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文档简介
泓域咨询MACRO/ 二氧化硒项目立项申请报告二氧化硒项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx公司实现营业收入13787.02万元,同比增长26.18%(2860.86万元)。其中,主营业业务二氧化硒生产及销售收入为12589.14万元,占营业总收入的91.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3612.30万元,较去年同期相比增长487.59万元,增长率15.60%;实现净利润2709.23万元,较去年同期相比增长584.95万元,增长率27.54%。二、项目概况(一)项目名称二氧化硒项目(二)项目选址xx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积18035.68平方米(折合约27.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.19%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度193.63万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18035.68平方米,建筑物基底占地面积13561.03平方米,总建筑面积18576.75平方米,其中:规划建设主体工程14671.21平方米,项目规划绿化面积975.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计50台(套),设备购置费2429.30万元。(七)节能分析“二氧化硒项目建设项目”,年用电量1075658.52千瓦时,年总用水量16227.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.59吨标准煤/年。达产年综合节能量46.94吨标准煤/年,项目总节能率20.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7449.49万元,其中:固定资产投资5235.76万元,占项目总投资的70.28%;流动资金2213.73万元,占项目总投资的29.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15686.00万元,总成本费用11967.83万元,税金及附加133.68万元,利润总额3718.17万元,利税总额4364.70万元,税后净利润2788.63万元,达产年纳税总额1576.07万元;达产年投资利润率49.91%,投资利税率58.59%,投资回报率37.43%,全部投资回收期4.17年,提供就业职位307个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx高新技术产业开发区及xx高新技术产业开发区二氧化硒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx高新技术产业开发区二氧化硒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“二氧化硒项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位307个,达产年纳税总额1576.07万元,可以促进xx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.91%,投资利税率58.59%,全部投资回报率37.43%,全部投资回收期4.17年,固定资产投资回收期4.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民间资本投入个性化定制、网络精准营销、在线支持服务和制造设备融资租赁等领域,鼓励开展“互联网+”制造业模式创新。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18035.6827.04亩1.1容积率1.031.2建筑系数75.19%1.3投资强度万元/亩193.631.4基底面积平方米13561.031.5总建筑面积平方米18576.751.6绿化面积平方米975.46绿化率5.25%2总投资万元7449.492.1固定资产投资万元5235.762.1.1土建工程投资万元1307.812.1.1.1土建工程投资占比万元17.56%2.1.2设备投资万元2429.302.1.2.1设备投资占比32.61%2.1.3其它投资万元1498.652.1.3.1其它投资占比20.12%2.1.4固定资产投资占比70.28%2.2流动资金万元2213.732.2.1流动资金占比29.72%3收入万元15686.004总成本万元11967.835利润总额万元3718.176净利润万元2788.637所得税万元1.038增值税万元512.859税金及附加万元133.6810纳税总额万元1576.0711利税总额万元4364.7012投资利润率49.91%13投资利税率58.59%14投资回报率37.43%15回收期年4.1716设备数量台(套)5017年用电量千瓦时1075658.5218年用水量立方米16227.8919总能耗吨标准煤133.5920节能率20.86%21节能量吨标准煤46.9422员工数量人307第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.19%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度193.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9587.659587.6514671.2114671.211136.141.1主要生产车间5752.595752.598802.738802.73704.411.2辅助生产车间3068.053068.054694.794694.79363.561.3其他生产车间767.01767.01850.93850.9368.172仓储工程2034.152034.152538.602538.60142.972.1成品贮存508.54508.54634.65634.6535.742.2原料仓储1057.761057.761320.071320.0774.342.3辅助材料仓库467.85467.85583.88583.8832.883供配电工程108.49108.49108.49108.496.873.1供配电室108.49108.49108.49108.496.874给排水工程124.76124.76124.76124.766.154.1给排水124.76124.76124.76124.766.155服务性工程1288.301288.301288.301288.3072.565.1办公用房659.52659.52659.52659.5229.355.2生活服务628.78628.78628.78628.7833.146消防及环保工程363.44363.44363.44363.4423.036.1消防环保工程363.44363.44363.44363.4423.037项目总图工程54.2454.2454.2454.24-125.627.1场地及道路硬化3458.36655.93655.937.2场区围墙655.933458.363458.367.3安全保卫室54.2454.2454.2454.248绿化工程1306.0045.71合计13561.0318576.7518576.751307.81六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6579.43万元,占计划投资的88.32%。其中:完成固定资产投资4455.52万元,占总投资的67.72%;完成流动资金投资2123.91,占总投资的32.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6579.431.1完成比例88.32%2完成固定资产投资万元4455.522.1完成比例67.72%3完成流动资金投资万元2123.913.1完成比例32.28%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员307人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2091.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元1119.712工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.292.3年工资额万元284.733企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.513.3年工资额万元81.604品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元130.725其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.635.3年工资额万元105.696职工工资总额万元7355.52五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5235.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1307.812429.30193.635235.761.1工程费用万元1307.812429.309569.251.1.1建筑工程费用万元1307.811307.8117.56%1.1.2设备购置及安装费万元2429.302429.3032.61%1.2工程建设其他费用万元1498.651498.6520.12%1.2.1无形资产万元745.14745.141.3预备费万元753.51753.511.3.1基本预备费万元335.50335.501.3.2涨价预备费万元418.01418.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元5235.765235.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2213.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9569.253797.648361.309569.259569.259569.251.1应收账款万元2870.781148.312009.542870.782870.782870.781.2存货万元4306.161722.473014.314306.164306.164306.161.2.1原辅材料万元1291.85516.74904.291291.851291.851291.851.2.2燃料动力万元64.5925.8445.2164.5964.5964.591.2.3在产品万元1980.83792.331386.581980.831980.831980.831.2.4产成品万元968.89387.55678.22968.89968.89968.891.3现金万元2392.31956.931674.622392.312392.312392.312流动负债万元7355.522942.215148.867355.527355.527355.522.1应付账款万元7355.522942.215148.867355.527355.527355.523流动资金万元2213.73885.491549.612213.732213.732213.734铺底流动资金万元737.90295.16516.54737.90737.90737.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7449.49万元,其中:固定资产投资5235.76万元,占项目总投资的70.28%;流动资金2213.73万元,占项目总投资的29.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1307.81万元,占项目总投资的17.56%;设备购置费2429.30万元,占项目总投资的32.61%;其它投资1498.65万元,占项目总投资的20.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5235.76+2213.73=7449.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5235.7670.28%1.1项目建设投资万元5235.7670.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2213.7329.72%3总投资万元万元7449.49二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6274.40万元,总成本1180.10万元,利润总额5094.30万元,净利润96.76万元,增值税205.14万元,税金及附加3820.73万元,所得税1273.58万元;第二年收入10980.20万元,总成本1761.46万元,利润总额9218.74万元,净利润6914.06万元,增值税359.00万元,税金及附加115.22万元,所得税2304.68万元;第三年生产负荷100%,收入15686.00万元,总成本11967.83万元,利润总额3718.17万元,净利润2788.63万元,增值税512.85万元,税金及附加133.68万元,所得税929.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15686.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=512.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6274.4010980.2015686.0015686.0015686.001.1二氧化硒万元6274.4010980.2015686.0015686.0015686.002现价增加值万元2007.813513.6
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