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文档简介
泓域咨询MACRO/ 动脉瘤针项目立项申请报告动脉瘤针项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx投资公司实现营业收入8084.86万元,同比增长32.16%(1967.28万元)。其中,主营业业务动脉瘤针生产及销售收入为6656.76万元,占营业总收入的82.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1818.11万元,较去年同期相比增长404.06万元,增长率28.57%;实现净利润1363.58万元,较去年同期相比增长273.24万元,增长率25.06%。二、项目概况(一)项目名称动脉瘤针项目(二)项目选址某经济合作区(三)项目用地规模项目总用地面积22204.43平方米(折合约33.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.46%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度191.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22204.43平方米,建筑物基底占地面积13646.84平方米,总建筑面积24202.83平方米,其中:规划建设主体工程17864.87平方米,项目规划绿化面积1310.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费2252.98万元。(七)节能分析“动脉瘤针项目建设项目”,年用电量1154664.91千瓦时,年总用水量4576.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.30吨标准煤/年。达产年综合节能量35.58吨标准煤/年,项目总节能率20.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7658.45万元,其中:固定资产投资6372.04万元,占项目总投资的83.20%;流动资金1286.41万元,占项目总投资的16.80%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9883.00万元,总成本费用7604.16万元,税金及附加126.54万元,利润总额2278.84万元,利税总额2719.70万元,税后净利润1709.13万元,达产年纳税总额1010.57万元;达产年投资利润率29.76%,投资利税率35.51%,投资回报率22.32%,全部投资回收期5.98年,提供就业职位140个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济合作区及某经济合作区动脉瘤针行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济合作区动脉瘤针产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“动脉瘤针项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济合作区经济发展,为社会提供就业职位140个,达产年纳税总额1010.57万元,可以促进某经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.76%,投资利税率35.51%,全部投资回报率22.32%,全部投资回收期5.98年,固定资产投资回收期5.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、走绿色低碳的发展路子是实现我国工业可持续发展的客观要求,也是落实十八大关于生态文明建设的重要举措。当前,我国正处于工业化中期快速发展阶段,以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲,环境污染问题日益突出。主要表现在:资源能源对外依存度高。2016年我国的原油产量2亿吨,世界排名第五,同年进口量已经达到3.8亿吨,一些预测机构甚至认为我国石油对外依存度能达到80%。资源能源利用水平低。我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍,是美国、日本的2.8倍和4.3倍。钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等工业产品单位能耗较国际先进水平高出10%-20%。环境污染日趋严重。工业污染物集中处理水平低,排放量大,2012年工业二氧化硫排放量占全社会的90.9%,生态环境保护压力日益加大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22204.4333.29亩1.1容积率1.091.2建筑系数61.46%1.3投资强度万元/亩191.411.4基底面积平方米13646.841.5总建筑面积平方米24202.831.6绿化面积平方米1310.52绿化率5.41%2总投资万元7658.452.1固定资产投资万元6372.042.1.1土建工程投资万元1803.302.1.1.1土建工程投资占比万元23.55%2.1.2设备投资万元2252.982.1.2.1设备投资占比29.42%2.1.3其它投资万元2315.762.1.3.1其它投资占比30.24%2.1.4固定资产投资占比83.20%2.2流动资金万元1286.412.2.1流动资金占比16.80%3收入万元9883.004总成本万元7604.165利润总额万元2278.846净利润万元1709.137所得税万元1.098增值税万元314.329税金及附加万元126.5410纳税总额万元1010.5711利税总额万元2719.7012投资利润率29.76%13投资利税率35.51%14投资回报率22.32%15回收期年5.9816设备数量台(套)10617年用电量千瓦时1154664.9118年用水量立方米4576.8419总能耗吨标准煤142.3020节能率20.94%21节能量吨标准煤35.5822员工数量人140第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某经济合作区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.46%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度191.