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文档简介
泓域咨询MACRO/ 导管换能器项目立项申请报告导管换能器项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。上一年度,xxx公司实现营业收入19372.71万元,同比增长28.29%(4271.57万元)。其中,主营业业务导管换能器生产及销售收入为17553.34万元,占营业总收入的90.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4728.63万元,较去年同期相比增长442.42万元,增长率10.32%;实现净利润3546.47万元,较去年同期相比增长732.21万元,增长率26.02%。二、项目概况(一)项目名称导管换能器项目(二)项目选址某某经开区(三)项目用地规模项目总用地面积34904.11平方米(折合约52.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.05%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度181.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34904.11平方米,建筑物基底占地面积22705.12平方米,总建筑面积57940.82平方米,其中:规划建设主体工程44659.61平方米,项目规划绿化面积4503.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费2957.62万元。(七)节能分析“导管换能器项目建设项目”,年用电量572572.54千瓦时,年总用水量19158.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.01吨标准煤/年。达产年综合节能量21.51吨标准煤/年,项目总节能率24.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12541.36万元,其中:固定资产投资9514.64万元,占项目总投资的75.87%;流动资金3026.72万元,占项目总投资的24.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26484.00万元,总成本费用20331.12万元,税金及附加241.46万元,利润总额6152.88万元,利税总额7243.01万元,税后净利润4614.66万元,达产年纳税总额2628.35万元;达产年投资利润率49.06%,投资利税率57.75%,投资回报率36.80%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位427个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经开区及某某经开区导管换能器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经开区导管换能器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“导管换能器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展,为社会提供就业职位427个,达产年纳税总额2628.35万元,可以促进某某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.06%,投资利税率57.75%,全部投资回报率36.80%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升信息化和工业化融合水平。以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展,是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征,也是当前制造业大国竞参与争的主战场。我国是制造业大国,也是互联网大国,推动制造业与互联网融合,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,有利于激发“双创”活力、培育新模式新业态,加快新旧发展动能和新旧生产体系的转换。报告提出,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标;围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范;鼓励民营企业参与参与智能制造工程和关键装备研发制造,开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34904.1152.33亩1.1容积率1.661.2建筑系数65.05%1.3投资强度万元/亩181.821.4基底面积平方米22705.121.5总建筑面积平方米57940.821.6绿化面积平方米4503.21绿化率7.77%2总投资万元12541.362.1固定资产投资万元9514.642.1.1土建工程投资万元5141.992.1.1.1土建工程投资占比万元41.00%2.1.2设备投资万元2957.622.1.2.1设备投资占比23.58%2.1.3其它投资万元1415.032.1.3.1其它投资占比11.28%2.1.4固定资产投资占比75.87%2.2流动资金万元3026.722.2.1流动资金占比24.13%3收入万元26484.004总成本万元20331.125利润总额万元6152.886净利润万元4614.667所得税万元1.668增值税万元848.679税金及附加万元241.4610纳税总额万元2628.3511利税总额万元7243.0112投资利润率49.06%13投资利税率57.75%14投资回报率36.80%15回收期年4.2216设备数量台(套)8917年用电量千瓦时572572.5418年用水量立方米19158.4619总能耗吨标准煤72.0120节能率24.68%21节能量吨标准煤21.5122员工数量人427第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业无论从其对国家经济社会发展的战略意义,还是新兴产业的发展规律,都需要政府的大力培育和引导。这也是美国、日本、德国等发达国家培育发展新兴产业的通常做法。我国正处于工业化加快发展的过程中,在尚未完成工业化的前提下着眼于未来全球科技和产业发展的制高点,在战略性新兴产业领域与发达国家同台竞技,需要政府的引导、扶持和调控。为了促进我国战略性新兴产业健康发展,国务院发布了决定,最近又审议通过并发布实施了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划,国家发展改革委与财政部等相关部门还设立了战略性新兴产业的专项资金,许多省、区、市也根据本地特色制定了一系列鼓励战略性新兴产业发展的规划和政策,这些都是发挥政府宏观调控作用,加快培育发展战略性新兴产业发展必不可少的措施。但这并不意味着政府的引导和调控能够代替市场的作用,我们在实际工作中必须充分发挥市场配置资源的基础性作用。近年来的实践表明,一些市场调控机制作用发挥的充分的地区,新兴产业发展展现出勃勃生机。当地政府根据本地发展需求,通过规划、政策,明确发展目标、重点方向、商业环境和公平、普惠的政策措施,特别是通过建立激励企业加大创新投入、激励市场应用需求的政策体系,引导企业不断创新商业模式,充分发挥市场机制在选择投资领域、技术路线、产品性能、服务模式等方面的能动性,发挥市场主体在配置人才、资本、产业布局等方面有效性,鼓励集聚发展和竞争发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于某某经开区。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.05%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度181.