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泓域咨询MACRO/ 切断机项目立项申请报告切断机项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入10518.96万元,同比增长9.82%(940.35万元)。其中,主营业业务切断机生产及销售收入为8703.30万元,占营业总收入的82.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2942.87万元,较去年同期相比增长408.77万元,增长率16.13%;实现净利润2207.15万元,较去年同期相比增长376.06万元,增长率20.54%。二、项目概况(一)项目名称切断机项目(二)项目选址某产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积39639.81平方米(折合约59.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.80%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度180.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39639.81平方米,建筑物基底占地面积31236.17平方米,总建筑面积59459.71平方米,其中:规划建设主体工程43621.90平方米,项目规划绿化面积4065.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费3000.41万元。(七)节能分析“切断机项目建设项目”,年用电量708616.49千瓦时,年总用水量8941.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.85吨标准煤/年。达产年综合节能量34.16吨标准煤/年,项目总节能率21.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业园区发展规划,符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13008.20万元,其中:固定资产投资10731.28万元,占项目总投资的82.50%;流动资金2276.92万元,占项目总投资的17.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17503.00万元,总成本费用13355.84万元,税金及附加227.20万元,利润总额4147.16万元,利税总额4946.38万元,税后净利润3110.37万元,达产年纳税总额1836.01万元;达产年投资利润率31.88%,投资利税率38.03%,投资回报率23.91%,全部投资回收期5.68年,提供就业职位338个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业园区及某产业园区切断机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业园区切断机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“切断机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展,为社会提供就业职位338个,达产年纳税总额1836.01万元,可以促进某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.88%,投资利税率38.03%,全部投资回报率23.91%,全部投资回收期5.68年,固定资产投资回收期5.68年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施制造业创新中心建设、推动设施和仪器向社会开放,能够促进国家制造业创新体系不断完善。制造业创新中心建设工程,旨在通过政府引导,聚集创新资源,解决行业共性关键技术的持续来源问题,突破科技成果工程化、产业化的“死亡之谷”,打造创新生态系统,不断完善国家制造业创新体系。推动国家科研基础设施和科研仪器向社会开放是中央全面深化科技体制改革任务之一。国家科研基础设施和科研仪器向社会开放,能够助推我国科技体制改革,对于充分利用已有科研资源,提升全社会整体创新能力,高效利用国家科研经费有着重要意义,是国家制造业创新体系建设中不可缺少的组成部分。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39639.8159.43亩1.1容积率1.501.2建筑系数78.80%1.3投资强度万元/亩180.571.4基底面积平方米31236.171.5总建筑面积平方米59459.711.6绿化面积平方米4065.39绿化率6.84%2总投资万元13008.202.1固定资产投资万元10731.282.1.1土建工程投资万元5304.482.1.1.1土建工程投资占比万元40.78%2.1.2设备投资万元3000.412.1.2.1设备投资占比23.07%2.1.3其它投资万元2426.392.1.3.1其它投资占比18.65%2.1.4固定资产投资占比82.50%2.2流动资金万元2276.922.2.1流动资金占比17.50%3收入万元17503.004总成本万元13355.845利润总额万元4147.166净利润万元3110.377所得税万元1.508增值税万元572.029税金及附加万元227.2010纳税总额万元1836.0111利税总额万元4946.3812投资利润率31.88%13投资利税率38.03%14投资回报率23.91%15回收期年5.6816设备数量台(套)12017年用电量千瓦时708616.4918年用水量立方米8941.7519总能耗吨标准煤87.8520节能率21.66%21节能量吨标准煤34.1622员工数量人338第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于某产业园区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.80%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度180.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22083.9722083.9743621.9043621.904280.721.1主要生产车间13250.3813250.3826173.1426173.142654.051.2辅助生产车间7066.877066.8713959.0113959.011369.831.3其他生产车间1766.721766.722530.072530.07256.842仓储工程4685.434685.4310294.5810294.58734.712.1成品贮存1171.361171.362573.642573.64183.682.2原料仓储2436.422436.425353.185353.18382.052.3辅助材料仓库1077.651077.652367.752367.75168.983供配电工程249.89249.89249.89249.8920.063.1供配电室249.89249.89249.89249.8920.064给排水工程287.37287.37287.37287.3717.954.1给排水287.37287.37287.37287.3717.955服务性工程2967.442967.442967.442967.44211.785.1办公用房1495.041495.041495.041495.04126.895.2生活服务1472.401472.401472.401472.40106.896消防及环保工程837.13837.13837.13837.1367.216.1消防环保工程837.13837.13837.13837.1367.217项目总图工程124.94124.94124.94124.94-139.207.1场地及道路硬化8364.251638.501638.507.2场区围墙1638.508364.258364.257.3安全保卫室124.94124.94124.94124.948绿化工程3178.66111.25合计31236.1759459.7159459.715304.48六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8391.60万元,占计划投资的64.51%。