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泓域咨询MACRO/ 冶金泵项目立项申请报告冶金泵项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。上一年度,xxx集团实现营业收入6600.83万元,同比增长17.10%(964.02万元)。其中,主营业业务冶金泵生产及销售收入为5738.41万元,占营业总收入的86.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1627.01万元,较去年同期相比增长322.96万元,增长率24.77%;实现净利润1220.26万元,较去年同期相比增长133.25万元,增长率12.26%。二、项目概况(一)项目名称冶金泵项目(二)项目选址xx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积13273.30平方米(折合约19.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.65%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度166.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13273.30平方米,建筑物基底占地面积9377.59平方米,总建筑面积19246.28平方米,其中:规划建设主体工程13993.34平方米,项目规划绿化面积1192.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计50台(套),设备购置费1098.83万元。(七)节能分析“冶金泵项目建设项目”,年用电量609349.97千瓦时,年总用水量4042.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.24吨标准煤/年。达产年综合节能量25.08吨标准煤/年,项目总节能率28.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx新兴产业示范区发展规划,符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4243.74万元,其中:固定资产投资3308.37万元,占项目总投资的77.96%;流动资金935.37万元,占项目总投资的22.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6556.00万元,总成本费用4958.09万元,税金及附加79.54万元,利润总额1597.91万元,利税总额1897.85万元,税后净利润1198.43万元,达产年纳税总额699.42万元;达产年投资利润率37.65%,投资利税率44.72%,投资回报率28.24%,全部投资回收期5.04年,提供就业职位123个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新兴产业示范区及xx新兴产业示范区冶金泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx新兴产业示范区冶金泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“冶金泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位123个,达产年纳税总额699.42万元,可以促进xx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.65%,投资利税率44.72%,全部投资回报率28.24%,全部投资回收期5.04年,固定资产投资回收期5.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。但是,当前民间投资增长仍面临着不少困难和障碍,部分鼓励民间投资的政策尚未落实到位,营商环境有待进一步改善,一些垄断行业市场开放度不够,融资难、融资贵问题仍然存在,民间投资活力不强的局面尚未根本改观。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13273.3019.90亩1.1容积率1.451.2建筑系数70.65%1.3投资强度万元/亩166.251.4基底面积平方米9377.591.5总建筑面积平方米19246.281.6绿化面积平方米1192.23绿化率6.19%2总投资万元4243.742.1固定资产投资万元3308.372.1.1土建工程投资万元1570.582.1.1.1土建工程投资占比万元37.01%2.1.2设备投资万元1098.832.1.2.1设备投资占比25.89%2.1.3其它投资万元638.962.1.3.1其它投资占比15.06%2.1.4固定资产投资占比77.96%2.2流动资金万元935.372.2.1流动资金占比22.04%3收入万元6556.004总成本万元4958.095利润总额万元1597.916净利润万元1198.437所得税万元1.458增值税万元220.409税金及附加万元79.5410纳税总额万元699.4211利税总额万元1897.8512投资利润率37.65%13投资利税率44.72%14投资回报率28.24%15回收期年5.0416设备数量台(套)5017年用电量千瓦时609349.9718年用水量立方米4042.0819总能耗吨标准煤75.2420节能率28.35%21节能量吨标准煤25.0822员工数量人123第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xx新兴产业示范区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.65%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度166.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6629.966629.9613993.3413993.341256.111.1主要生产车间3977.983977.988396.008396.00778.791.2辅助生产车间2121.592121.594477.874477.87401.961.3其他生产车间530.40530.40811.61811.6175.372仓储工程1406.641406.643414.413414.41222.902.1成品贮存351.66351.66853.60853.6055.732.2原料仓储731.45731.451775.491775.49115.912.3辅助材料仓库323.53323.53785.31785.3151.273供配电工程75.0275.0275.0275.025.513.1供配电室75.0275.0275.0275.025.514给排水工程86.2786.2786.2786.274.934.1给排水86.2786.2786.2786.274.935服务性工程890.87890.87890.87890.8758.165.1办公用房462.11462.11462.11462.1134.805.2生活服务428.76428.76428.76428.7624.136消防及环保工程251.32251.32251.32251.3218.466.1消防环保工程251.32251.32251.32251.3218.467项目总图工程37.5137.5137.5137.51-22.627.1场地及道路硬化2345.54531.47531.477.2场区围墙531.472345.542345.547.3安全保卫室37.5137.5137.5137.518绿化工程775.1427.13合计9377.5919246.2819246.281570.58六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3928.20万元,占计划投资的92.56%。其中:完成固定资产投资2488.64万元,占总投资的63.35%;完成流动资金投资1439.56,占总投资的36.65%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3928.201.1完成比例92.56%2完成固定资产投资万元2488.642.1完成比例63.35%3完成流动资金投资万元1439.563.1完成比例36.65%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员123人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人841.2人均年工资万元4.931.3年工资额万元343.032工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.722.3年工资额万元123.263企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.503.3年工资额万元37.684品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元59.275其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.655.3年工资额万元42.836职工工资总额万元3219.98五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3308.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1570.581098.83166.253308.371.1工程费用万元1570.581098.834155.351.1.1建筑工程费用万元1570.581570.5837.01%1.1.2设备购置及安装费万元1098.831098.8325.89%1.2工程建设其他费用万元638.96638.9615.06%1.2.1无形资产万元354.34354.341.3预备费万元284.62284.621.3.1基本预备费万元164.30164.301.3.2涨价预备费万元120.32120.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元3308.373308.37(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金935.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4155.352273.763178.004155.354155.354155.351.1应收账款万元1246.61560.97934.951246.611246.611246.611.2存货万元1869.91841.461402.431869.911869.911869.911.2.1原辅材料万元560.97252.44420.73560.97560.97560.971.2.2燃料动力万元28.0512.6221.0428.0528.0528.051.2.3在产品万元860.16387.07645.12860.16860.16860.161.2.4产成品万元420.73189.33315.55420.73420.73420.731.3现金万元1038.84467.48779.131038.841038.841038.842流动负债万元3219.981448.992414.993219.983219.983219.982.1应付账款万元3219.981448.992414.993219.983219.983219.983流动资金万元935.37420.92701.53935.37935.37935.374铺底流动资金万元311.79140.31233.84311.79311.79311.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4243.74万元,其中:固定资产投资3308.37万元,占项目总投资的77.96%;流动资金935.37万元,占项目总投资的22.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1570.58万元,占项目总投资的37.01%;设备购置费1098.83万元,占项目总投资的25.89%;其它投资638.96万元,占项目总投资的15.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3308.37+935.37=4243.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3308.3777.96%1.1项目建设投资万元3308.3777.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元935.3722.04%3总投资万元万元4243.74二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2950.20万元,总成本1266.16万元,利润总额1684.04万元,净利润64.99万元,增值税99.18万元,税金及附加1263.03万元,所得税421.01万元;第二年收入4917.00万元,总成本1881.23万元,利润总额3035.77万元,净利润2276.83万元,增值税165.30万元,税金及附加72.93万元,所得税758.94万元;第三年生产负荷100%,收入6556.00万元,总成本4958.09万元,利润总额1597.91万元,净利润1198.43万元,增值税220.40万元,税金及附加79.54万元,所得税399.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6556.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=220.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2950.204917.006556.006556.006556.001.1冶金泵万元2950.204917.006556.006556.006556.002现价增加值万元944.061573.442097.922097.922097.

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