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16052.5216052.5244659.6144659.614359.681.1主要生产车间9631.519631.5126795.7726795.772703.001.2辅助生产车间5136.815136.8114291.0814291.081395.101.3其他生产车间1284.201284.202590.262590.26261.582仓储工程3405.773405.778632.798632.79612.902.1成品贮存851.44851.442158.202158.20153.222.2原料仓储1771.001771.004489.054489.05318.712.3辅助材料仓库783.33783.331985.541985.54140.973供配电工程181.64181.64181.64181.6414.513.1供配电室181.64181.64181.64181.6414.514给排水工程208.89208.89208.89208.8912.984.1给排水208.89208.89208.89208.8912.985服务性工程2156.992156.992156.992156.99153.145.1办公用房971.68971.68971.68971.6862.345.2生活服务1185.311185.311185.311185.3166.816消防及环保工程608.50608.50608.50608.5048.606.1消防环保工程608.50608.50608.50608.5048.607项目总图工程90.8290.8290.8290.82-142.687.1场地及道路硬化5757.051295.431295.437.2场区围墙1295.435757.055757.057.3安全保卫室90.8290.8290.8290.828绿化工程2367.3682.86合计22705.1257940.8257940.825141.99六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8762.11万元,占计划投资的69.87%。其中:完成固定资产投资5268.69万元,占总投资的60.13%;完成流动资金投资3493.42,占总投资的39.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8762.111.1完成比例69.87%2完成固定资产投资万元5268.692.1完成比例60.13%3完成流动资金投资万元3493.423.1完成比例39.87%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员427人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2901.2人均年工资万元5.511.3年工资额万元1673.782工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元5.502.3年工资额万元397.033企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.233.3年工资额万元125.214品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元202.225其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元7.585.3年工资额万元157.586职工工资总额万元16778.28五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9514.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5141.992957.62181.829514.641.1工程费用万元5141.992957.6219805.001.1.1建筑工程费用万元5141.995141.9941.00%1.1.2设备购置及安装费万元2957.622957.6223.58%1.2工程建设其他费用万元1415.031415.0311.28%1.2.1无形资产万元764.69764.691.3预备费万元650.34650.341.3.1基本预备费万元371.87371.871.3.2涨价预备费万元278.47278.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元9514.649514.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3026.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19805.0010887.5912724.4319805.0019805.0019805.001.1应收账款万元5941.503267.834456.135941.505941.505941.501.2存货万元8912.254901.746684.198912.258912.258912.251.2.1原辅材料万元2673.671470.522005.262673.672673.672673.671.2.2燃料动力万元133.6873.53100.26133.68133.68133.681.2.3在产品万元4099.642254.803074.734099.644099.644099.641.2.4产成品万元2005.261102.891503.942005.262005.262005.261.3现金万元4951.252723.193713.444951.254951.254951.252流动负债万元16778.289228.0512583.7116778.2816778.2816778.282.1应付账款万元16778.289228.0512583.7116778.2816778.2816778.283流动资金万元3026.721664.702270.043026.723026.723026.724铺底流动资金万元1008.90554.90756.681008.901008.901008.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12541.36万元,其中:固定资产投资9514.64万元,占项目总投资的75.87%;流动资金3026.72万元,占项目总投资的24.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5141.99万元,占项目总投资的41.00%;设备购置费2957.62万元,占项目总投资的23.58%;其它投资1415.03万元,占项目总投资的11.28%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9514.64+3026.72=12541.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9514.6475.87%1.1项目建设投资万元9514.6475.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3026.7224.13%3总投资万元万元12541.36二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14566.20万元,总成本8697.75万元,利润总额5868.45万元,净利润195.63万元,增值税466.77万元,税金及附加4401.34万元,所得税1467.11万元;第二年收入19863.00万元,总成本11144.06万元,利润总额8718.94万元,净利润6539.20万元,增值税636.50万元,税金及附加216.00万元,所得税2179.74万元;第三年生产负荷100%,收入26484.00万元,总成本20331.12万元,利润总额6152.88万元,净利润4614.66万元,增值税848.67万元,税金及附加241.46万元,所得税1538.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26484.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=848.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14566.2019863.0026484.0026484.0026484.001.1导管换能器万元14566.2019863.0026484.0026484.0026484.002现价增加值万元4661.186356.168474.888474.888474.883增值税
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