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文档简介
泓域咨询MACRO/ 密封胶项目立项申请报告密封胶项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。上一年度,xxx公司实现营业收入45781.00万元,同比增长14.73%(5878.84万元)。其中,主营业业务密封胶生产及销售收入为40510.99万元,占营业总收入的88.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9718.78万元,较去年同期相比增长1218.14万元,增长率14.33%;实现净利润7289.09万元,较去年同期相比增长1367.01万元,增长率23.08%。二、项目概况(一)项目名称密封胶项目(二)项目选址某高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积50985.48平方米(折合约76.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.52%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度191.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50985.48平方米,建筑物基底占地面积33915.54平方米,总建筑面积57103.74平方米,其中:规划建设主体工程43406.38平方米,项目规划绿化面积3914.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费5255.43万元。(七)节能分析“密封胶项目建设项目”,年用电量562483.16千瓦时,年总用水量27127.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.45吨标准煤/年。达产年综合节能量25.10吨标准煤/年,项目总节能率21.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某高新技术产业示范基地发展规划,符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19899.05万元,其中:固定资产投资14639.02万元,占项目总投资的73.57%;流动资金5260.03万元,占项目总投资的26.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入46618.00万元,总成本费用35930.62万元,税金及附加380.84万元,利润总额10687.38万元,利税总额12542.34万元,税后净利润8015.53万元,达产年纳税总额4526.80万元;达产年投资利润率53.71%,投资利税率63.03%,投资回报率40.28%,全部投资回收期3.98年,提供就业职位729个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新技术产业示范基地及某高新技术产业示范基地密封胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新技术产业示范基地密封胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“密封胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位729个,达产年纳税总额4526.80万元,可以促进某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.71%,投资利税率63.03%,全部投资回报率40.28%,全部投资回收期3.98年,固定资产投资回收期3.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎社会经济安全和国防安全,关乎我国工业转型升级。我国目前正处于工业转型升级的关键时期,“四基”能力薄弱,将直接导致一些主机和成套设备、整机产品患上了“软骨病”、陷入“空壳化”,严重影响产品的质量和稳定性,以及品牌形象的提升。同时,先进基础工艺和产业技术基础体系缺失,将会使得工业生产粗放式增长,制约我国工业转型发展方式转变;基础能力不匹配会导致产业发展过度依赖要素成本。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50985.4876.44亩1.1容积率1.121.2建筑系数66.52%1.3投资强度万元/亩191.511.4基底面积平方米33915.541.5总建筑面积平方米57103.741.6绿化面积平方米3914.45绿化率6.85%2总投资万元19899.052.1固定资产投资万元14639.022.1.1土建工程投资万元4976.582.1.1.1土建工程投资占比万元25.01%2.1.2设备投资万元5255.432.1.2.1设备投资占比26.41%2.1.3其它投资万元4407.012.1.3.1其它投资占比22.15%2.1.4固定资产投资占比73.57%2.2流动资金万元5260.032.2.1流动资金占比26.43%3收入万元46618.004总成本万元35930.625利润总额万元10687.386净利润万元8015.537所得税万元1.128增值税万元1474.129税金及附加万元380.8410纳税总额万元4526.8011利税总额万元12542.3412投资利润率53.71%13投资利税率63.03%14投资回报率40.28%15回收期年3.9816设备数量台(套)12617年用电量千瓦时562483.1618年用水量立方米27127.8719总能耗吨标准煤71.4520节能率21.77%21节能量吨标准煤25.1022员工数量人729第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.52%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度191.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23978.2923978.2943406.3843406.384161.141.1主要生产车间14386.9714386.9726043.8326043.832579.911.2辅助生产车间7673.057673.0513890.0413890.041331.561.3其他生产车间1918.261918.262517.572517.57249.672仓储工程5087.335087.338903.288903.28620.742.1成品贮存1271.831271.832225.822225.82155.192.2原料仓储2645.412645.414629.714629.71322.782.3辅助材料仓库1170.091170.092047.752047.75142.773供配电工程271.32271.32271.32271.3221.283.1供配电室271.32271.32271.32271.3221.284给排水工程312.02312.02312.02312.0219.034.1给排水312.02312.02312.02312.0219.035服务性工程3221.983221.983221.983221.98224.645.1办公用房1315.091315.091315.091315.09102.815.2生活服务1906.891906.891906.891906.8998.276消防及环保工程908.94908.94908.94908.9471.296.1消防环保工程908.94908.94908.94908.9471.297项目总图工程135.66135.66135.66135.66-263.187.1场地及道路硬化9382.081764.011764.017.2场区围墙1764.019382.089382.087.3安全保卫室135.66135.66135.66135.668绿化工程3475.45121.64合计33915.5457103.7457103.744976.58六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16450.54万元,占计划投资的82.67%。