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泓域咨询MACRO/ 刺辊包磨机项目立项申请报告刺辊包磨机项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入7903.91万元,同比增长20.63%(1351.90万元)。其中,主营业业务刺辊包磨机生产及销售收入为7002.16万元,占营业总收入的88.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2112.56万元,较去年同期相比增长368.72万元,增长率21.14%;实现净利润1584.42万元,较去年同期相比增长308.69万元,增长率24.20%。二、项目概况(一)项目名称刺辊包磨机项目(二)项目选址某某开发区(三)项目用地规模项目总用地面积29254.62平方米(折合约43.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.78%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度188.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29254.62平方米,建筑物基底占地面积16318.23平方米,总建筑面积45052.11平方米,其中:规划建设主体工程29413.42平方米,项目规划绿化面积2628.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费3310.12万元。(七)节能分析“刺辊包磨机项目建设项目”,年用电量440922.35千瓦时,年总用水量7451.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.83吨标准煤/年。达产年综合节能量19.26吨标准煤/年,项目总节能率24.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某开发区发展规划,符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9679.81万元,其中:固定资产投资8259.72万元,占项目总投资的85.33%;流动资金1420.09万元,占项目总投资的14.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10490.00万元,总成本费用8095.35万元,税金及附加156.65万元,利润总额2394.65万元,利税总额2881.60万元,税后净利润1795.99万元,达产年纳税总额1085.61万元;达产年投资利润率24.74%,投资利税率29.77%,投资回报率18.55%,全部投资回收期6.89年,提供就业职位223个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某开发区及某某开发区刺辊包磨机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某开发区刺辊包磨机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“刺辊包磨机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展,为社会提供就业职位223个,达产年纳税总额1085.61万元,可以促进某某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.74%,投资利税率29.77%,全部投资回报率18.55%,全部投资回收期6.89年,固定资产投资回收期6.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、全面贯彻党中央、国务院有关决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,着力推进供给侧结构性改革,破解制约民间投资的体制机制障碍,加快企业转型升级提质增效,培育壮大新动能,改造提升传统产业,优化现代产业体系,为建设制造强国提供有力支撑和持续动力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29254.6243.86亩1.1容积率1.541.2建筑系数55.78%1.3投资强度万元/亩188.321.4基底面积平方米16318.231.5总建筑面积平方米45052.111.6绿化面积平方米2628.90绿化率5.84%2总投资万元9679.812.1固定资产投资万元8259.722.1.1土建工程投资万元3269.292.1.1.1土建工程投资占比万元33.77%2.1.2设备投资万元3310.122.1.2.1设备投资占比34.20%2.1.3其它投资万元1680.312.1.3.1其它投资占比17.36%2.1.4固定资产投资占比85.33%2.2流动资金万元1420.092.2.1流动资金占比14.67%3收入万元10490.004总成本万元8095.355利润总额万元2394.656净利润万元1795.997所得税万元1.548增值税万元330.309税金及附加万元156.6510纳税总额万元1085.6111利税总额万元2881.6012投资利润率24.74%13投资利税率29.77%14投资回报率18.55%15回收期年6.8916设备数量台(套)11817年用电量千瓦时440922.3518年用水量立方米7451.2919总能耗吨标准煤54.8320节能率24.93%21节能量吨标准煤19.2622员工数量人223第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识,由于国内外经济形势发生深刻变化,市场竞争更趋激烈,我省工业正面临着严峻的挑战,长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现,一些新情况、新问题又亟待解决,原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓,这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段,是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策,也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。必须看到,经济形势越严峻,工业发展越困难,同时也蕴藏着转型升级的先机,应当化挑战为机遇,化被动为主动,化压力为动力,把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务,放在经济全球化的大视野中,放在经济发展方式转变的大格局中,放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下,深刻认识,科学规划,扎实推进。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某某开发区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.78%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度188.