312投资利润率52.44%13投资利税率61.59%14投资回报率39.33%15回收期年4.0416设备数量台(套)9517年用电量千瓦时677534.6818年用水量立方米26912.0219总能耗吨标准煤85.5720节能率26.09%21节能量吨标准煤24.1422员工数量人563第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题,加快推进人才发展政策和体制创新,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才,弘扬工匠精神和企业家精神。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xx产业基地。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.58%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度193.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23074.7823074.7836868.9636868.963369.241.1主要生产车间13844.8713844.8722121.3822121.382088.931.2辅助生产车间7383.937383.9311798.0711798.071078.161.3其他生产车间1845.981845.982138.402138.40202.152仓储工程4895.644895.647893.817893.81524.632.1成品贮存1223.911223.911973.451973.45131.162.2原料仓储2545.732545.734104.784104.78272.812.3辅助材料仓库1126.001126.001815.581815.58120.663供配电工程261.10261.10261.10261.1019.523.1供配电室261.10261.10261.10261.1019.524给排水工程300.27300.27300.27300.2717.464.1给排水300.27300.27300.27300.2717.465服务性工程3100.573100.573100.573100.57206.075.1办公用房1540.081540.081540.081540.08121.035.2生活服务1560.491560.491560.491560.49104.226消防及环保工程874.69874.69874.69874.6965.406.1消防环保工程874.69874.69874.69874.6965.407项目总图工程130.55130.55130.55130.55-238.177.1场地及道路硬化9117.771953.471953.477.2场区围墙1953.479117.779117.777.3安全保卫室130.55130.55130.55130.558绿化工程3077.53107.71合计32637.6049013.2949013.294071.86六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12166.95万元,占计划投资的72.40%。其中:完成固定资产投资9318.51万元,占总投资的76.59%;完成流动资金投资2848.44,占总投资的23.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12166.951.1完成比例72.40%2完成固定资产投资万元9318.512.1完成比例76.59%3完成流动资金投资万元2848.443.1完成比例23.41%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员563人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3831.2人均年工资万元4.051.3年工资额万元1980.152工程技术人员工资2.1平均人数人842.2人均年工资万元5.032.3年工资额万元485.613企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.553.3年工资额万元168.584品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.764.3年工资额万元232.245其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元6.585.3年工资额万元217.176职工工资总额万元18633.83五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12708.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4071.864574.13193.7012708.661.1工程费用万元4071.864574.1322729.221.1.1建筑工程费用万元4071.864071.8624.23%1.1.2设备购置及安装费万元4574.134574.1327.22%1.2工程建设其他费用万元4062.674062.6724.18%1.2.1无形资产万元2068.752068.751.3预备费万元1993.921993.921.3.1基本预备费万元805.30805.301.3.2涨价预备费万元1188.621188.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元12708.6612708.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4095.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22729.2213048.8517568.2122729.2222729.2222729.221.1应收账款万元6818.773750.324773.146818.776818.776818.771.2存货万元10228.155625.487159.7010228.1510228.1510228.151.2.1原辅材料万元3068.441687.642147.913068.443068.443068.441.2.2燃料动力万元153.4284.38107.40153.42153.42153.421.2.3在产品万元4704.952587.723293.464704.954704.954704.951.2.4产成品万元2301.331265.731610.932301.332301.332301.331.3现金万元5682.313125.273977.615682.315682.315682.312流动负债万元18633.8310248.6113043.6818633.8318633.8318633.832.1应付账款万元18633.8310248.6113043.6818633.8318633.8318633.833流动资金万元4095.392252.462866.774095.394095.394095.394铺底流动资金万元1365.12750.82955.591365.121365.121365.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16804.05万元,其中:固定资产投资12708.66万元,占项目总投资的75.63%;流动资金4095.39万元,占项目总投资的24.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4071.86万元,占项目总投资的24.23%;设备购置费4574.13万元,占项目总投资的27.22%;其它投资4062.67万元,占项目总投资的24.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12708.66+4095.39=16804.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12708.6675.63%1.1项目建设投资万元12708.6675.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4095.3924.37%3总投资万元万元16804.05二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20466.05万元,总成本3966.03万元,利润总额16500.02万元,净利润255.27万元,增值税668.55万元,税金及附加12375.01万元,所得税4125.01万元;第二年收入26047.70万元,总成本4848.04万元,利润总额21199.66万元,净利润15899.75万元,增值税850.88万元,税金及附加277.15万元,所得税5299.91万元;第三年生产负荷100%,收入37211.00万元,总成本28398.32万元,利润总额8812.68万元,净利润6609.51万元,增值税1215.54万元,税金及附加320.91万元,所得税2203.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入37211.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1215.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20466.0526047.7037211.0037211.0037211.001.1分散型控制系统万元20466.0526047.7037211.0037211.0037211.002现价增加值万元6549.148335.2611907.5211907.5211907.523增值税万元66
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