




已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 咖啡厅项目立项申请报告咖啡厅项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。上一年度,xxx投资公司实现营业收入18371.82万元,同比增长20.65%(3143.85万元)。其中,主营业业务咖啡厅生产及销售收入为15838.42万元,占营业总收入的86.21%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4075.90万元,较去年同期相比增长922.63万元,增长率29.26%;实现净利润3056.93万元,较去年同期相比增长448.55万元,增长率17.20%。二、项目概况(一)项目名称咖啡厅项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积42414.53平方米(折合约63.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.58%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度183.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42414.53平方米,建筑物基底占地面积23998.14平方米,总建筑面积50049.15平方米,其中:规划建设主体工程31269.01平方米,项目规划绿化面积3976.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费5550.78万元。(七)节能分析“咖啡厅项目建设项目”,年用电量1033836.40千瓦时,年总用水量13390.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.20吨标准煤/年。达产年综合节能量36.16吨标准煤/年,项目总节能率23.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14269.42万元,其中:固定资产投资11661.77万元,占项目总投资的81.73%;流动资金2607.65万元,占项目总投资的18.27%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22880.00万元,总成本费用17520.26万元,税金及附加258.37万元,利润总额5359.74万元,利税总额6357.38万元,税后净利润4019.80万元,达产年纳税总额2337.57万元;达产年投资利润率37.56%,投资利税率44.55%,投资回报率28.17%,全部投资回收期5.05年,提供就业职位354个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园咖啡厅行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园咖啡厅产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“咖啡厅项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位354个,达产年纳税总额2337.57万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.56%,投资利税率44.55%,全部投资回报率28.17%,全部投资回收期5.05年,固定资产投资回收期5.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一条龙”示范应用。工业和信息化部发布了关于2017年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划征集指南的通知,选择第三方机构作为“一条龙”应用计划推进单位,围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)确定的16条龙,组织龙头企业或行业协会梳理产业链,设定产业链各个环节的要求。征集遴选各环节承担企业(单位)和项目,经推进单位梳理形成“一条龙”,择优向工业和信息化部推荐,确定“一条龙”应用计划试点企业(单位)及示范项目。促进整机(系统)和基础技术互动发展,建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式,推进产业链协作,加快工业强基成果推广应用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42414.5363.59亩1.1容积率1.181.2建筑系数56.58%1.3投资强度万元/亩183.391.4基底面积平方米23998.141.5总建筑面积平方米50049.151.6绿化面积平方米3976.57绿化率7.95%2总投资万元14269.422.1固定资产投资万元11661.772.1.1土建工程投资万元4180.332.1.1.1土建工程投资占比万元29.30%2.1.2设备投资万元5550.782.1.2.1设备投资占比38.90%2.1.3其它投资万元1930.662.1.3.1其它投资占比13.53%2.1.4固定资产投资占比81.73%2.2流动资金万元2607.652.2.1流动资金占比18.27%3收入万元22880.004总成本万元17520.265利润总额万元5359.746净利润万元4019.807所得税万元1.188增值税万元739.279税金及附加万元258.3710纳税总额万元2337.5711利税总额万元6357.3812投资利润率37.56%13投资利税率44.55%14投资回报率28.17%15回收期年5.0516设备数量台(套)15017年用电量千瓦时1033836.4018年用水量立方米13390.5519总能耗吨标准煤128.2020节能率23.87%21节能量吨标准煤36.1622员工数量人354第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.58%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度183.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16966.6816966.6831269.0131269.012872.901.1主要生产车间10180.0110180.0118761.4118761.411781.201.2辅助生产车间5429.345429.3410006.0810006.08919.331.3其他生产车间1357.331357.331813.601813.60172.372仓储工程3599.723599.7212207.0912207.09815.672.1成品贮存899.93899.933051.773051.77203.922.2原料仓储1871.851871.856347.696347.69424.152.3辅助材料仓库827.94827.942807.632807.63187.603供配电工程191.99191.99191.99191.9914.433.1供配电室191.99191.99191.99191.9914.434给排水工程220.78220.78220.78220.7812.914.1给排水220.78220.78220.78220.7812.915服务性工程2279.822279.822279.822279.82152.345.1办公用房1284.991284.991284.991284.9988.135.2生活服务994.83994.83994.83994.8364.126消防及环保工程643.15643.15643.15643.1548.356.1消防环保工程643.15643.15643.15643.1548.357项目总图工程95.9995.9995.9995.99193.847.1场地及道路硬化6480.971067.831067.837.2场区围墙1067.836480.976480.977.3安全保卫室95.9995.9995.9995.998绿化工程1996.7769.89合计23998.1450049.1550049.154180.33六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9864.91万元,占计划投资的69.13%。