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文档简介
泓域咨询MACRO/ 中耳功能项目立项申请报告中耳功能项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入10759.29万元,同比增长22.18%(1953.44万元)。其中,主营业业务中耳功能生产及销售收入为9749.59万元,占营业总收入的90.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2489.03万元,较去年同期相比增长571.31万元,增长率29.79%;实现净利润1866.77万元,较去年同期相比增长212.79万元,增长率12.87%。二、项目概况(一)项目名称中耳功能项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积57602.12平方米(折合约86.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.68%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.33%,固定资产投资强度168.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57602.12平方米,建筑物基底占地面积30920.82平方米,总建筑面积95619.52平方米,其中:规划建设主体工程67033.81平方米,项目规划绿化面积5096.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费4931.07万元。(七)节能分析“中耳功能项目建设项目”,年用电量1096406.85千瓦时,年总用水量12142.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.79吨标准煤/年。达产年综合节能量50.22吨标准煤/年,项目总节能率23.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16727.02万元,其中:固定资产投资14552.52万元,占项目总投资的87.00%;流动资金2174.50万元,占项目总投资的13.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16103.00万元,总成本费用12753.76万元,税金及附加285.84万元,利润总额3349.24万元,利税总额4097.04万元,税后净利润2511.93万元,达产年纳税总额1585.11万元;达产年投资利润率20.02%,投资利税率24.49%,投资回报率15.02%,全部投资回收期8.16年,提供就业职位243个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城中耳功能行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城中耳功能产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“中耳功能项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位243个,达产年纳税总额1585.11万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率20.02%,投资利税率24.49%,全部投资回报率15.02%,全部投资回收期8.16年,固定资产投资回收期8.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式,深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场,引导企业参与境外经贸产业合作区建设,带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台,推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道,开展产品和技术应用示范及推广,支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式,带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57602.1286.36亩1.1容积率1.661.2建筑系数53.68%1.3投资强度万元/亩168.511.4基底面积平方米30920.821.5总建筑面积平方米95619.521.6绿化面积平方米5096.02绿化率5.33%2总投资万元16727.022.1固定资产投资万元14552.522.1.1土建工程投资万元7021.292.1.1.1土建工程投资占比万元41.98%2.1.2设备投资万元4931.072.1.2.1设备投资占比29.48%2.1.3其它投资万元2600.162.1.3.1其它投资占比15.54%2.1.4固定资产投资占比87.00%2.2流动资金万元2174.502.2.1流动资金占比13.00%3收入万元16103.004总成本万元12753.765利润总额万元3349.246净利润万元2511.937所得税万元1.668增值税万元461.969税金及附加万元285.8410纳税总额万元1585.1111利税总额万元4097.0412投资利润率20.02%13投资利税率24.49%14投资回报率15.02%15回收期年8.1616设备数量台(套)12417年用电量千瓦时1096406.8518年用水量立方米12142.9919总能耗吨标准煤135.7920节能率23.33%21节能量吨标准煤50.2222员工数量人243第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.68%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.33%,固定资产投资强度168.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21861.0221861.0267033.8167033.815414.481.1主要生产车间13116.6113116.6140220.2940220.293356.981.2辅助生产车间6995.536995.5321450.8221450.821732.631.3其他生产车间1748.881748.883887.963887.96324.872仓储工程4638.124638.1218580.7118580.711091.502.1成品贮存1159.531159.534645.184645.18272.882.2原料仓储2411.822411.829661.979661.97567.582.3辅助材料仓库1066.771066.774273.564273.56251.053供配电工程247.37247.37247.37247.3716.353.1供配电室247.37247.37247.37247.3716.354给排水工程284.47284.47284.47284.4714.624.1给排水284.47284.47284.47284.4714.625服务性工程2937.482937.482937.482937.48172.565.1办公用房1198.091198.091198.091198.0989.045.2生活服务1739.391739.391739.391739.3986.176消防及环保工程828.68828.68828.68828.6854.766.1消防环保工程828.68828.68828.68828.6854.767项目总图工程123.68123.68123.68123.68133.707.1场地及道路硬化8634.361757.541757.547.2场区围墙1757.548634.368634.367.3安全保卫室123.68123.68123.68123.688绿化工程3523.50123.32合计30920.8295619.5295619.527021.29六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11300.82万元,占计划投资的67.56%。其中:完成固定资产投资8330.86万元,占总投资的73.72%;完成流动资金投资2969.96,占总投资的26.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11300.821.1完成比例67.56%2完成固定资产投资万元8330.862.1完成比例73.72%3完成流动资金投资万元2969.963.1完成比例26.28%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员243人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1651.2人均年工资万元4.511.3年工资额万元741.722工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元6.522.3年工资额万元201.593企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.853.3年工资额万元68.984品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元104.185其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.555.3年工资额万元88.026职工工资总额万元10624.03五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14552.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7021.294931.07168.5114552.521.1工程费用万元7021.294931.0712798.531.1.1建筑工程费用万元7021.297021.2941.98%1.1.2设备购置及安装费万元4931.074931.0729.48%1.2工程建设其他费用万元2600.162600.1615.54%1.2.1无形资产万元1216.631216.631.3预备费万元1383.531383.531.3.1基本预备费万元683.97683.971.3.2涨价预备费万元699.56699.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元14552.5214552.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2174.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12798.534686.7110035.7112798.5312798.5312798.531.1应收账款万元3839.561727.803071.653839.563839.563839.561.2存货万元5759.342591.704607.475759.345759.345759.341.2.1原辅材料万元1727.80777.511382.241727.801727.801727.801.2.2燃料动力万元86.3938.8869.1186.3986.3986.391.2.3在产品万元2649.301192.182119.442649.302649.302649.301.2.4产成品万元1295.85583.131036.681295.851295.851295.851.3现金万元3199.631439.832559.713199.633199.633199.632流动负债万元10624.034780.818499.2210624.0310624.0310624.032.1应付账款万元10624.034780.818499.2210624.0310624.0310624.033流动资金万元2174.50978.521739.602174.502174.502174.504铺底流动资金万元724.83326.17579.87724.83724.83724.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16727.02万元,其中:固定资产投资14552.52万元,占项目总投资的87.00%;流动资金2174.50万元,占项目总投资的13.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7021.29万元,占项目总投资的41.98%;设备购置费4931.07万元,占项目总投资的29.48%;其它投资2600.16万元,占项目总投资的15.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14552.52+2174.50=16727.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14552.5287.00%1.1项目建设投资万元14552.5287.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2174.5013.00%3总投资万元万元16727.02二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7246.35万元,总成本1410.82万元,利润总额5835.53万元,净利润255.35万元,增值税207.88万元,税金及附加4376.65万元,所得税1458.88万元;第二年收入12882.40万元,总成本2201.56万元,利润总额10680.84万元,净利润8010.63万元,增值税369.57万元,税金及附加274.76万元,所得税2670.21万元;第三年生产负荷100%,收入16103.00万元,总成本12753.76万元,利润总额3349.24万元,净利润2511.93万元,增值税461.96万元,税金及附加285.84万元,所得税837.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16103.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=461.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7246.3512882.4016103.0016103.0016103.001.1中耳功能万元7246.3512882.4016103.0016103.0016103.002现价增加值万元2318.8
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