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泓域咨询MACRO/ 尼龙过滤袋项目立项申请报告尼龙过滤袋项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。上一年度,xxx集团实现营业收入14704.79万元,同比增长33.25%(3669.30万元)。其中,主营业业务尼龙过滤袋生产及销售收入为13437.70万元,占营业总收入的91.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4115.34万元,较去年同期相比增长695.42万元,增长率20.33%;实现净利润3086.51万元,较去年同期相比增长315.44万元,增长率11.38%。二、项目概况(一)项目名称尼龙过滤袋项目(二)项目选址某某产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积38292.47平方米(折合约57.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.90%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度168.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38292.47平方米,建筑物基底占地面积23320.11平方米,总建筑面积44036.34平方米,其中:规划建设主体工程32859.65平方米,项目规划绿化面积3103.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费3022.92万元。(七)节能分析“尼龙过滤袋项目建设项目”,年用电量622205.80千瓦时,年总用水量17462.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.96吨标准煤/年。达产年综合节能量30.32吨标准煤/年,项目总节能率24.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业集聚区发展规划,符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13156.16万元,其中:固定资产投资9660.95万元,占项目总投资的73.43%;流动资金3495.21万元,占项目总投资的26.57%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26326.00万元,总成本费用20165.49万元,税金及附加255.14万元,利润总额6160.51万元,利税总额7265.38万元,税后净利润4620.38万元,达产年纳税总额2645.00万元;达产年投资利润率46.83%,投资利税率55.22%,投资回报率35.12%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位482个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业集聚区及某某产业集聚区尼龙过滤袋行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业集聚区尼龙过滤袋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“尼龙过滤袋项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位482个,达产年纳税总额2645.00万元,可以促进某某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.83%,投资利税率55.22%,全部投资回报率35.12%,全部投资回收期4.35年,固定资产投资回收期4.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据亦显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。诸如阿里巴巴、腾讯、华为、小米、福耀集团等大中型民营企业,已成为中国经济的重要支撑。正是基于这样的作用,近年决策层对于民营经济的支持一直不曾改变。国家主席习近平此前曾明确提出了“三个没有变”:非公有制经济在经济社会发展中的地位和作用没有变,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。十九大报告亦提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38292.4757.41亩1.1容积率1.151.2建筑系数60.90%1.3投资强度万元/亩168.281.4基底面积平方米23320.111.5总建筑面积平方米44036.341.6绿化面积平方米3103.28绿化率7.05%2总投资万元13156.162.1固定资产投资万元9660.952.1.1土建工程投资万元3622.462.1.1.1土建工程投资占比万元27.53%2.1.2设备投资万元3022.922.1.2.1设备投资占比22.98%2.1.3其它投资万元3015.572.1.3.1其它投资占比22.92%2.1.4固定资产投资占比73.43%2.2流动资金万元3495.212.2.1流动资金占比26.57%3收入万元26326.004总成本万元20165.495利润总额万元6160.516净利润万元4620.387所得税万元1.158增值税万元849.739税金及附加万元255.1410纳税总额万元2645.0011利税总额万元7265.3812投资利润率46.83%13投资利税率55.22%14投资回报率35.12%15回收期年4.3516设备数量台(套)12517年用电量千瓦时622205.8018年用水量立方米17462.5019总能耗吨标准煤77.9620节能率24.66%21节能量吨标准煤30.3222员工数量人482第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、我市在构建产业新体系过程中,要坚持一手抓新兴产业培育和发展,一手抓传统产业转型和升级,处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产业不仅不应放弃或替代,还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级,以实现现代产业发展的同时,传统产业也随之协同发展,进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且,传统产业界定也具有地域性,不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业,发展已趋成熟,增长缓慢甚至开始萎缩,而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业,刚刚萌芽,亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根,对传统制造业“不抛弃、不放弃”,从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来,保持和提升我市综合制造体系的完整性。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于某某产业集聚区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.90%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度168.