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泓域咨询MACRO/ 婚纱项目立项申请报告婚纱项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。上一年度,xxx科技公司实现营业收入17233.56万元,同比增长13.54%(2054.58万元)。其中,主营业业务婚纱生产及销售收入为13803.44万元,占营业总收入的80.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4300.00万元,较去年同期相比增长377.42万元,增长率9.62%;实现净利润3225.00万元,较去年同期相比增长657.91万元,增长率25.63%。二、项目概况(一)项目名称婚纱项目(二)项目选址某某高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积34817.40平方米(折合约52.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.01%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度193.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34817.40平方米,建筑物基底占地面积26464.71平方米,总建筑面积42477.23平方米,其中:规划建设主体工程32209.06平方米,项目规划绿化面积2559.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费4168.18万元。(七)节能分析“婚纱项目建设项目”,年用电量956538.70千瓦时,年总用水量23474.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.56吨标准煤/年。达产年综合节能量48.83吨标准煤/年,项目总节能率21.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某高新技术产业开发区发展规划,符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13681.40万元,其中:固定资产投资10096.00万元,占项目总投资的73.79%;流动资金3585.40万元,占项目总投资的26.21%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27894.00万元,总成本费用21171.00万元,税金及附加250.55万元,利润总额6723.00万元,利税总额7900.86万元,税后净利润5042.25万元,达产年纳税总额2858.61万元;达产年投资利润率49.14%,投资利税率57.75%,投资回报率36.85%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位466个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某高新技术产业开发区及某某高新技术产业开发区婚纱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某高新技术产业开发区婚纱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“婚纱项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位466个,达产年纳税总额2858.61万元,可以促进某某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.14%,投资利税率57.75%,全部投资回报率36.85%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34817.4052.20亩1.1容积率1.221.2建筑系数76.01%1.3投资强度万元/亩193.411.4基底面积平方米26464.711.5总建筑面积平方米42477.231.6绿化面积平方米2559.26绿化率6.03%2总投资万元13681.402.1固定资产投资万元10096.002.1.1土建工程投资万元3389.272.1.1.1土建工程投资占比万元24.77%2.1.2设备投资万元4168.182.1.2.1设备投资占比30.47%2.1.3其它投资万元2538.552.1.3.1其它投资占比18.55%2.1.4固定资产投资占比73.79%2.2流动资金万元3585.402.2.1流动资金占比26.21%3收入万元27894.004总成本万元21171.005利润总额万元6723.006净利润万元5042.257所得税万元1.228增值税万元927.319税金及附加万元250.5510纳税总额万元2858.6111利税总额万元7900.8612投资利润率49.14%13投资利税率57.75%14投资回报率36.85%15回收期年4.2116设备数量台(套)7517年用电量千瓦时956538.7018年用水量立方米23474.5219总能耗吨标准煤119.5620节能率21.39%21节能量吨标准煤48.8322员工数量人466第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心,培育一批创新型领军企业等。其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面,不仅要强化金融监管治理、促其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.01%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度193.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18710.5518710.5532209.0632209.062826.971.1主要生产车间11226.3311226.3319325.4419325.441752.721.2辅助生产车间5987.385987.3810306.9010306.90904.631.3其他生产车间1496.841496.841868.131868.13169.622仓储工程3969.713969.716674.316674.31426.042.1成品贮存992.43992.431668.581668.58106.512.2原料仓储2064.252064.253470.643470.64221.542.3辅助材料仓库913.03913.031535.091535.0997.993供配电工程211.72211.72211.72211.7215.203.1供配电室211.72211.72211.72211.7215.204给排水工程243.48243.48243.48243.4813.604.1给排水243.48243.48243.48243.4813.605服务性工程2514.152514.152514.152514.15160.485.1办公用房1207.101207.101207.101207.1092.205.2生活服务1307.051307.051307.051307.0595.786消防及环保工程709.25709.25709.25709.2550.936.1消防环保工程709.25709.25709.25709.2550.937项目总图工程105.86105.86105.86105.86-184.897.1场地及道路硬化7408.251528.901528.907.2场区围墙1528.907408.257408.257.3安全保卫室105.86105.86105.86105.868绿化工程2312.7180.94合计26464.7142477.2342477.233389.27六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7955.05万元,占计划投资的58.14%。其中:完成固定资产投资6354.87万元,占总投资的79.88%;完成流动资金投资1600.18,占总投资的20.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7955.051.1完成比例58.14%2完成固定资产投资万元6354.872.1完成比例79.88%3完成流动资金投资万元1600.183.1完成比例20.12%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员466人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3171.2人均年工资万元5.881.3年工资额万元1512.142工程技术人员工资2.1平均人数人702.2人均年工资万元5.042.3年工资额万元445.343企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.823.3年工资额万元140.924品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元206.665其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元7.955.3年工资额万元183.586职工工资总额万元17622.55五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10096.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3389.274168.18193.4110096.001.1工程费用万元3389.274168.1821207.951.1.1建筑工程费用万元3389.273389.2724.77%1.1.2设备购置及安装费万元4168.184168.1830.47%1.2工程建设其他费用万元2538.552538.5518.55%1.2.1无形资产万元1182.921182.921.3预备费万元1355.631355.631.3.1基本预备费万元616.82616.821.3.2涨价预备费万元738.81738.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元10096.0010096.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3585.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21207.9512009.2817635.0621207.9521207.9521207.951.1应收账款万元6362.393499.315089.916362.396362.396362.391.2存货万元9543.585248.977634.869543.589543.589543.581.2.1原辅材料万元2863.071574.692290.462863.072863.072863.071.2.2燃料动力万元143.1578.73114.52143.15143.15143.151.2.3在产品万元4390.052414.533512.044390.054390.054390.051.2.4产成品万元2147.311181.021717.842147.312147.312147.311.3现金万元5301.992916.094241.595301.995301.995301.992流动负债万元17622.559692.4014098.0417622.5517622.5517622.552.1应付账款万元17622.559692.4014098.0417622.5517622.5517622.553流动资金万元3585.401971.972868.323585.403585.403585.404铺底流动资金万元1195.12657.32956.111195.121195.121195.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13681.40万元,其中:固定资产投资10096.00万元,占项目总投资的73.79%;流动资金3585.40万元,占项目总投资的26.21%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3389.27万元,占项目总投资的24.77%;设备购置费4168.18万元,占项目总投资的30.47%;其它投资2538.55万元,占项目总投资的18.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10096.00+3585.40=13681.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10096.0073.79%1.1项目建设投资万元10096.0073.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3585.4026.21%3总投资万元万元13681.40二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15341.70万元,总成本11819.97万元,利润总额3521.73万元,净利润200.47万元,增值税510.02万元,税金及附加2641.30万元,所得税880.43万元;第二年收入22315.20万元,总成本16092.41万元,利润总额6222.79万元,净利润4667.09万元,增值税741.85万元,税金及附加228.29万元,所得税1555.70万元;第三年生产负荷100%,收入27894.00万元,总成本21171.00万元,利润总额6723.00万元,净利润5042.25万元,增值税927.31万元,税金及附加250.55万元,所得税1680.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27894.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=927.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15341.7022315.2027894.0027894.0027894.001.1婚纱万元15341.7022315.2027894.0027894.0027894.002现价增加值万元4909.347140.868926.088926.08

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