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文档简介
泓域咨询MACRO/ 导电银浆项目立项申请报告导电银浆项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx公司实现营业收入18244.69万元,同比增长20.72%(3130.90万元)。其中,主营业业务导电银浆生产及销售收入为17044.48万元,占营业总收入的93.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4482.60万元,较去年同期相比增长636.15万元,增长率16.54%;实现净利润3361.95万元,较去年同期相比增长331.59万元,增长率10.94%。二、项目概况(一)项目名称导电银浆项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积49958.30平方米(折合约74.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.38%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度166.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49958.30平方米,建筑物基底占地面积28666.07平方米,总建筑面积76935.78平方米,其中:规划建设主体工程59049.25平方米,项目规划绿化面积5832.50平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费6525.98万元。(七)节能分析“导电银浆项目建设项目”,年用电量777614.86千瓦时,年总用水量21562.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.41吨标准煤/年。达产年综合节能量34.23吨标准煤/年,项目总节能率25.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16860.11万元,其中:固定资产投资12477.59万元,占项目总投资的74.01%;流动资金4382.52万元,占项目总投资的25.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29461.00万元,总成本费用23428.11万元,税金及附加299.69万元,利润总额6032.89万元,利税总额7164.70万元,税后净利润4524.67万元,达产年纳税总额2640.03万元;达产年投资利润率35.78%,投资利税率42.49%,投资回报率26.84%,全部投资回收期5.23年,提供就业职位624个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区导电银浆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区导电银浆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“导电银浆项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位624个,达产年纳税总额2640.03万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.78%,投资利税率42.49%,全部投资回报率26.84%,全部投资回收期5.23年,固定资产投资回收期5.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动设施和仪器向社会开放。国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见明确提出“鼓励企业和社会力量以多种方式参与共建国家重大科研基础设施,组建专业的科学仪器设备服务机构,促进科学仪器设备使用的社会化服务。”上海汽车整车风洞中心的建设运行模式是引导社会资本共同建设重大科研技基础设施、推动设施向社会开放的典型案例。同济大学上海汽车整车风洞中心积极与多个国际知名风洞进行了大量技术对标合作,服务对象已涵盖国内主要汽车整车企业及其一级零部件供应商和主要高铁企业,对外开放共享率达97%以上,截至目前累计完成试验项目2933项,测试车辆共计3174辆,全面地支撑了我国自主品牌汽车整车和零部件企业自主研发以及合资品牌车企研发本土化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49958.3074.90亩1.1容积率1.541.2建筑系数57.38%1.3投资强度万元/亩166.591.4基底面积平方米28666.071.5总建筑面积平方米76935.781.6绿化面积平方米5832.50绿化率7.58%2总投资万元16860.112.1固定资产投资万元12477.592.1.1土建工程投资万元5630.742.1.1.1土建工程投资占比万元33.40%2.1.2设备投资万元6525.982.1.2.1设备投资占比38.71%2.1.3其它投资万元320.872.1.3.1其它投资占比1.90%2.1.4固定资产投资占比74.01%2.2流动资金万元4382.522.2.1流动资金占比25.99%3收入万元29461.004总成本万元23428.115利润总额万元6032.896净利润万元4524.677所得税万元1.548增值税万元832.129税金及附加万元299.6910纳税总额万元2640.0311利税总额万元7164.7012投资利润率35.78%13投资利税率42.49%14投资回报率26.84%15回收期年5.2316设备数量台(套)12617年用电量千瓦时777614.8618年用水量立方米21562.7319总能耗吨标准煤97.4120节能率25.65%21节能量吨标准煤34.2322员工数量人624第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.38%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度166.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20266.9120266.9159049.2559049.254753.841.1主要生产车间12160.1512160.1535429.5535429.552947.381.2辅助生产车间6485.416485.4118895.7618895.761521.231.3其他生产车间1621.351621.353424.863424.86285.232仓储工程4299.914299.9111626.2411626.24680.722.1成品贮存1074.981074.982906.562906.56170.182.2原料仓储2235.952235.956045.646045.64353.972.3辅助材料仓库988.98988.982674.042674.04156.573供配电工程229.33229.33229.33229.3315.113.1供配电室229.33229.33229.33229.3315.114给排水工程263.73263.73263.73263.7313.514.1给排水263.73263.73263.73263.7313.515服务性工程2723.282723.282723.282723.28159.455.1办公用房1226.191226.191226.191226.1991.995.2生活服务1497.091497.091497.091497.0983.526消防及环保工程768.25768.25768.25768.2550.606.1消防环保工程768.25768.25768.25768.2550.607项目总图工程114.66114.66114.66114.66-139.807.1场地及道路硬化7240.611390.021390.027.2场区围墙1390.027240.617240.617.3安全保卫室114.66114.66114.66114.668绿化工程2780.2597.31合计28666.0776935.7876935.785630.74六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11388.64万元,占计划投资的67.55%。