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16487.3216487.3232859.6532859.652973.361.1主要生产车间9892.399892.3919715.7919715.791843.481.2辅助生产车间5275.945275.9410515.0910515.09951.481.3其他生产车间1318.991318.991905.861905.86178.402仓储工程3498.023498.027264.857264.85478.092.1成品贮存874.50874.501816.211816.21119.522.2原料仓储1818.971818.973777.723777.72248.612.3辅助材料仓库804.54804.541670.921670.92109.963供配电工程186.56186.56186.56186.5613.813.1供配电室186.56186.56186.56186.5613.814给排水工程214.55214.55214.55214.5512.354.1给排水214.55214.55214.55214.5512.355服务性工程2215.412215.412215.412215.41145.795.1办公用房1021.071021.071021.071021.0781.425.2生活服务1194.341194.341194.341194.3464.026消防及环保工程624.98624.98624.98624.9846.276.1消防环保工程624.98624.98624.98624.9846.277项目总图工程93.2893.2893.2893.28-132.457.1场地及道路硬化6502.73960.25960.257.2场区围墙960.256502.736502.737.3安全保卫室93.2893.2893.2893.288绿化工程2435.4385.24合计23320.1144036.3444036.343622.46六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7989.60万元,占计划投资的60.73%。其中:完成固定资产投资5047.79万元,占总投资的63.18%;完成流动资金投资2941.81,占总投资的36.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7989.601.1完成比例60.73%2完成固定资产投资万元5047.792.1完成比例63.18%3完成流动资金投资万元2941.813.1完成比例36.82%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员482人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3281.2人均年工资万元4.311.3年工资额万元1696.572工程技术人员工资2.1平均人数人722.2人均年工资万元6.802.3年工资额万元393.893企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元116.624品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元198.185其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.325.3年工资额万元169.886职工工资总额万元14914.15五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9660.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3622.463022.92168.289660.951.1工程费用万元3622.463022.9218409.361.1.1建筑工程费用万元3622.463622.4627.53%1.1.2设备购置及安装费万元3022.923022.9222.98%1.2工程建设其他费用万元3015.573015.5722.92%1.2.1无形资产万元1384.371384.371.3预备费万元1631.201631.201.3.1基本预备费万元924.87924.871.3.2涨价预备费万元706.33706.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元9660.959660.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3495.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18409.368947.4613764.9818409.3618409.3618409.361.1应收账款万元5522.813037.544142.115522.815522.815522.811.2存货万元8284.214556.326213.168284.218284.218284.211.2.1原辅材料万元2485.261366.891863.952485.262485.262485.261.2.2燃料动力万元124.2668.3493.20124.26124.26124.261.2.3在产品万元3810.742095.912858.053810.743810.743810.741.2.4产成品万元1863.951025.171397.961863.951863.951863.951.3现金万元4602.342531.293451.764602.344602.344602.342流动负债万元14914.158202.7811185.6114914.1514914.1514914.152.1应付账款万元14914.158202.7811185.6114914.1514914.1514914.153流动资金万元3495.211922.372621.413495.213495.213495.214铺底流动资金万元1165.06640.79873.801165.061165.061165.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13156.16万元,其中:固定资产投资9660.95万元,占项目总投资的73.43%;流动资金3495.21万元,占项目总投资的26.57%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3622.46万元,占项目总投资的27.53%;设备购置费3022.92万元,占项目总投资的22.98%;其它投资3015.57万元,占项目总投资的22.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9660.95+3495.21=13156.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9660.9573.43%1.1项目建设投资万元9660.9573.43%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3495.2126.57%3总投资万元万元13156.16二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14479.30万元,总成本20439.88万元,利润总额-5960.58万元,净利润209.25万元,增值税467.35万元,税金及附加-4470.43万元,所得税-1490.14万元;第二年收入19744.50万元,总成本26117.58万元,利润总额-6373.08万元,净利润-4779.81万元,增值税637.30万元,税金及附加229.65万元,所得税-1593.27万元;第三年生产负荷100%,收入26326.00万元,总成本20165.49万元,利润总额6160.51万元,净利润4620.38万元,增值税849.73万元,税金及附加255.14万元,所得税1540.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26326.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=849.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14479.3019744.5026326.0026326.0026326.001.1尼龙过滤袋万元14479.3019744.5026326.0026326.0026326.002现价增加值万元4633.386318.248424.328424.32842

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