其中:完成固定资产投资11784.87万元,占总投资的71.64%;完成流动资金投资4665.67,占总投资的28.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16450.541.1完成比例82.67%2完成固定资产投资万元11784.872.1完成比例71.64%3完成流动资金投资万元4665.673.1完成比例28.36%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员729人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4961.2人均年工资万元5.121.3年工资额万元2625.452工程技术人员工资2.1平均人数人1092.2人均年工资万元6.532.3年工资额万元718.503企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元7.993.3年工资额万元188.814品质管理人员工资4.1平均人数人584.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元340.645其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元7.345.3年工资额万元206.306职工工资总额万元31471.54五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14639.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4976.585255.43191.5114639.021.1工程费用万元4976.585255.4336731.571.1.1建筑工程费用万元4976.584976.5825.01%1.1.2设备购置及安装费万元5255.435255.4326.41%1.2工程建设其他费用万元4407.014407.0122.15%1.2.1无形资产万元2414.852414.851.3预备费万元1992.161992.161.3.1基本预备费万元1036.261036.261.3.2涨价预备费万元955.90955.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元14639.0214639.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5260.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36731.5719082.5120672.8036731.5736731.5736731.571.1应收账款万元11019.477162.667713.6311019.4711019.4711019.471.2存货万元16529.2110743.9811570.4416529.2116529.2116529.211.2.1原辅材料万元4958.763223.203471.134958.764958.764958.761.2.2燃料动力万元247.94161.16173.56247.94247.94247.941.2.3在产品万元7603.444942.235322.417603.447603.447603.441.2.4产成品万元3719.072417.402603.353719.073719.073719.071.3现金万元9182.895968.886428.029182.899182.899182.892流动负债万元31471.5420456.5022030.0831471.5431471.5431471.542.1应付账款万元31471.5420456.5022030.0831471.5431471.5431471.543流动资金万元5260.033419.023682.025260.035260.035260.034铺底流动资金万元1753.331139.671227.341753.331753.331753.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19899.05万元,其中:固定资产投资14639.02万元,占项目总投资的73.57%;流动资金5260.03万元,占项目总投资的26.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4976.58万元,占项目总投资的25.01%;设备购置费5255.43万元,占项目总投资的26.41%;其它投资4407.01万元,占项目总投资的22.15%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14639.02+5260.03=19899.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14639.0273.57%1.1项目建设投资万元14639.0273.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5260.0326.43%3总投资万元万元19899.05二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入30301.70万元,总成本25627.49万元,利润总额4674.21万元,净利润318.92万元,增值税958.18万元,税金及附加3505.66万元,所得税1168.55万元;第二年收入32632.60万元,总成本27218.61万元,利润总额5413.99万元,净利润4060.49万元,增值税1031.88万元,税金及附加327.77万元,所得税1353.50万元;第三年生产负荷100%,收入46618.00万元,总成本35930.62万元,利润总额10687.38万元,净利润8015.53万元,增值税1474.12万元,税金及附加380.84万元,所得税2671.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入46618.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1474.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元30301.7032632.6046618.0046618.0046618.001.1密封胶万元30301.7032632.6046618.0046618.0046618.002现价增加值万元9696.5410442.4314917.7614917.7614917.76
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