其中:完成固定资产投资6903.70万元,占总投资的60.62%;完成流动资金投资4484.94,占总投资的39.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11388.641.1完成比例67.55%2完成固定资产投资万元6903.702.1完成比例60.62%3完成流动资金投资万元4484.943.1完成比例39.38%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员624人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4241.2人均年工资万元4.471.3年工资额万元2416.202工程技术人员工资2.1平均人数人942.2人均年工资万元6.562.3年工资额万元475.043企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.123.3年工资额万元165.004品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元299.385其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元5.665.3年工资额万元190.776职工工资总额万元15819.32五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12477.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5630.746525.98166.5912477.591.1工程费用万元5630.746525.9820201.841.1.1建筑工程费用万元5630.745630.7433.40%1.1.2设备购置及安装费万元6525.986525.9838.71%1.2工程建设其他费用万元320.87320.871.90%1.2.1无形资产万元168.03168.031.3预备费万元152.84152.841.3.1基本预备费万元89.8589.851.3.2涨价预备费万元62.9962.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元12477.5912477.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4382.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20201.8410931.2114817.9020201.8420201.8420201.841.1应收账款万元6060.553636.334242.396060.556060.556060.551.2存货万元9090.835454.506363.589090.839090.839090.831.2.1原辅材料万元2727.251636.351909.072727.252727.252727.251.2.2燃料动力万元136.3681.8295.45136.36136.36136.361.2.3在产品万元4181.782509.072927.254181.784181.784181.781.2.4产成品万元2045.441227.261431.812045.442045.442045.441.3现金万元5050.463030.283535.325050.465050.465050.462流动负债万元15819.329491.5911073.5215819.3215819.3215819.322.1应付账款万元15819.329491.5911073.5215819.3215819.3215819.323流动资金万元4382.522629.513067.764382.524382.524382.524铺底流动资金万元1460.83876.501022.591460.831460.831460.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16860.11万元,其中:固定资产投资12477.59万元,占项目总投资的74.01%;流动资金4382.52万元,占项目总投资的25.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5630.74万元,占项目总投资的33.40%;设备购置费6525.98万元,占项目总投资的38.71%;其它投资320.87万元,占项目总投资的1.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12477.59+4382.52=16860.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12477.5974.01%1.1项目建设投资万元12477.5974.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4382.5225.99%3总投资万元万元16860.11二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17676.60万元,总成本11651.44万元,利润总额6025.16万元,净利润259.75万元,增值税499.27万元,税金及附加4518.87万元,所得税1506.29万元;第二年收入20622.70万元,总成本13194.24万元,利润总额7428.46万元,净利润5571.34万元,增值税582.48万元,税金及附加269.73万元,所得税1857.12万元;第三年生产负荷100%,收入29461.00万元,总成本23428.11万元,利润总额6032.89万元,净利润4524.67万元,增值税832.12万元,税金及附加299.69万元,所得税1508.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29461.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=832.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17676.6020622.7029461.0029461.0029461.001.1导电银浆万元17676.6020622.7029461.0029461.0029461.002现价增加值万元5656.516599.269427.5294
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