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泓域咨询MACRO/ 合金铝板项目立项申请报告合金铝板项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入12686.21万元,同比增长17.63%(1901.06万元)。其中,主营业业务合金铝板生产及销售收入为10377.67万元,占营业总收入的81.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3022.94万元,较去年同期相比增长646.45万元,增长率27.20%;实现净利润2267.20万元,较去年同期相比增长488.80万元,增长率27.49%。二、项目概况(一)项目名称合金铝板项目(二)项目选址某某高新区(三)项目用地规模项目总用地面积47110.21平方米(折合约70.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.05%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.65%,固定资产投资强度183.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47110.21平方米,建筑物基底占地面积26876.37平方米,总建筑面积73963.03平方米,其中:规划建设主体工程46639.96平方米,项目规划绿化面积4175.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费3841.90万元。(七)节能分析“合金铝板项目建设项目”,年用电量1232939.00千瓦时,年总用水量10601.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.44吨标准煤/年。达产年综合节能量56.38吨标准煤/年,项目总节能率22.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15169.09万元,其中:固定资产投资12951.42万元,占项目总投资的85.38%;流动资金2217.67万元,占项目总投资的14.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15023.00万元,总成本费用11884.19万元,税金及附加240.39万元,利润总额3138.81万元,利税总额3812.14万元,税后净利润2354.11万元,达产年纳税总额1458.03万元;达产年投资利润率20.69%,投资利税率25.13%,投资回报率15.52%,全部投资回收期7.94年,提供就业职位265个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某高新区及某某高新区合金铝板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某高新区合金铝板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“合金铝板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某高新区经济发展,为社会提供就业职位265个,达产年纳税总额1458.03万元,可以促进某某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率20.69%,投资利税率25.13%,全部投资回报率15.52%,全部投资回收期7.94年,固定资产投资回收期7.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导制造业企业延伸服务链条,积极发展服务型制造,开展试点示范,总结推广经验案例。健全市场化收益共享和风险共担机制,鼓励社会资本参与制造业企业服务转型创新。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47110.2170.63亩1.1容积率1.571.2建筑系数57.05%1.3投资强度万元/亩183.371.4基底面积平方米26876.371.5总建筑面积平方米73963.031.6绿化面积平方米4175.76绿化率5.65%2总投资万元15169.092.1固定资产投资万元12951.422.1.1土建工程投资万元6233.782.1.1.1土建工程投资占比万元41.10%2.1.2设备投资万元3841.902.1.2.1设备投资占比25.33%2.1.3其它投资万元2875.742.1.3.1其它投资占比18.96%2.1.4固定资产投资占比85.38%2.2流动资金万元2217.672.2.1流动资金占比14.62%3收入万元15023.004总成本万元11884.195利润总额万元3138.816净利润万元2354.117所得税万元1.578增值税万元432.949税金及附加万元240.3910纳税总额万元1458.0311利税总额万元3812.1412投资利润率20.69%13投资利税率25.13%14投资回报率15.52%15回收期年7.9416设备数量台(套)12417年用电量千瓦时1232939.0018年用水量立方米10601.6419总能耗吨标准煤152.4420节能率22.70%21节能量吨标准煤56.3822员工数量人265第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期,优势传统工业进一步转型升级,将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据相关政策文件和我市实际,编制进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见,对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系,促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路,加快做大做强做优,促进我市产业结构转型升级,具有十分重要的意义。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于某某高新区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.05%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.65%,固定资产投资强度183.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19001.5919001.5946639.9646639.964324.021.1主要生产车间11400.9511400.9527983.9827983.982680.891.2辅助生产车间6080.516080.5114924.7914924.791383.691.3其他生产车间1520.131520.132705.122705.12259.442仓储工程4031.464031.4617760.0017760.001197.482.1成品贮存1007.871007.874440.004440.00299.372.2原料仓储2096.362096.369235.209235.20622.692.3辅助材料仓库927.24927.244084.804084.80275.423供配电工程215.01215.01215.01215.0116.313.1供配电室215.01215.01215.01215.0116.314给排水工程247.26247.26247.26247.2614.594.1给排水247.26247.26247.26247.2614.595服务性工程2553.262553.262553.262553.26172.165.1办公用房1163.721163.721163.721163.72103.215.2生活服务1389.541389.541389.541389.5473.126消防及环保工程720.29720.29720.29720.2954.646.1消防环保工程720.29720.29720.29720.2954.647项目总图工程107.51107.51107.51107.51348.157.1场地及道路硬化6871.381370.901370.907.2场区围墙1370.906871.386871.387.3安全保卫室107.51107.51107.51107.518绿化工程3040.89106.43合计26876.3773963.0373963.036233.78六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13281.03万元,占计划投资的87.55%。