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11536.9911536.9929413.4229413.422347.881.1主要生产车间6922.196922.1917648.0517648.051455.691.2辅助生产车间3691.843691.849412.299412.29751.321.3其他生产车间922.96922.961705.981705.98140.872仓储工程2447.732447.7310165.1510165.15590.122.1成品贮存611.93611.932541.292541.29147.532.2原料仓储1272.821272.825285.885285.88306.862.3辅助材料仓库562.98562.982337.982337.98135.733供配电工程130.55130.55130.55130.558.533.1供配电室130.55130.55130.55130.558.534给排水工程150.13150.13150.13150.137.634.1给排水150.13150.13150.13150.137.635服务性工程1550.231550.231550.231550.2390.005.1办公用房671.92671.92671.92671.9251.735.2生活服务878.31878.31878.31878.3138.876消防及环保工程437.33437.33437.33437.3328.566.1消防环保工程437.33437.33437.33437.3328.567项目总图工程65.2765.2765.2765.27133.677.1场地及道路硬化4282.29727.48727.487.2场区围墙727.484282.294282.297.3安全保卫室65.2765.2765.2765.278绿化工程1797.1262.90合计16318.2345052.1145052.113269.29六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7763.20万元,占计划投资的80.20%。其中:完成固定资产投资4852.91万元,占总投资的62.51%;完成流动资金投资2910.29,占总投资的37.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7763.201.1完成比例80.20%2完成固定资产投资万元4852.912.1完成比例62.51%3完成流动资金投资万元2910.293.1完成比例37.49%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员223人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1521.2人均年工资万元5.781.3年工资额万元766.232工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元6.052.3年工资额万元205.493企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.313.3年工资额万元58.554品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元98.495其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.925.3年工资额万元49.766职工工资总额万元5941.05五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8259.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3269.293310.12188.328259.721.1工程费用万元3269.293310.127361.141.1.1建筑工程费用万元3269.293269.2933.77%1.1.2设备购置及安装费万元3310.123310.1234.20%1.2工程建设其他费用万元1680.311680.3117.36%1.2.1无形资产万元964.07964.071.3预备费万元716.24716.241.3.1基本预备费万元360.03360.031.3.2涨价预备费万元356.21356.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元8259.728259.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1420.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7361.143055.144852.167361.147361.147361.141.1应收账款万元2208.34993.751545.842208.342208.342208.341.2存货万元3312.511490.632318.763312.513312.513312.511.2.1原辅材料万元993.75447.19695.63993.75993.75993.751.2.2燃料动力万元49.6922.3634.7849.6949.6949.691.2.3在产品万元1523.75685.691066.631523.751523.751523.751.2.4产成品万元745.31335.39521.72745.31745.31745.311.3现金万元1840.29828.131288.201840.291840.291840.292流动负债万元5941.052673.474158.735941.055941.055941.052.1应付账款万元5941.052673.474158.735941.055941.055941.053流动资金万元1420.09639.04994.061420.091420.091420.094铺底流动资金万元473.36213.01331.35473.36473.36473.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9679.81万元,其中:固定资产投资8259.72万元,占项目总投资的85.33%;流动资金1420.09万元,占项目总投资的14.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3269.29万元,占项目总投资的33.77%;设备购置费3310.12万元,占项目总投资的34.20%;其它投资1680.31万元,占项目总投资的17.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8259.72+1420.09=9679.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8259.7285.33%1.1项目建设投资万元8259.7285.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1420.0914.67%3总投资万元万元9679.81二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4720.50万元,总成本2603.33万元,利润总额2117.17万元,净利润134.86万元,增值税148.64万元,税金及附加1587.88万元,所得税529.29万元;第二年收入7343.00万元,总成本3623.06万元,利润总额3719.94万元,净利润2789.95万元,增值税231.21万元,税金及附加144.76万元,所得税929.99万元;第三年生产负荷100%,收入10490.00万元,总成本8095.35万元,利润总额2394.65万元,净利润1795.99万元,增值税330.30万元,税金及附加156.65万元,所得税598.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10490.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=330.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4720.507343.0010490.0010490.0010490.001.1刺辊包磨机万元4720.507343.0010490.0010490.0010490.002现价增加值万元1510.562349.763356.803356.803356.803增值税万元14

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