其中:完成固定资产投资5138.91万元,占总投资的61.24%;完成流动资金投资3252.69,占总投资的38.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8391.601.1完成比例64.51%2完成固定资产投资万元5138.912.1完成比例61.24%3完成流动资金投资万元3252.693.1完成比例38.76%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员338人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2301.2人均年工资万元5.361.3年工资额万元1085.562工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元6.262.3年工资额万元268.163企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.973.3年工资额万元86.534品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元142.705其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.855.3年工资额万元123.846职工工资总额万元9415.58五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10731.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5304.483000.41180.5710731.281.1工程费用万元5304.483000.4111692.501.1.1建筑工程费用万元5304.485304.4840.78%1.1.2设备购置及安装费万元3000.413000.4123.07%1.2工程建设其他费用万元2426.392426.3918.65%1.2.1无形资产万元1189.241189.241.3预备费万元1237.151237.151.3.1基本预备费万元629.09629.091.3.2涨价预备费万元608.06608.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元10731.2810731.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2276.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11692.504595.839187.3111692.5011692.5011692.501.1应收账款万元3507.751403.102630.813507.753507.753507.751.2存货万元5261.632104.653946.225261.635261.635261.631.2.1原辅材料万元1578.49631.401183.871578.491578.491578.491.2.2燃料动力万元78.9231.5759.1978.9278.9278.921.2.3在产品万元2420.35968.141815.262420.352420.352420.351.2.4产成品万元1183.87473.55887.901183.871183.871183.871.3现金万元2923.131169.252192.342923.132923.132923.132流动负债万元9415.583766.237061.689415.589415.589415.582.1应付账款万元9415.583766.237061.689415.589415.589415.583流动资金万元2276.92910.771707.692276.922276.922276.924铺底流动资金万元758.97303.59569.23758.97758.97758.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13008.20万元,其中:固定资产投资10731.28万元,占项目总投资的82.50%;流动资金2276.92万元,占项目总投资的17.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5304.48万元,占项目总投资的40.78%;设备购置费3000.41万元,占项目总投资的23.07%;其它投资2426.39万元,占项目总投资的18.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10731.28+2276.92=13008.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10731.2882.50%1.1项目建设投资万元10731.2882.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2276.9217.50%3总投资万元万元13008.20二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7001.20万元,总成本3832.08万元,利润总额3169.12万元,净利润186.02万元,增值税228.81万元,税金及附加2376.84万元,所得税792.28万元;第二年收入13127.25万元,总成本6016.32万元,利润总额7110.93万元,净利润5333.20万元,增值税429.01万元,税金及附加210.04万元,所得税1777.73万元;第三年生产负荷100%,收入17503.00万元,总成本13355.84万元,利润总额4147.16万元,净利润3110.37万元,增值税572.02万元,税金及附加227.20万元,所得税1036.79万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17503.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=572.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7001.2013127.2517503.0017503.0017503.001.1切断机万元7001.2013127.2517503.0017503.0017503.002现价增加值万元2240.384200.725600.965600.96

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