其中:完成固定资产投资6506.11万元,占总投资的65.95%;完成流动资金投资3358.80,占总投资的34.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9864.911.1完成比例69.13%2完成固定资产投资万元6506.112.1完成比例65.95%3完成流动资金投资万元3358.803.1完成比例34.05%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员354人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2411.2人均年工资万元5.361.3年工资额万元1045.542工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元5.892.3年工资额万元368.703企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.773.3年工资额万元91.434品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元154.015其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元7.375.3年工资额万元141.056职工工资总额万元13948.28五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11661.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4180.335550.78183.3911661.771.1工程费用万元4180.335550.7816555.931.1.1建筑工程费用万元4180.334180.3329.30%1.1.2设备购置及安装费万元5550.785550.7838.90%1.2工程建设其他费用万元1930.661930.6613.53%1.2.1无形资产万元822.95822.951.3预备费万元1107.711107.711.3.1基本预备费万元606.53606.531.3.2涨价预备费万元501.18501.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元11661.7711661.77(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2607.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16555.936983.549825.1616555.9316555.9316555.931.1应收账款万元4966.781986.713476.754966.784966.784966.781.2存货万元7450.172980.075215.127450.177450.177450.171.2.1原辅材料万元2235.05894.021564.542235.052235.052235.051.2.2燃料动力万元111.7544.7078.23111.75111.75111.751.2.3在产品万元3427.081370.832398.953427.083427.083427.081.2.4产成品万元1676.29670.521173.401676.291676.291676.291.3现金万元4138.981655.592897.294138.984138.984138.982流动负债万元13948.285579.319763.8013948.2813948.2813948.282.1应付账款万元13948.285579.319763.8013948.2813948.2813948.283流动资金万元2607.651043.061825.362607.652607.652607.654铺底流动资金万元869.21347.69608.45869.21869.21869.21(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14269.42万元,其中:固定资产投资11661.77万元,占项目总投资的81.73%;流动资金2607.65万元,占项目总投资的18.27%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4180.33万元,占项目总投资的29.30%;设备购置费5550.78万元,占项目总投资的38.90%;其它投资1930.66万元,占项目总投资的13.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11661.77+2607.65=14269.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11661.7781.73%1.1项目建设投资万元11661.7781.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2607.6518.27%3总投资万元万元14269.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9152.00万元,总成本3080.76万元,利润总额6071.24万元,净利润205.14万元,增值税295.71万元,税金及附加4553.43万元,所得税1517.81万元;第二年收入16016.00万元,总成本4714.21万元,利润总额11301.79万元,净利润8476.34万元,增值税517.49万元,税金及附加231.76万元,所得税2825.45万元;第三年生产负荷100%,收入22880.00万元,总成本17520.26万元,利润总额5359.74万元,净利润4019.80万元,增值税739.27万元,税金及附加258.37万元,所得税1339.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22880.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=739.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9152.0016016.0022880.0022880.0022880.001.1咖啡厅万元9152.0016016.0022880.0022880.0022880.002现价增加值万元2928.645125.127321.607
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 第3课 太平天国运动 课件 部编版历史八年级上册
- 2025年物流工程师面试宝典高级模拟题集及答案详解
- 田家四季歌课件
- 倒立教学如何导入课件中
- 减脂舞教学课件
- 书法日子旁教学课件
- 《家族的学堂》教学课件
- 湖北省荆州市2024-2025学年高一下学期7月期末化学试题(含答案)
- 第一学期期中学情评估(含答案)2025-2026学年湘教版八年级地理上册
- 新解读《GB-T 223.54-2022钢铁及合金 镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法》
- 号线项目tcms便携式测试单元ptu软件使用说明
- 艺术课程标准(2022年版)
- 癫痫所致精神障碍
- 卫生部手术分级目录(2023年1月份修订)
- 电荷及其守恒定律、库仑定律巩固练习
- YY 0666-2008针尖锋利度和强度试验方法
- GB/T 6663.1-2007直热式负温度系数热敏电阻器第1部分:总规范
- 小沈阳《四大才子》欢乐喜剧人台词
- 全套课件-水利工程管理信息技术
- 缝纫机线迹图示教学课件
- 2022年衡阳市南岳区社区工作者招聘笔试题库及答案解析
评论
0/150
提交评论