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泓域咨询MACRO/ 工业烤箱项目立项申请报告工业烤箱项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。上一年度,xxx有限公司实现营业收入8401.69万元,同比增长26.40%(1754.56万元)。其中,主营业业务工业烤箱生产及销售收入为7152.28万元,占营业总收入的85.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1908.03万元,较去年同期相比增长335.96万元,增长率21.37%;实现净利润1431.02万元,较去年同期相比增长139.93万元,增长率10.84%。二、项目概况(一)项目名称工业烤箱项目(二)项目选址某经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积23385.02平方米(折合约35.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.79%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度171.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23385.02平方米,建筑物基底占地面积14449.60平方米,总建筑面积35545.23平方米,其中:规划建设主体工程26241.74平方米,项目规划绿化面积1792.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费1953.41万元。(七)节能分析“工业烤箱项目建设项目”,年用电量1297299.50千瓦时,年总用水量9410.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.24吨标准煤/年。达产年综合节能量45.20吨标准煤/年,项目总节能率29.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经济示范中心发展规划,符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7475.33万元,其中:固定资产投资6018.75万元,占项目总投资的80.51%;流动资金1456.58万元,占项目总投资的19.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13972.00万元,总成本费用10650.91万元,税金及附加148.51万元,利润总额3321.09万元,利税总额3927.68万元,税后净利润2490.82万元,达产年纳税总额1436.86万元;达产年投资利润率44.43%,投资利税率52.54%,投资回报率33.32%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位254个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济示范中心及某经济示范中心工业烤箱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济示范中心工业烤箱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“工业烤箱项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位254个,达产年纳税总额1436.86万元,可以促进某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.43%,投资利税率52.54%,全部投资回报率33.32%,全部投资回收期4.50年,固定资产投资回收期4.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。建立健全创业板上市公司再融资制度,继续完善新三板市场规则体系建设,扩大资本市场服务民营企业的覆盖面。(证监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23385.0235.06亩1.1容积率1.521.2建筑系数61.79%1.3投资强度万元/亩171.671.4基底面积平方米14449.601.5总建筑面积平方米35545.231.6绿化面积平方米1792.71绿化率5.04%2总投资万元7475.332.1固定资产投资万元6018.752.1.1土建工程投资万元3118.862.1.1.1土建工程投资占比万元41.72%2.1.2设备投资万元1953.412.1.2.1设备投资占比26.13%2.1.3其它投资万元946.482.1.3.1其它投资占比12.66%2.1.4固定资产投资占比80.51%2.2流动资金万元1456.582.2.1流动资金占比19.49%3收入万元13972.004总成本万元10650.915利润总额万元3321.096净利润万元2490.827所得税万元1.528增值税万元458.089税金及附加万元148.5110纳税总额万元1436.8611利税总额万元3927.6812投资利润率44.43%13投资利税率52.54%14投资回报率33.32%15回收期年4.5016设备数量台(套)7117年用电量千瓦时1297299.5018年用水量立方米9410.1919总能耗吨标准煤160.2420节能率29.23%21节能量吨标准煤45.2022员工数量人254第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于某经济示范中心。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.79%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度171.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10215.8710215.8726241.7426241.742532.791.1主要生产车间6129.526129.5215745.0415745.041570.331.2辅助生产车间3269.083269.088397.368397.36810.491.3其他生产车间817.27817.271522.021522.02151.972仓储工程2167.442167.446047.276047.27424.492.1成品贮存541.86541.861511.821511.82106.122.2原料仓储1127.071127.073144.583144.58220.732.3辅助材料仓库498.51498.511390.871390.8797.633供配电工程115.60115.60115.60115.609.133.1供配电室115.60115.60115.60115.609.134给排水工程132.94132.94132.94132.948.174.1给排水132.94132.94132.94132.948.175服务性工程1372.711372.711372.711372.7196.365.1办公用房696.33696.33696.33696.3350.035.2生活服务676.38676.38676.38676.3848.326消防及环保工程387.25387.25387.25387.2530.586.1消防环保工程387.25387.25387.25387.2530.587项目总图工程57.8057.8057.8057.80-33.417.1场地及道路硬化3968.25659.54659.547.2场区围墙659.543968.253968.257.3安全保卫室57.8057.8057.8057.808绿化工程1450.0350.75合计14449.6035545.2335545.233118.86六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3904.29万元,占计划投资的52.23%。其中:完成固定资产投资2681.78万元,占总投资的68.69%;完成流动资金投资1222.51,占总投资的31.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3904.291.1完成比例52.23%2完成固定资产投资万元2681.782.1完成比例68.69%3完成流动资金投资万元1222.513.1完成比例31.31%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员254人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1731.2人均年工资万元4.071.3年工资额万元720.382工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.602.3年工资额万元241.263企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.283.3年工资额万元64.074品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元108.755其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.045.3年工资额万元66.086职工工资总额万元8342.39五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6018.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3118.861953.41171.676018.751.1工程费用万元3118.861953.419798.971.1.1建筑工程费用万元3118.863118.8641.72%1.1.2设备购置及安装费万元1953.411953.4126.13%1.2工程建设其他费用万元946.48946.4812.66%1.2.1无形资产万元492.75492.751.3预备费万元453.73453.731.3.1基本预备费万元260.34260.341.3.2涨价预备费万元193.39193.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元6018.756018.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1456.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9798.975798.858301.029798.979798.979798.971.1应收账款万元2939.691910.802204.772939.692939.692939.691.2存货万元4409.542866.203307.154409.544409.544409.541.2.1原辅材料万元1322.86859.86992.151322.861322.861322.861.2.2燃料动力万元66.1442.9949.6166.1466.1466.141.2.3在产品万元2028.391318.451521.292028.392028.392028.391.2.4产成品万元992.15644.90744.11992.15992.15992.151.3现金万元2449.741592.331837.312449.742449.742449.742流动负债万元8342.395422.556256.798342.398342.398342.392.1应付账款万元8342.395422.556256.798342.398342.398342.393流动资金万元1456.58946.781092.431456.581456.581456.584铺底流动资金万元485.52315.59364.14485.52485.52485.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7475.33万元,其中:固定资产投资6018.75万元,占项目总投资的80.51%;流动资金1456.58万元,占项目总投资的19.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3118.86万元,占项目总投资的41.72%;设备购置费1953.41万元,占项目总投资的26.13%;其它投资946.48万元,占项目总投资的12.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6018.75+1456.58=7475.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6018.7580.51%1.1项目建设投资万元6018.7580.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1456.5819.49%3总投资万元万元7475.33二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9081.80万元,总成本5813.05万元,利润总额3268.75万元,净利润129.27万元,增值税297.75万元,税金及附加2451.56万元,所得税817.19万元;第二年收入10479.00万元,总成本6483.27万元,利润总额3995.73万元,净利润2996.80万元,增值税343.56万元,税金及附加134.77万元,所得税998.93万元;第三年生产负荷100%,收入13972.00万元,总成本10650.91万元,利润总额3321.09万元,净利润2490.82万元,增值税458.08万元,税金及附加148.51万元,所得税830.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13972.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=458.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9081.8010479.0013972.0013972.0013972.001.1工业烤箱万元9081.8010479.0013972.0013972.0013972.002现价增加值万元2906.183353.284471.044471.044471.043增值税万元29

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