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泓域咨询MACRO/ 医用手套项目立项申请报告医用手套项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入17525.61万元,同比增长14.44%(2210.83万元)。其中,主营业业务医用手套生产及销售收入为16199.46万元,占营业总收入的92.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3603.00万元,较去年同期相比增长615.88万元,增长率20.62%;实现净利润2702.25万元,较去年同期相比增长501.66万元,增长率22.80%。二、项目概况(一)项目名称医用手套项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积24285.47平方米(折合约36.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.87%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度188.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24285.47平方米,建筑物基底占地面积12354.02平方米,总建筑面积37399.62平方米,其中:规划建设主体工程28846.99平方米,项目规划绿化面积2094.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费2914.10万元。(七)节能分析“医用手套项目建设项目”,年用电量1178993.34千瓦时,年总用水量13562.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.06吨标准煤/年。达产年综合节能量38.83吨标准煤/年,项目总节能率25.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9347.53万元,其中:固定资产投资6856.73万元,占项目总投资的73.35%;流动资金2490.80万元,占项目总投资的26.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18587.00万元,总成本费用14715.91万元,税金及附加161.21万元,利润总额3871.09万元,利税总额4566.24万元,税后净利润2903.32万元,达产年纳税总额1662.92万元;达产年投资利润率41.41%,投资利税率48.85%,投资回报率31.06%,全部投资回收期4.72年,提供就业职位299个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区医用手套行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区医用手套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“医用手套项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位299个,达产年纳税总额1662.92万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.41%,投资利税率48.85%,全部投资回报率31.06%,全部投资回收期4.72年,固定资产投资回收期4.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是抢占全球新一轮产业竞争制高点的战略选择。全球互联网正处于从消费领域向生产环节拓展的关键时期,国际社会提出工业4.0、工业互联网、智能制造等新战略,推进制造业与互联网融合发展,以制造为关键环节、制造业为主战场、制造企业为主力军,抢占新一轮产业革命发展理念、架构标准、核心技术、生态系统的竞争制高点。发挥我国互联网应用创新活跃、产业规模领先、人才资本聚集以及制造业门类齐全、独立完整、规模庞大的双优势,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,将会不断增强制造业竞争优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24285.4736.41亩1.1容积率1.541.2建筑系数50.87%1.3投资强度万元/亩188.321.4基底面积平方米12354.021.5总建筑面积平方米37399.621.6绿化面积平方米2094.66绿化率5.60%2总投资万元9347.532.1固定资产投资万元6856.732.1.1土建工程投资万元3073.742.1.1.1土建工程投资占比万元32.88%2.1.2设备投资万元2914.102.1.2.1设备投资占比31.18%2.1.3其它投资万元868.892.1.3.1其它投资占比9.30%2.1.4固定资产投资占比73.35%2.2流动资金万元2490.802.2.1流动资金占比26.65%3收入万元18587.004总成本万元14715.915利润总额万元3871.096净利润万元2903.327所得税万元1.548增值税万元533.949税金及附加万元161.2110纳税总额万元1662.9211利税总额万元4566.2412投资利润率41.41%13投资利税率48.85%14投资回报率31.06%15回收期年4.7216设备数量台(套)7617年用电量千瓦时1178993.3418年用水量立方米13562.9119总能耗吨标准煤146.0620节能率25.43%21节能量吨标准煤38.8322员工数量人299第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.87%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度188.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8734.298734.2928846.9928846.992607.911.1主要生产车间5240.575240.5717308.1917308.191616.901.2辅助生产车间2794.972794.979231.049231.04834.531.3其他生产车间698.74698.741673.131673.13156.472仓储工程1853.101853.105559.215559.21365.512.1成品贮存463.27463.271389.801389.8091.382.2原料仓储963.61963.612890.792890.79190.072.3辅助材料仓库426.21426.211278.621278.6284.073供配电工程98.8398.8398.8398.837.313.1供配电室98.8398.8398.8398.837.314给排水工程113.66113.66113.66113.666.544.1给排水113.66113.66113.66113.666.545服务性工程1173.631173.631173.631173.6377.175.1办公用房518.46518.46518.46518.4634.165.2生活服务655.17655.17655.17655.1738.536消防及环保工程331.09331.09331.09331.0924.496.1消防环保工程331.09331.09331.09331.0924.497项目总图工程49.4249.4249.4249.42-57.607.1场地及道路硬化3376.24693.48693.487.2场区围墙693.483376.243376.247.3安全保卫室49.4249.4249.4249.428绿化工程1211.6542.41合计12354.0237399.6237399.623073.74六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7909.24万元,占计划投资的84.61%。其中:完成固定资产投资4804.10万元,占总投资的60.74%;完成流动资金投资3105.14,占总投资的39.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7909.241.1完成比例84.61%2完成固定资产投资万元4804.102.1完成比例60.74%3完成流动资金投资万元3105.143.1完成比例39.26%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员299人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2031.2人均年工资万元4.361.3年工资额万元1047.692工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元5.092.3年工资额万元272.783企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.353.3年工资额万元84.614品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元133.265其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.465.3年工资额万元69.516职工工资总额万元12081.32五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6856.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3073.742914.10188.326856.731.1工程费用万元3073.742914.1014572.121.1.1建筑工程费用万元3073.743073.7432.88%1.1.2设备购置及安装费万元2914.102914.1031.18%1.2工程建设其他费用万元868.89868.899.30%1.2.1无形资产万元505.12505.121.3预备费万元363.77363.771.3.1基本预备费万元174.62174.621.3.2涨价预备费万元189.15189.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元6856.736856.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2490.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14572.124947.499375.6914572.1214572.1214572.121.1应收账款万元4371.641748.653060.154371.644371.644371.641.2存货万元6557.452622.984590.226557.456557.456557.451.2.1原辅材料万元1967.23786.891377.061967.231967.231967.231.2.2燃料动力万元98.3639.3468.8598.3698.3698.361.2.3在产品万元3016.431206.572111.503016.433016.433016.431.2.4产成品万元1475.43590.171032.801475.431475.431475.431.3现金万元3643.031457.212550.123643.033643.033643.032流动负债万元12081.324832.538456.9212081.3212081.3212081.322.1应付账款万元12081.324832.538456.9212081.3212081.3212081.323流动资金万元2490.80996.321743.562490.802490.802490.804铺底流动资金万元830.26332.11581.19830.26830.26830.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9347.53万元,其中:固定资产投资6856.73万元,占项目总投资的73.35%;流动资金2490.80万元,占项目总投资的26.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3073.74万元,占项目总投资的32.88%;设备购置费2914.10万元,占项目总投资的31.18%;其它投资868.89万元,占项目总投资的9.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6856.73+2490.80=9347.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6856.7373.35%1.1项目建设投资万元6856.7373.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2490.8026.65%3总投资万元万元9347.53二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7434.80万元,总成本3361.78万元,利润总额4073.02万元,净利润122.77万元,增值税213.58万元,税金及附加3054.76万元,所得税1018.25万元;第二年收入13010.90万元,总成本5000.39万元,利润总额8010.51万元,净利润6007.88万元,增值税373.76万元,税金及附加141.99万元,所得税2002.63万元;第三年生产负荷100%,收入18587.00万元,总成本14715.91万元,利润总额3871.09万元,净利润2903.32万元,增值税533.94万元,税金及附加161.21万元,所得税967.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18587.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=533.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7434.8013010.9018587.0018587.0018587.001.1医用手套万元7434.8013010.9018587.0018587.0018587.002现价增加值万元2379.144163.495947

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