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9648.329648.3217864.8717864.871464.181.1主要生产车间5788.995788.9910718.9210718.92907.791.2辅助生产车间3087.463087.465716.765716.76468.541.3其他生产车间771.87771.871036.161036.1687.852仓储工程2047.032047.034119.674119.67245.562.1成品贮存511.76511.761029.921029.9261.392.2原料仓储1064.461064.462142.232142.23127.692.3辅助材料仓库470.82470.82947.52947.5256.483供配电工程109.17109.17109.17109.177.323.1供配电室109.17109.17109.17109.177.324给排水工程125.55125.55125.55125.556.554.1给排水125.55125.55125.55125.556.555服务性工程1296.451296.451296.451296.4577.285.1办公用房577.52577.52577.52577.5234.655.2生活服务718.93718.93718.93718.9344.676消防及环保工程365.74365.74365.74365.7424.536.1消防环保工程365.74365.74365.74365.7424.537项目总图工程54.5954.5954.5954.59-74.107.1场地及道路硬化3533.69749.26749.267.2场区围墙749.263533.693533.697.3安全保卫室54.5954.5954.5954.598绿化工程1485.1951.98合计13646.8424202.8324202.831803.30六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5554.63万元,占计划投资的72.53%。其中:完成固定资产投资3667.18万元,占总投资的66.02%;完成流动资金投资1887.45,占总投资的33.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5554.631.1完成比例72.53%2完成固定资产投资万元3667.182.1完成比例66.02%3完成流动资金投资万元1887.453.1完成比例33.98%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员140人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人951.2人均年工资万元4.371.3年工资额万元513.102工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元116.433企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.283.3年工资额万元41.614品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元65.565其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.395.3年工资额万元28.566职工工资总额万元4987.73五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6372.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1803.302252.98191.416372.041.1工程费用万元1803.302252.986274.141.1.1建筑工程费用万元1803.301803.3023.55%1.1.2设备购置及安装费万元2252.982252.9829.42%1.2工程建设其他费用万元2315.762315.7630.24%1.2.1无形资产万元1135.241135.241.3预备费万元1180.521180.521.3.1基本预备费万元608.91608.911.3.2涨价预备费万元571.61571.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元6372.046372.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1286.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6274.142836.255151.476274.146274.146274.141.1应收账款万元1882.24752.901317.571882.241882.241882.241.2存货万元2823.361129.351976.352823.362823.362823.361.2.1原辅材料万元847.01338.80592.91847.01847.01847.011.2.2燃料动力万元42.3516.9429.6542.3542.3542.351.2.3在产品万元1298.75519.50909.121298.751298.751298.751.2.4产成品万元635.26254.10444.68635.26635.26635.261.3现金万元1568.54627.411097.971568.541568.541568.542流动负债万元4987.731995.093491.414987.734987.734987.732.1应付账款万元4987.731995.093491.414987.734987.734987.733流动资金万元1286.41514.56900.491286.411286.411286.414铺底流动资金万元428.80171.52300.16428.80428.80428.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7658.45万元,其中:固定资产投资6372.04万元,占项目总投资的83.20%;流动资金1286.41万元,占项目总投资的16.80%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1803.30万元,占项目总投资的23.55%;设备购置费2252.98万元,占项目总投资的29.42%;其它投资2315.76万元,占项目总投资的30.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6372.04+1286.41=7658.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6372.0483.20%1.1项目建设投资万元6372.0483.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1286.4116.80%3总投资万元万元7658.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3953.20万元,总成本12104.83万元,利润总额-8151.63万元,净利润103.91万元,增值税125.73万元,税金及附加-6113.72万元,所得税-2037.91万元;第二年收入6918.10万元,总成本18691.30万元,利润总额-11773.20万元,净利润-8829.90万元,增值税220.02万元,税金及附加115.22万元,所得税-2943.30万元;第三年生产负荷100%,收入9883.00万元,总成本7604.16万元,利润总额2278.84万元,净利润1709.13万元,增值税314.32万元,税金及附加126.54万元,所得税569.71万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9883.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=314.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3953.206918.109883.009883.009883.001.1动脉瘤针万元3953.206918.109883.009883.009883.002现价增加值万元1265.022213
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