其中:完成固定资产投资8121.94万元,占总投资的61.15%;完成流动资金投资5159.09,占总投资的38.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13281.031.1完成比例87.55%2完成固定资产投资万元8121.942.1完成比例61.15%3完成流动资金投资万元5159.093.1完成比例38.85%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员265人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1801.2人均年工资万元4.231.3年工资额万元913.662工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.482.3年工资额万元252.193企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.093.3年工资额万元80.614品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元116.405其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.815.3年工资额万元82.186职工工资总额万元8086.16五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12951.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6233.783841.90183.3712951.421.1工程费用万元6233.783841.9010303.831.1.1建筑工程费用万元6233.786233.7841.10%1.1.2设备购置及安装费万元3841.903841.9025.33%1.2工程建设其他费用万元2875.742875.7418.96%1.2.1无形资产万元1618.201618.201.3预备费万元1257.541257.541.3.1基本预备费万元595.07595.071.3.2涨价预备费万元662.47662.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元12951.4212951.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2217.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10303.835229.448084.9310303.8310303.8310303.831.1应收账款万元3091.151391.022163.803091.153091.153091.151.2存货万元4636.722086.533245.714636.724636.724636.721.2.1原辅材料万元1391.02625.96973.711391.021391.021391.021.2.2燃料动力万元69.5531.3048.6969.5569.5569.551.2.3在产品万元2132.89959.801493.022132.892132.892132.891.2.4产成品万元1043.26469.47730.281043.261043.261043.261.3现金万元2575.961159.181803.172575.962575.962575.962流动负债万元8086.163638.775660.318086.168086.168086.162.1应付账款万元8086.163638.775660.318086.168086.168086.163流动资金万元2217.67997.951552.372217.672217.672217.674铺底流动资金万元739.22332.65517.46739.22739.22739.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15169.09万元,其中:固定资产投资12951.42万元,占项目总投资的85.38%;流动资金2217.67万元,占项目总投资的14.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6233.78万元,占项目总投资的41.10%;设备购置费3841.90万元,占项目总投资的25.33%;其它投资2875.74万元,占项目总投资的18.96%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12951.42+2217.67=15169.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12951.4285.38%1.1项目建设投资万元12951.4285.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2217.6714.62%3总投资万元万元15169.09二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6760.35万元,总成本7191.73万元,利润总额-431.38万元,净利润211.82万元,增值税194.82万元,税金及附加-323.53万元,所得税-107.84万元;第二年收入10516.10万元,总成本9867.16万元,利润总额648.94万元,净利润486.70万元,增值税303.06万元,税金及附加224.81万元,所得税162.24万元;第三年生产负荷100%,收入15023.00万元,总成本11884.19万元,利润总额3138.81万元,净利润2354.11万元,增值税432.94万元,税金及附加240.39万元,所得税784.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15023.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=432.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6760.3510516.1015023.0015023.0015023.001.1合金铝板万元6760.3510516.1015023.0015023.0015023.002现价增加值万元2163.313365.154

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